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'**县**钢结构工程有限公司年产4500吨钢结构及7600吨彩钢瓦生产线项目可行性研究报告***工程咨询有限公司62
目录第一章总论………………………………………………………………11.1项目名称及承办单位……………………………………………11.2编制依据、内容及范围……………………………………………11.3报告内容概要……………………………………………………21.4主要经济技术指标………………………………………………51.5结论建议…………………………………………………………6第二章项目背景及建设必要性…………………………………………72.1项目提出的背景…………………………………………………72.2项目建设的必要性………………………………………………9第三章市场预测与建设规模…………………………………………113.1产业现状分析……………………………………………………113.2市场需求预测……………………………………………………133.3建设规模与内容…………………………………………………14第四章厂址选择与建设条件…………………………………………164.1厂址选择…………………………………………………………164.2建设条件…………………………………………………………164.3厂址评价…………………………………………………………18第五章生产工艺技术方案……………………………………………195.1技术工艺选择……………………………………………………195.2设备选型…………………………………………………………215.3原辅材料、燃料消耗与供应……………………………………22第六章总图运输与公用辅助工程……………………………………246.1总图及运输………………………………………………………246.2建筑设计…………………………………………………………266.3公用工程…………………………………………………………28第七章节能……………………………………………………………327.1设计依据及节能原则……………………………………………3262
7.2节能、节水措施…………………………………………………327.3能源管理…………………………………………………………33第八章环境保护、安全卫生与消防……………………………………348.1环境保护…………………………………………………………348.2劳动安全与工业卫生……………………………………………368.3消防………………………………………………………………37第九章组织机构与人力资源配置……………………………………389.1组织机构…………………………………………………………389.2人力资源配置……………………………………………………39第十章项目管理与实施进度…………………………………………4010.1项目管理………………………………………………………4010.2建设阶段划分…………………………………………………4010.3建设进度计划…………………………………………………41第十一章项目招投标方案……………………………………………4211.1项目招标范围及招标组织形式………………………………4211.2投标、开标、评标和中标程序…………………………………4211.3评标委员会的人员组成和资质要求…………………………43第十二章投资估算与资金筹措………………………………………4412.1估算范围及依据………………………………………………4412.2总投资估算……………………………………………………4412.3资金筹措………………………………………………………45第十三章财务分析与评价……………………………………………4613.1财务评价依据…………………………………………………4613.2销售收入、销售税金及附加估算……………………………4613.3总成本费用估算………………………………………………4713.4财务效益分析…………………………………………………4813.5不确定性分析…………………………………………………4913.6财务评价结论…………………………………………………49第十四章结论与建议…………………………………………………5014.1研究结论………………………………………………………5014.2建议……………………………………………………………5062
6262第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产4500吨钢结构及7600吨彩钢瓦生产线项目1.1.2项目承办单位、法人代表承办单位:法人代表:**县**钢结构工程有限公司成立于2010年5月,注册资本100万元。公司位于**县西工业集聚区,经营范围:钢结构、彩钢瓦加工、生产、销售及安装。1.1.3建设地点**县西工业集聚区,**大道西段路北,占地约30亩。1.2编制依据、内容及范围1.2.1编制依据1、国家建设部、国家冶金局《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》(纲要);2、《国务院关于加快循环经济的若干意见》(国发[2005]22号);3、《河南省人民政府关于加快循环经济的若干意见》(豫政[2006]38号);62
4、《中华人民共和国节约能源法》;5、《能源节约与资源综合循环利用“十一五”规划》;6、《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;7、《**县城市建设总体规划》;8、有关法律法规、技术规范。1.2.2编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定,本报告在对项目的建设条件进行实地查勘基础上,对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。1.3报告内容概要1.3.1项目建设的理由与过程随着我国现代化、城市化步伐加快,以及新技术、新材料的不断出现,国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革,轻钢结构、重钢结构和彩钢板作为一种新型建筑材料和结构形式,以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势,得到越来越多的建筑商和用户的青睐,应用范围日渐广泛。62
轻钢结构、重钢结构和彩钢板成为国家大力推广应用的新型建筑结构和墙体材料。1999年,国产高频轻型钢被列入建设部建材科技成果重点推广项目;国家建设部、国家冶金局联合制定了《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》(纲要)。日益旺盛的市场需求,良好的政策氛围及导向,为轻、重钢结构和彩钢板的产业化奠定了坚实基础。**县**钢结构工程有限公司是一家集钢结构、彩钢瓦加工、生产、销售及安装的专业化企业。该公司抓住钢结构及彩板建材升温,应用日益广泛,国家大力支持推广的难得机遇,投资建设钢结构与彩板生产线,无疑是适应市场发展的先见之举,具有良好的发展前景和巨大的市场潜力。1.3.2厂址概述项目厂址位于**县西工业集聚区,**大道西段路北,占地约30亩。项目规划区无工业污染,环境良好,交通运输条件便利,适宜项目建设。1.3.3建设规模及工艺技术建设规模:根据产品市场需求分析,本项目生产规模确定为年产4500吨钢结构及7600吨彩钢瓦。产品方案:C型钢1500吨/年、H型钢3000吨/年、单板彩钢瓦2600吨/年、彩钢复合瓦5000吨/年工艺技术:本项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术,该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。项目生产工艺主要包括原料组织、剪板(切割)、组合、焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等生产工序。1.3.4主要建设内容62
项目建筑面积8375平方米,其中生产厂房7500平方米、水泵及配电房90平方米、办公楼560平方米、职工宿舍210平方米、门卫室15平方米。购置单板彩钢瓦生产线3条,彩钢复合瓦生产线1条,C型钢生产线1条,H型钢生产线1条。1.3.5环境保护与安全生产环境保护:通过采取行之有效的环保措施,该项目产生的“三废”可实现达标排放,不会对外界环境造成影响。安全卫生:通过建立严格的安全卫生制度,采取严密的安全卫生措施,确保企业安全生产和职工职业健康。1.3.6节能措施本项目主要生产设备为国内先进的生产设备,可以缩短工艺操作时间,充分利用能源。供电系统设无功补偿设备,照明灯采用高效节能型LED半导体照明灯,以减少电耗。1.3.7劳动定员与人员培训本项目劳动定员122人,其中管理及技术人员26人,生产及经营人员96人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。1.3.8建设周期本项目建设期为1年。1.3.9项目总投资额、资金来源及效益分析总投资:项目总投资2875.0万元,其中建设投资2600万元,铺底流动资金275万元。资金来源:全部由项目建设单位自筹解决。62
项目建成后,生产期内实现年均销售收入10577.5万元,年均利润总额866.1万元,投资利润率30.1%,投资利税率41.7%,财务内部收益率28.6%,投资回收期4.74年(含建设期)。项目具有明显的经济效益和社会效益。1.4主要经济技术指标表1-1主要技术经济指标表序号指 标单位数量备注1设计规模 钢结构吨4500 彩钢瓦吨7600 2占地面积亩30 3总建筑面积m28375 4燃料及动力消耗 水吨6050 电万度121 5劳动定员人122 6全年生产天数天300 7项目总投资万元2875.0 7.1建设投资万元2600.0 7.2建设期利息万元0.0 7.3铺底流动资金万元275.0 8资金筹措万元2875.0 8.1自有资金万元2875.0 8.2银行贷款万元0.0建设投资贷款8.3其他资金万元0.0 9年销售收入万元10577.5生产期平均值10年总成本费用万元9377.5生产期平均值11年税金及附加万元333.9生产期平均值12年利润总额万元866.1生产期平均值13投资利润率%30.1%生产期平均值62
14投资利税率%41.7%生产期平均值15投资回收期年4.74含建设期16贷款偿还期年0.00从贷款时算起1.5研究结论1、本项目建设属《产业结构调整指导目录(2005年本)》中鼓励类项目,符合国家产业政策和投资方向,符合国家节能减排和发展循环经济的要求。同时,项目可以造就若干就业岗位,扩大就业范围,为大量的剩余劳动力解决就业难题。2、本项目拟购置的生产设备,其机械性能和工艺性能先进,可靠性好,在技术上是先进可靠的。3、项目实施后,能优化企业产品结构,提高企业的产品质量,有利于提高企业的竞争力和经济效益。4、项目在**县工业集聚区内实施,建设条件优越。5、项目的盈利能力较好,且具有很好的社会效益和环境效益。62
第二章项目背景及建设必要性2.1项目提出背景按目前通常的分类,钢结构行业包括高层钢结构、轻型钢结构、空间钢结构、住宅钢结构、桥梁钢结构5大子类。钢结构是一种广泛用于建筑领域的结构形式。由于钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,与钢筋混凝土结构相比,更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势,在全球范围内,特别是在西方发达国家,钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。 在欧洲、美洲、日本、台湾等地,厂房兴建全部采用钢结构。在美国大约70%的非居民和两层以下的建筑,均采用轻钢架体系。全世界至今已完成的101幢超高层建筑中,钢筋混凝土结构仅16幢,纯钢结构59幢,不同形式的钢砼混合结构27幢。钢结构的广泛应用,拉动了建筑用钢量的不断增。在美国、日本等发达国家,钢结构用钢量已占到钢产量的30%以上,钢结构建筑面积占总建筑面积约40%以上。轻钢结构是近十年来发展最快的领域,在美国采用轻型钢结构占非住宅建筑投资的50%以上。日本的轻钢住宅已占总住宅建筑的2562
%。这种结构工业化、商品化程度高,施工快,综合效益高,市场需求量很大,已引起结构设计人员认识。轻钢住宅的研究开发已在各地试点,是轻钢发展的一个重要方向,目前已经有多种的低层、多层和高层的设计方案和实例。因其可做到大跨度、大空间,分隔使用灵活,而且施工速度快、抗震有利的特点,必将对我国传统的住宅结构模式产生较大冲击。我国钢结构过去多用于公用建筑,如仓库、体育馆等。由于钢材价格和生产力发展综合水平等因素的影响,一直没有大批用于民用住宅。经过20年来的改革开放和经济发展,已经为钢结构体系的应用创造极为有利的发展环境。首先,从发展钢结构的主要物质基础来看,自1996年开始我国钢的总产值就已超过1亿吨,居世界首位。而且随着钢材产量和质量持续提高,其价格正逐步下降,钢结构的造价也相应有较大幅度的降低。与之相应的是,钢结构配套的新型建材也得到了迅速发展。其次,从发展钢结构的技术基础来看,在普通钢结构、薄壁轻钢结构、高层民用建筑钢结构、门式刚架轻型房屋钢结构、网架结构、压型钢板结构、钢结构焊接和高强度螺栓连接、钢与混凝土组合楼盖、钢管混凝土结构及钢骨(型钢)混凝土结构等方面的设计、施工、验收规范规程及行业标准已发行20余本。有关钢结构的规范规程的不断完善为钢结构体系的应用奠定了必要的技术基础,为设计提供了依据。第三,从发展钢结构的人才素质来看,经过几年来的发展,专业钢结构设计人员已经形成一定的规模,而且他们的专业素质在实践中得到不断提高。而随着计算机在工程设计中的普遍应用,国内外钢结构设计软件发展迅猛,软件功能日臻完善,为协助设计人员完成结构分析设计,施工图绘制提供了极大的便利条件。估计到2010年建筑钢结构用材将达到全国钢材总产量6%的目标。62
改革开放以来,我国钢产量大幅度增加,品种质量也有很大的提高,为钢结构的发展提供了强大的物质基础;其次,各种压型金属板的出现为轻型钢结构提供了色彩丰富、轻质而耐久的围护结构材料。上海、武汉、广州等地生产的彩色涂层钢板,年生产能力已达90万t左右,为发展轻型钢结构提供了必要的条件。与轻型钢结构建筑配套使用的轻质高效保温材料,近几年来也有较快的发展,品种不断增加,质量逐步提高,能满足建筑节能要求。80年代以来,我国已能生产轻型钢结构建筑所需的各种连接件、零配件及密封和嵌缝材料等。轻型钢结构的发展,带动建筑业产品结构的调整,促进建筑结构向轻型化、系列化发展。轻钢结构的普及将提高我国钢结构的总体水平,是我国现代建筑技术发展的新趋势。2.2项目建设的必要性2.2.1有利于建设单位拓展发展领域**县**钢结构工程有限公司是一家集钢结构、彩钢瓦加工、生产、销售及安装的专业化企业。钢结构和彩钢板具有工业和民用建筑的双重用途,是国家大力推广具有广泛发展前景的新型建筑材料,是一个潜力巨大的新兴制造工业领域。本项目建设并投入运营,对于提高**县**钢结构工程有限公司生产能力,扩大产业规模,拓宽加工领域,延展市场空间都具有十分重要意义。2.2.2有利于优化地区产业结构本项目建设将为全市工业结构完善调整带来多重积极影响。一方面可以培育新型钢结构建材工业,扩大钢结构及其配套产业规模62
,使新型建材工业与传统工业在高科技基础上形成对接和结合,是一项影响广泛的多赢工程。另一方面发展钢结构和彩板加工工业,将在一定程度上带动地区建筑材料革命,对于加快城市建设步伐,提高城市建筑质量水平,营造丰富多彩的城市建筑风格都具有十分积极的作用。2.2.3有利于扩大就业空间本项目是一个具有技术密集型和劳动密集型双重特点的新兴加工业,不仅可以形成新的产业增长点,而且还可以创造大量的就业机会,项目测算新增员工120多人,是**县近年来吸纳劳动力较多的新建项目之一。因此,从缓解地区就业压力,提高城市居民收入,增强地方财力等综合社会效益考虑,项目实施非常重要,符合当前又好又快、就业优先的经济发展策略。62
第三章市场预测与建设规模钢结构建筑是一种新型的节能环保的建筑体系,被誉为“绿色建筑”。钢结构是一种重量轻、强度高、抗震性能好,节能环保、能循环使用的建筑结构,符合发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求。四川汶川震后调查再次说明钢结构具有较强的抗震能力,发展钢结构建筑已逐渐得到各方面认同,尤其在高层建筑、大型工厂、大跨度空间结构、交通能源工程、住宅建筑中,更能发挥钢结构的自身优势。3.1产业现状分析3.1.1我国钢结构行业发展迅速随着全国各地钢结构建筑的蓬勃兴建,建筑钢结构的科研、设计、钢材生产、配套等各个领域都得到迅猛发展。2007年10月,经科技部批准成立的“国家钢结构工程技术研究中心”在中冶集团建筑研究总院成立。2008年6月在上海同济大学成立建筑钢结构教育部工程研究中心。与此同时,涌现出一大批优秀钢结构设计,设计软件和科研成果不断开发,修订了钢结构设计、施工质量验收规范、编写技术规程、设计图集90多本。出版了大量钢结构专业教材、论文著作和应用手册。钢结构设计规范修订已启动,钢材单设一章,钢材产品标准修订基本完成。62
一大批有实力的钢结构安装企业承担了国内重点大型钢结构工程安装。新技术、新工法、新设备层出不穷。其施工安装水平达到了国际先进水平;钢结构配套产品齐全,加工设备制造厂发展迅速,满足了钢结构行业的需求。3.1.2政府支持和发展钢结构行业近年来,政府加强对钢结构行业的政策引导和支持。建筑钢结构的钢材、设计、制造、施工有关国家行业标准、规范约90本,已基本编制修订完成,并编制《住宅性能评定指标体系》、《公共建筑节能设计标准》、《健康住宅建筑技术标准》等标准。住建部编制2010年《建设事业技术政策纲要》,并于2009年底发布了《钢结构住宅建筑产业化技术导则》。住建部组织36项钢结构住宅建筑体系及关键技术研究课题,开展试点工程,并组织编制《钢结构住宅设计规程》和《低层轻钢装配式住宅技术要点》等。这些成果都极大地促进了我国钢结构住宅建筑产业的快速健康发展。目前北京、天津、山东、安徽、上海、广东、浙江等地建了大量低层、多层、高层钢结构住宅试点示范工程,体现了钢结构住宅发展的良好势头。3.1.3国内钢结构加工企业现状1、62
按中国钢结构协会钢结构制造企业资质评定标准:特级(5万吨/年以上)、一级(5~1.2万吨/年以下)、二级(0.6~1.2万吨/年以下)、三级(3000~6000吨/年以下)。经评定特级企业有39家,一级企业60家,二级企业5家,共104家。39家特级钢结构制造企业构件质量优良、管理科学,走在行业前头,有的年产量已超过30万吨,制造水平达到国际先进水平。此外,近千家中小企业发挥自己的特长,形成钢结构加工行业市场格局。2、按产品分为:生产重、大型构件企业(几十家企业)和生产轻钢、网架、彩板企业(大部分企业)。3、按企业地域分:上海地区、浙江、江苏长江三角洲地区相对集中,其钢结构产量2008年达到450万吨,约占全国产量的45%;河北、山东、北京、天津渤海湾地区占1/3;其次是广州、深圳、珠江三角洲地区、东北、中西部地区。4、按行业产品分:建筑钢结构约600多万吨,冶金、电力、交通等其他行业约900多万吨,约占全国的60%。其中冶金系统约250万吨,加工量(2007年)。5、按产品所用钢材品种比例分:中厚板(包括特厚板)约占60%以上,热轧H型钢占15%左右,管材占9%左右,其他彩涂板(包括镀锌板)及冷弯型钢约占10%(2008年)。3.2市场需求预测中国的钢结构产业具有巨大的发展空间,钢结构用钢市场前景十分广阔。国家“十一五”期间建筑钢结构的发展目标是:争取达到每年建筑钢结构用钢材占全国钢材总产量的3%。2015年建筑钢结构的发展目标是:争取每年全国建筑钢结构的用钢量达到钢材总产量的6%。专家预测,随着钢构产业的技术瓶颈不断突破,中国建筑钢结构的远期规模至少能到3000亿元。今后一段时期内,我国几个领域的钢结构量将会增加,主要是:62
1、能源建设将进一步加快,火力电厂的主厂房和锅炉钢架用钢量会增加(包括核电厂厂房用钢、风力发电用钢等)。2、交通工程中的桥梁会有所增加,铁路桥梁均采用钢结构,近几年来公路桥梁采用钢结构已成为发展趋势,京沪高速、跨海、跨江大桥采用钢桥,高速公路中的护栏、收费站、交通标志的钢结构用量也不少,飞机场候机楼、火车站候车大厅和站台的新建和扩建项目不断增加。3、市政建设中采用钢结构的量会增加,地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等均越来越多地采用钢结构。北京奥运会配套设施、上海世博会、全运会、广州亚运会、深圳大运会等采用大量钢结构建筑。4、钢结构住宅将增加。国家提倡建设节能省地住宅,有关钢结构住宅的设计规范及配套技术、材料基本具备。目前我国仅有几百万平方米的钢结构住宅,发达国家却达到40~50%。若我国每年竣工6亿平方米的城镇住宅建设有5%采用钢结构,按多层、高层建筑平均50公斤/平方米钢材计,用钢量将达到每年150万吨。这尚未将农村建筑用钢结构统计在内。5、由于中国钢材价格比国际价格低,劳动力成本低,钢结构的制作和施工质量优良,在国际工程市场也有较强的竞争力。综上所述,项目市场前景将十分广阔。3.3建设规模与内容3.3.1建设规模62
本项目建设规模为拟建主要生产设施产品规模。建设规模应充分考虑***市总体经济规模、产品市场供需调查结果,以及项目产品目标市场预测、建设单位投资能力及可利用资源等情况,着眼于未来数年发展需要,为将来进一步发展留有一定空间。因此,本项目建设规模为年产4500吨钢结构及7600吨彩钢瓦。3.3.2产品方案本项目产品方案依据对市场需求调查结果及国家对轻钢结构及彩板产品技术规范确定,产品方案要面对国内建筑市场对轻钢结构多样化的要求。本项目产品主要分为4大类:C型钢1500吨/年、H型钢3000吨/年、单板彩钢瓦2600吨/年、彩钢复合瓦5000吨/年3.3.3主要建设内容项目建筑面积8375平方米,其中生产厂房7500平方米、水泵及配电房90平方米、办公楼560平方米、职工宿舍210平方米、门卫室15平方米。购置单板彩钢瓦生产线3条,彩钢复合瓦生产线1条,C型钢生产线1条,H型钢生产线1条。62
第四章厂址选择与建设条件4.1厂址选择4.1.1地理位置**县位于河南省东南部,地处淮河流域,下辖23个乡镇,356个行政村,总面积1453平方公里,耕地148万亩,人口104万。**县处于两省(河南省、安徽省)四市(***、信阳、阜阳、周口)交界地带,南部和东南部靠息县、淮滨(属信阳市),西南连正阳县,西部及西北部接平舆县,北部及东部与安徽省临泉县毗邻;西南至信阳市132公里,西至***市102公里,北至周口市122公里,东至阜阳市109公里,距省会郑州307公里。4.1.2厂址现状本项目建设地点位于**县西工业集聚区,**大道西段路北,占地约30亩。项目区距106国道2公里,距大广高速、新阳高速10公里。该处有明显的区位优势及便捷的对外交通,有优越的外部基础设施条件和城市依托条件,交通运输方便,具备水、电等配套设施,适合本项目建设。4.2建设条件4.2.1气象资料**62
县地处北亚热带与暖温带过渡地带,属大陆性季风型湿润气候。四季分明,气候适中,降水时空分布不均,时间上,春夏多雨,秋冬干燥;空间上,降水量由南向北依次递减;主导风向为东北风。境内降水量季节分布不均,年际和地域变化较大。多年平均降水量902.1毫米。降水特点是:春季降水稍少,夏季降水最多,平均400毫米以上,占全年降水量的45%,且多暴雨,秋冬季降水较少。在地域分布上,降水量由南而北逐渐递减,尤以春夏南北差异较大。4.2.2地形地貌项目区厂址地势较为平坦,环境良好。4.2.3地质及水文条件选址范围内土质上部耕地土层约1米,下部为中高压缩性粘土,承载力120--180千帕,地下水位3米以下。建设区地质结构稳定,根据《中国地震烈度区划图(1999)》,本区为Ⅵ度地震烈度区,按Ⅵ度设防。勘探区地下水属潜水类型,水位受季节影响显著,枯水期水位下降,丰水期位较高,地下水位埋深3米,地下水对砼基础无腐蚀性。4.2.4水、电、通讯1、给排水:项目区采用自备深井供水,厂区内部设置环状供水线路,便于用水点使用并满足消防用水。排水方式可直接排入自然沟,连接方便,可满足需要。2、供电:项目区电力来源主要是华东电网。电源由县城高压电网引入,引至厂区变电室,即可为厂区供电。3、通讯:**县62
通讯条件好,可安装程控电话系统和其他通讯手段,满足企业业务通讯需要。4.2.5社会经济条件1、得天独厚的区位优势**县位于我国“长江”和“陇兰”两大横向经济带之间,是东西部合作梯次推进的腹心地带,无论从经济发展的战略布局还是从区域发展来看,**县都具有南北融通、承东启西的自然条件。因此,本项目的建设,有利于南、北、东、西各个方面的资源、人才、信息、技术等生产要素进行区域互补,并且能够促进地方经济的发展。2、便利快捷的交通网络**县境内有南阳至阜阳高速公路、阿(荣旗)深(圳)高速公路、国道106国道、省道335和216通过。**县城与周边县镇的交通时距基本上均在1小时左右,方便快捷的公路网,提高了**县的区位优势,更有利于项目建成后生产原料和生产产品的运输和销售。3、充裕的劳动力资源**县劳动力资源丰富,现有剩余劳动力35万人之多,其中外出务工的达到25万人,占全县人口的24%以上。因此劳动力资源充足,成本低廉,是发展建筑材料工业的有利条件。4、良好的投资环境**县委、县政府认真贯彻落实和深刻理解十七大会议精神,坚持以经济建设为中心,全面建设小康社会,非常重视本项目,为项目建设提供了一个非常宽松的投资环境。4.3厂址评价62
本项目厂址位置优越,交通运输条件十分方便,四周环境良好,给水、供电、通讯皆有保证。该厂址综合条件良好。第五章生产工艺技术方案5.1技术工艺选择5.1.1技术工艺原则以产品品种为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的工艺。5.1.2技术方案本项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术,该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。具有资金占用多、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小特点,其技术特性属于技术密集性技术。该技术具有以下优势:1、技术含量和自动化水平相对较高,处于国内先进水平,在产品水平上,相对其它生产技术性能费用比优越,结构合理,占地面积小,功能齐全,运行费用低,使用寿命长。在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性,提高资源利用率和节能降耗水平,初步测算,利用该技术生产,可提高原料利用率10%,节约工业用电6%,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。62
2、项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。技术工艺路线简单明了,利于流程控制和设备操作。技术已经国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。3技术设备投资和产品成本低,具有较强的经济合理性。采用本技术建设过程中,主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。项目节能设施先进,并可进行多规格产品转换,项目建设和运行成本较低,应变市场能力较强。5.1.3工艺方案1、生产工艺流程根据产品方案和技术方案,本项目产品生产工艺流程分为原料组织、剪板(切割)、组合、焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等阶段。生产工艺流程如图5-1。图5-1生产工艺流程图校直焊接组合剪板钢板外运检测防腐钻孔安装2、工艺流程简述62
(1)原料路线钢结构产品主要原材料为钢板和型钢钢材,原料钢板规格依产品种类而定,按照国家GB2518-88标准规定,轻钢结构采用钢的强度指标为230N/mm2—340N/mm2,强度相当于国内现行3号钢标准。作为承重钢结构,钢板厚度一般采用1.0—1.2mm。本项目所需原料,河南省及周边省区有多家钢厂批量生产,原料钢板可通过公路、铁路运抵厂区,运距最大半径为500公里。(2)剪板、组合及焊接轻钢结构剪板由电脑自动控制,钢板经剪板、复合板机或拱板成型机冷压成型,制成各类压型板。经剪板、H钢组立机、埋弧焊机制成H型钢结构;经剪板、C型钢成型机或Z型钢成型机冷压分别生成C型或Z型檩条。(3)校直、钻孔及防腐处理冷压焊接形成的钢结构或彩板初级产品经门型翼缘矫正机、抛丸机、端面铣床进行校直整理,由三维钻床钻孔。(4)防腐检测、外运安装对经矫正定型和修饰后的成品进行防腐处理,检测合格后包装入库或运抵安装现场。5.2设备选型5.2.1设备选型原则62
本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求:主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应,以最大限度满足项目投产后生产要求;主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套;设备质量、性能成熟,以保证生产的稳定性和产品质量;设备选择在保证性能前提下,力求经济合理;选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。5.2.2主要生产设备选择本项目设备选型应立足于高新技术起点,提高设备数据化、自动化水平,最大限度地保证产品质量和提高生产率。主要设备名称及选型见表5-1。表5-1主要设备、设施一览表序号设备名称型号/规格单位数量一生产设备 81单板彩钢瓦生产线860mm900mm条32彩钢复合瓦生产线970mm条13C型钢生产线条14H型钢生产线条15折弯机台16裁板机台1二公用设备 21供电系统400KVA变压器套12供水系统70m水井套1三运输设备 41工具车五菱微型车辆22大型载重卡车辆13轿车本田雅格辆1 合计 145.3原辅材料、燃料消耗与供应5.3.1原辅材料质量要求62
本项目所需原辅材料均按国家规定的要求验收,并且要满足客户要求,以确保最终产品的质量。5.3.2原辅材料、燃料消耗本项目主要以钢板、彩板、玻璃岩棉和苯板为原料。主要原辅材料消耗见表5-2。表5-2原辅材料、燃料动力年消耗一览表序号名称来源地单位单价年耗量(元)1原辅材料 1.1245钢板国内吨380015751.2345钢板国内吨415031501.3防腐处理国内元 1.4彩板国内吨850076001.5玻璃岩棉、苯板国内吨310001652燃料动力 2.1水自备井吨2.560502.3电**县度0.712100005.3.3原辅材料、燃料来源本项目所需的主要生产原料为钢板、彩板、玻璃岩棉和苯板等,本项目所需原料,河南省及周边省区有多家钢厂批量生产,原料钢板可通过公路、铁路运抵厂区,运距最大半径为500公里。项目货源充足,并有可靠的供货渠道。供电:选用400KVA的变压器1台,能保证项目用电需求。给水:新打1眼深水井,供水能保证项目需要。62
第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图及运输6.1.1总图布置原则1、有利于人员集散,确保安全,符合建筑设计防火规范要求。2、以企业总体发展思路和区域经济为依据,结合厂址区域内自然气象条件、交通运输条件进行总体设计,以保证厂区建设和生产的高效率。3、平面布置应确保内外交通顺畅。应满足生产流程和物料运输的要求,使原材料、成品的物料路线短捷、顺畅,避免人流、物流、能流交叉干扰。4、场地内竖向设计应有利于雨水排出。5、平面布置紧凑、合理、生产管理方便。6、布置上考虑近期和远期相结合,合理规划用地,为生产发展创造良好的条件并节约用地。6.1.2总图布置1、总平面布置项目选址位于**县西工业集聚区,**大道西段路北,占地约30亩。根据选址所在位置和用地条件,结合项目实际情况,将项目区划生产区、动力区和办公及生活区62
。根据工艺及防火要求,本工程的总平面布置将生产协作密切的车间组织在一起,力求做到建筑布置合理,功能分区明确,人车分离,物流畅通。2、出入口设置根据生产性质与形式,该项目为封闭式布置,项目区在南侧**大道设置一个标志性出入口,南部面向**大道设置厂区大门,用于人流、物流通道。为保证安全,在厂区大门处设置门卫和管理用房。6.1.3道路系统和交通组织项目区内道路系统呈环状布置,为方便厂内运行、运输和维护、管理,分别设置车行道和人行道。车行道宽度为5米,转弯半径6米,纵坡不大于3%,人行道宽度1.5米,道路型式采用城市型道路,暗管排水,混凝土路面结构。6.1.4竖向布置及排放雨水该场地自然地面高于道路路面,场地经过平整后,地势平坦,呈西高东低。场地雨水采用有组织排水形式,且排放流畅,地面雨水均排至**路排水管网。6.1.5绿化设计本项目绿化方案主要以沿道路两侧种植绿篱或阔叶乔木为主,并在构筑物间空地构造生长良好的草皮,以形成多层次的绿化环境,绿化系数达25%,以起到美化环境,调节小气候,降噪处臭的作用。6.1.6总平面布置主要技术经济指标总平面布置主要技术经济指标见表6-1。62
表6-1总图布置主要技术经济指标序号内容单位指标备注1厂区占地面积m22000030亩2建(构)筑物总面积m28375 3建(构)物占地面积m28095 4道路及堆场占地面积m26000 5绿化面积m25000 6建筑系数%40.5% 7容积率 0.8 8绿化系数%25.0% 6.2建筑设计6.2.1设计依据1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);2、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);3、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);4、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);5、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);6、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);7、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。6.2.2设计原则遵循“适用、坚固、经济”及“技术先进”62
的基本原则,在满足工艺要求的前提下,大力做到简捷顺通的水平交通和路线,有足够的操作检修空间,并有良好的通风、采光、防潮及劳动安全措施,改善工人的劳动条件,提高劳动生产率;建筑方案力求做到经济合理、外观简洁、大方、适合当地气候;力求做到适合当地施工条件,就地取材,最大限度地降低工程造价。6.2.3建筑设计说明本项目工程方案依据产品方案和工艺流程及设备特性确定。主要建设内容为生产厂房(含库房)和办公楼、宿舍楼等附属设施。1、生产厂房厂房土建设计要求为:满足产品规模和工艺流程要求;厂房结构简单、整齐、面积有效利用率高;厂房造价相对较低,能节约工程投资;工艺流程相对独立,尽可以减少干扰现象;厂房的安全性具有可靠保证。本项目按6座厂房考虑,钢结构、彩板生产厂房分别设置,建筑面积各7500平方米。主厂房采用钢筋混凝土阶形基础,钢筋混凝土基础梁。承重结构以钢筋混凝土结构为主,屋架采用钢结构。主厂房围护结构采用保温墙板,屋面以予应力大型屋面板为主,屋面保温隔热采用水泥珍珠岩制品或水泥蛭石制品,所有屋面均采用卷材防水层。厂房基本规格为62.5米×20米,厂房净高8-10米。62
2、附属建筑设施本项目拟建办公楼560平方米,建筑为2层钢筋混凝土框架结构。拟建职工宿舍楼210平方米,建筑为单层砖混结构。建设配电及水泵房90平方米,建筑为单层砖混结构。建设门卫房15平方米,建筑为单层砖混结构。6.2.4主要建(构)筑物主要建(构)筑物一览表见表6-2。表6-2建(构)筑物一览表序号建(构)物名称单位占地面积建筑面积结构一建(构)物 1生产厂房m275007500轻钢2水泵及配电房m29090砖混3办公楼m2280560框架4职工宿舍m2210210砖混5门卫m21515砖混 小计 80958375 6.3公用工程6.3.1给排水工程1、设计依据(1)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)(3)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(4)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)62
(5)《室外排水设计规范》(GB50014-2006);(6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)。2、水源和供水设施本项目给水水源采用1口自备井给水,自备井出水量为60m3/h的深井,总出水量为60m3/h,经无塔供水系统供应各用水点使用并满足消防用水。排水方式可直接排入城市排污管网,连接方便。厂内采用环状供水线路,连接水管采用DN70镀锌钢管,生活用水采用DN15镀锌钢管,生活饮用水经水净化器净化后的水质标准应符合生活饮用水标准(GB5749-2006)。各用水处供水管道入口处水压不小于0.2MPa。项目生产用水较少,并采用循环水,主要是员工生活用水。项目新建40m3循环水池一座,先期加入20吨水,每天需补充新水5吨。全年工作日300天,则全年生产用水量为1520吨。生活用水量为50L/人.天,劳动定员122人,用水量约6.1吨/天,考虑绿化、冲洗等用水量约9吨/天,全年工作日300天,则项目全年生活用水量为4530吨。项目全年生产生活用水量约6050吨。3、消防用水本项目为丙类生产,车间建筑物耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87,消防用水与生产用水同一系统,项目室外消防用水量30L/s,室内消防用水量20L/s,火灾连续时间按2小时计算。厂区内设消防水池和配套辅助设施组成消防给水系统,满足项目消防需求。62
4、排水排水采用有组织排水,雨水、污水分流制。内部雨水排放结合地面径流由道路雨水汇集口进入雨水管网,而后排入**路排水管网。废水为主要为生活污水,污水产生量按生活用水量的70%估算为4.27/d,年污水产生量为1281吨。生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。6.3.2电气工程1、设计依据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008);《供配电系统设计规范》(GB50052-95);《低压配电设计规范》(GB50054-95);其它类似工程电气设计实例。2、供电电源及用电量项目高压电源从工业集聚区10kv高压专线接入。变压器选择:本项目装机容量360KW,其中照明负荷20KW。经计算最大用电负荷为380KW。新增400KVA变压器1台,可满足项目需要。用电量:项目年工作日按300天,则全年耗电量为121万kwh。2、供电线路由变配电间引至各车间的电源线均采用VV22型电力电缆,敷设方式为砼电缆地沟加盖板,穿马路时盖板加强。车间内的动力线路均采用汇线桥架方式引至用电点,照明线路均采用穿钢管暗敷方式。3、照明系统62
户外道路照明灯具采用高效节能型LED半导体照明灯,间距35米,供电线路采用VV22型电缆直埋地下,路灯控制由门卫实现。车间内照明灯具采用高效节能型LED半导体照明灯,照度应在30—50LX范围内。6.3.3防雷与接地本项目按三类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周设置防雷带,接地电阻小于30欧姆。车间按三级工业建筑的防雷需要设计,防雷系统充分利用建筑物内的结构钢筋和基础钢筋网做引下线和接地体,屋面设避雷网做接闪器,构成一个完整可靠的防雷系统。变配电间的变压器中性点及设施外壳均应做良好接地,其接地电阻不大于4欧姆。车间用电设备均应做零保护。62
第七章节能7.1设计依据及节能原则7.1.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》(2008年1月1日起施行)2、国务院《节约能源管理暂行条例》3、《机械工业节能设计技术规范》(JBJ14-2004)7.1.2节能原则1、合理选择和利用资源根据国家的有关能源政策和法规,在设计中因地制宜选择能源种类,在生产过程中尽可能作到能源综合利用、重复利用和分级利用。2、积极推广应用新技术、新设备、新材料设备优先选用国家推荐节能产品,严禁选用国家命令淘汰的高能耗设备。3、总图布置、工艺流程等设计力求使物质能源流向便捷、合理、减少运输流程。4、设置能源检测仪表,加强企业对能源的计量和管理。7.2节能、节水措施7.2.1节能措施1、本项目所采用国内外先进的生产设备,能62
缩短工艺操作时间,充分利用能源。2、变压器选用S系列,总能耗较SL系列平均下降21%,平均每千瓦容量可节电9kwh。3、对风机、水泵等设备安装变频调速器,可根据生产工艺要求,随时调节设备转速,以达到节电降耗的目的。4、供电系统设无功补偿设备,提高用电功率因数,照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯,以减少电耗。5、照明灯采用高效节能型LED半导体照明灯,以减少电耗。7.2.2节水措施1、减少新鲜水用量,使用循环水,达到节水目的。2、应采用节水型设备和器具。如采用感应式阀门、9升以下的卫生便器水箱、冲水采用自闭式冲水阀等,禁止螺旋升降式铸铁水龙头、手动淋浴器等。降低水资源的无效消耗,达到节约用水。3、供水系统采取防渗、防漏措施。如供水管网、卫生洁具等配件要符合标准,提高耐用度,防止漏水,以达到应有的节水功效。7.3能源管理建立单位能源管理制度和机构,加强水、电的计量管理,并明确管理责任,防止水、汽等的跑、冒、滴、漏,提高节效果。综上所述,本项目通过在节能各方面采取的一系列有力的措施,将会保障能源可以得到较为有效和充分的利用。62
第八章环境保护、安全卫生与消防8.1环境保护8.1.1建设地点环境状况本项目地处**县西工业集聚区,项目规划区无工业污染,环境良好,适宜项目建设。8.1.2环境保护标准1、《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日)2、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准3、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类区标准5、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)6、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)7、《机械工业环境保护设计规定》(JBJ16-2000)8.1.3污染因素1、废水:项目新增员工的生活废水,性质为有机、无毒、有害型。其中主要污染物CODcr、氨氮浓度分别按500mg/L、30mg/L计算。2、噪声:多处设备噪声值高,车间噪声约在70dB(A)-80dB(A)。3、固废:生产过程中产生的边角料。62
8.1.4防治措施1、废水处理措施项目产生的生活废水,建议采用生态化粪池处理后再排放。要使生活废水经生态化粪池处理后达标排放,则废水应在池内水力停留3天,项目新建生态化粪池,可以满足这一处理要求。废水经处理后排入市政管网。2、噪声处理措施建议合理布置车间内的设备,对噪声相对较大的设备应采取有效的消声降噪措施。加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。确保厂界噪声达到GB12348-2008中Ⅲ类标准。3、固体废弃物处置措施生产过程产生的可回用的固体废弃物进行外售;厂区内设置固定垃圾收集点(非露天)来集中堆放不可回用的固体废弃物,收集后由环卫部门及时清运。4、环境绿化为便职工有一个良好的环境,在道路两侧和周边地带,均进行绿化,建筑总图布置中,各建筑物之间均留有一定间距进行绿化,项目区绿化率为28%。8.1.5环境影响评价62
本项目在项目设计、建设和生产经营中贯彻可持续发展战略,采取有效的防治和综合利用措施,做到废物的减量化、无害化、资源化、产业化和社会化,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合环保要求。该项目建设过程中产生少量的废气、噪音,从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后,基本无废水排出,仅有少量固体废弃物产生,采取相应的环境保护措施后,对周围环境不会造成明显的不利影响。项目建成后,可以通过加强绿化建设,使得区域内的植被覆盖率有所增加,改善该区域的自然环境。8.2劳动安全与工业卫生8.2.1设计标准及规范1、《建筑项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(1997.1.1起执行)。2、《工业企业设计卫生标准》(GBz1-2002)3、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)8.2.2安全生产1、本项目选用的国内外设备为机电一体化的封闭设备,其安全措施较为完善,控制系统比较先进,设备本身安全性能较好。2、职工上岗前应进行培训,熟悉了解生产工艺,掌握各种工艺特点及事故易发点,掌握操作规程,以避免直至杜绝事故发生。3、电气设备选用封闭式低压配电设备,采用三相五线制供电方式,有安全接地措施,保证设备运行和人身安全。4、各车间主要通道和出入口设置有事故照明应急灯,以保证人员在发生事故时安全疏散。8.2.3工业卫生62
1、建立严格的卫生管理制度和条例,教育员工认真执行。2、按有关规定,定期向职工发放福利劳保用品。3、人员定期体检,禁止有传染病的职工上岗。8.3消防8.3.1设计依据1、《建筑设计防火规范》GB50016-20062、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20058.3.2消防措施1、总图:实施地内建筑物间距大于10m,道路呈环状,主干道8m,四周支路宽4米,有较大面积空场可用于消防回车。2、建筑物防火:生产厂房生产类别为丁类,耐火等级为二级。按建筑防火规范设置防火分区,考虑疏散距离和疏散通道。新建厂房内设置室内消火栓和各类灭火器,以及火灾报警系统。3、消防给水及设施:室外消防给水管道布置成环状,消防栓沿道路布置,水源为城市自来水管网。消防栓安装在供水主管道上,经地面供水设备加压后直供消防栓。室外消防水量按15L/s计,室内消防水量按10L/s计,同时火灾次数一次考虑。并配有一定量的干粉灭火器等消防器材。4、电气防火:生产厂房内设应急照明,应急照明灯具内自带蓄电池,应急时间不小于90分钟。在所有建筑的主要出入口处、疏散走道、楼梯间设置诱导标志灯作为疏散照明,其地面照度值不低于1LX,疏散路线上的诱导标志灯带方向指示,出口的诱导标志灯安装在门的上方,诱导标志灯带蓄电池,应急时间不小于90分钟。62
生产厂房设置火灾报警与联动控制设施。消防值班室在生产厂房内与生产值班室合用。室内安装有火灾报警控制器、消防电话主机和外线电话。火灾报警系统的接地采用专用接地装置。第九章组织机构和人力资源配置9.1组织机构本项目完成后,公司按照现代化企业制度进行企业化管理,企业组织以精干高效为原则,实行董事会领导下的总经理负责制,总经理对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责。公司由董事会、监事会组成管理机构。实行董事会领导下的总经理负责制。下设五个部室,即:行管部、财务部、供销部、保卫部、质检部、生产部。企业组织机构如图9-1。图9-1组织机构图董事会总经理监事会副总经理副总经理62
生产部质检部供销部保卫部财务部行管部9.2人力资源配置9.2.1工作制度项目全年生产天数300天,人员年工作日250天,每班工作8小时。项目生产工艺为不间断的连续性生产工艺,因此,公司生产系统均采用连续工作制,部分辅助生产车间和管理部采用间断工作制。本项目的劳动定员包括生产人员和非生产人员。生产连续运行人员采用四班三倒的运行方式,非生产人员按国家法定制度,每周工作五天,休息两天。9.2.2劳动定员本项目劳动定员122人,其中管理及技术人员26人,生产及经营人员96人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。9.2.3人员培训为确保项目高效成功的运作,需对经营、管理、操作人员在上岗前由公司组织进行理论和实际操作培训,实行先培训,后上岗,以期提高企业的技术水平和管理水平。经考核合格后上岗,培训后要求达到:62
1、了解设备的性能和使用方法,熟练掌握工艺技术原理,处理和解决生产过程中各种参数的变化,解决生产中出现的问题。2、掌握产品质量标准及检验方法。3、了解有关市场、产品成本分析、管理、安全等方面的业务知识。第十章项目管理与实施进度10.1项目管理本项目承办单位成立项目建设领导小组,下设办公室,直接对公司主管领导负责,以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。1、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人,实行工程质量终身追究制度。2、建立项目品质监控体系。项目品质主要包括设计品质和工程质量。工程质量的控制可以通过招标挑选有实力的施工单位,同时委托监理公司、质量监督站进行质量监控。3、实行工程监理制。项目建设过程中,聘请有资格的监理单位和人员,对项目建设进行监理,抓好工程进度,提高工程质量,降低成本。4、建立完善的合同管理体系。在项目建设实施过程中,项目单位应与设计院、监理公司、施工单位、材料设备供货商等通过合同形式来约束双方的责任、义务与利益关系,共同完成项目建设过程。项目单位通过合同对各单位进行监控,以保证项目按时完成。62
5、严格项目资金管理,对项目资金实行专帐管理、专款专用,严禁挪用和挤占。10.2建设阶段划分本项目建设阶段分为下列阶段,包括初步设计、施工图设计、设备定货、施工准备、土建准备、设备及管线安装、人员培训、设备调试、试生产、正式投产等阶段。各阶段穿插进行,环环相扣,以节约时间。项目经上级行政主管部门批准后,即可依次进行初步设计、施工图设计、土建施工和设备安装。10.3建设进度计划各工序穿插进行,项目建设期定为1年。具体进度计划见下表10-1。表10-1建设进度安排表月数项目123456789101112初步设计√施工图设计√设备订货√施工准备√√土建施工√√√√√√√√设备管线安装√√人员培训√√√设备调试√√试生产√正式生产√62
第十一章项目招投标方案为了确保项目建设的工程质量,缩短工程建设期,防范和化解工程建设中的违规行为,保护国家和企业利益,制定本方案。11.1项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括基础设施建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标,面向社会进行公开招标。11.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高,根据建设项目规模和建设要求,在招标过程中必须遵守如下程序:(1)项目经上级部门批复同意后,项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。62
(2)在招标文件开始发出之日起30日,具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时,应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性的要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的,招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。(3)评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。(4)开标时由项目承办单位主持,邀请所有投标人参加,由招标人委托公证机构检查并公证。(5)中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,该通知书具有法律效力,若中标人放弃中标项目,应当承担法律责任。自中标通知书发出30日内,按照招标文件,项目承办单位和中标人签订书面合同,中标人不得向他人转让中标项目,不得将中标项目肢解后分别向他人转让。11.3评标委员会的人员组成和资质要求项目采用公开招标的方式。因此,在招标过程中,为保证项目的公开,对评标委员会的组成和资质有如下要求:11.3.1评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天,在招标机构专家库随机抽取,评标委员会主任由专家临时推选;评标委员会采用单数制,但最低部少于5人,并且技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。11.3.2评标委员会成员的资质要求62
评标委员会职称要求具有副高工(副教授)以上,从事本专业至少8年以上,对工程项目有较深入的研究,并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务,遵守职业道德,对提出的评审意见承担个人责任。第十二章投资估算与资金筹措12.1估算范围及依据12.1.1估算范围包括土地购置,生产车间的设备购置安装、土建工程,公用工程、其他工程和费用、预备费及铺底流动资金等。12.1.2估算依据1、国家对机械工业投资估算办法的具体规定。设备依现行价估算。2、安装费用为设备购置费的10%~15%。3、建构筑物造价按当地单位造价资料估算。4、勘查设计费取工程费用的2.0%。5、工程监理费取工程费用的1.5%。6、联合试运转费取设备费用的1.0%。7、建设单位管理费按豫财建[2002]125号文件规定计入。8、生产职工培训费按生产工人1000元/人计。9、基本预备费取工程费用及其他费用之和的5.0%。12.2总投资估算总投资由建设投资和铺底流动资金组成。总投资经估算为2875.062
万元,其中:建设投资2600.0元,铺底流动资金275.0万元。12.2.1建设投资本项目建设投资为2600.0万元。其中:建筑工程1316.4万元,占50.63%,设备购置费824.0万元,占31.69%,安装工程费76.1万元,占2.93%,其他费用259.7万元,占9.99%,基本预备费123.8万元,占4.76%。建设投资估算详见附表2。12.2.2建设期利息建设投资全部由项目建设单位自筹解决,建设期利息为0万元。12.2.3流动资金按分项详细估算法估算本项目流动资金,经估算正常年项目需流动资金916.7万元。铺底流动资金按全部流动资金的30%估算为275.0万元。估算详见附表3。流动资金投产后分3年投入使用。12.2.4总投资构成与分析总投资构成与分析见附表4。12.3资金筹措项目总投资为2875.0万元,其中建设投资2600.0万元,铺底流动资金275.0万元。资金来源全部由项目建设单位自筹解决。投资使用与资金筹措计划详见附表5。62
第十三章财务分析与评价13.1财务评价依据1、项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南》和国家现行的有关规定进行评价。2、销售税金及附加项目缴纳增值税按17%税率,城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的5%、3%计征。3、项目计算期项目计算期10年,其中建设期1年,运营期9年。4、所得税税率按25%缴纳。5、税后利润提留盈余公积金和公益金按15%计。6、财务基准收益率项目财务基准收益率按12%。13.2销售收入、销售税金和附加估算13.2.1销售收入投产初期生产计划:投产第1年按达产60%,第2年按达产80%,第3年及以后均按达产100%。62
项目完成后,正常年实现销售收入11333.0万元,生产期内年均实现销售收入10577.5万元。估算详见附表6。13.2.2销售税金及附加根据国家规定,本项目缴纳增值税按17%税率,城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的5%、3%计征。生产期内年均上缴增值税309.1万元,销售税金及附加24.7万元。估算见附表6。13.3总成本费用估算根据需要,本章分别作了原材料、动力、燃料成本和总成本费用估算,生产期年平均总成本费用为9377.5万元,其中可变成本为8449.9万元,固定成本为927.6万元。经营成本为9160.7万元。估算依据如下:1、外购原材料、燃料、动力。外购原材料、燃料及动力消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据,计算单价均以现行市场价为基础并考虑了一定的上涨幅度。正常年外购原材料、燃料及动力消耗估算为9053.5万元。2、工资与福利费项目劳动定员122人,人均月工资按1200元计算,工资附加按14%计。3、折旧及摊销根据国家规定,折旧采用平均年限法,设备按10年折旧,残值率5%,建构筑物折旧年限20年,残值率5%。无形资产按20年摊销,其他资产按5年摊销。62
4、修理费按固定资产折旧的50%计提。5、利息支出在生产期内,各种贷款利息均计入生产成本。6、其他费用其他费用为销售费用、管理费用和其他制造费用。按有关规定及本项目情况或参照同行业水平进行估算。以上各项估算详见附表7。13.4财务效益分析13.4.1盈利能力分析1、利润及分配所得税按25%计,税后利润提留盈余公积金和公益金按15%计。本项目生产期内年均利润总额866.1万元,年均所得税216.5万元,年均税后利润649.6万元。估算详见附表8。根据建设投资估算表和利润及分配表计算下列指标:投资利润率=生产期内年均利润总额/总投资×100%=30.1%投资利税率=生产期内年均利税总额/总投资×100%=41.7%2、现金流量分析项目编制项目财务现金流量表,估算详见附表9。项目财务现金流量表是假设全部投资均由自有资金来承担,进行现金流量分析。全投资所得税前财务内部收益率为28.6%,财务净现值为2458.3万元(ic=12%),投资回收期为4.7462
年(含建设期),说明该项目盈利能满足行业要求,在财力上是可行的,并且全部投资能按时回收。13.4.2银行贷款清偿能力分析本项目资金全部由项目建设单位自筹解决,无银行贷款。13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为:BEP=固定成本/(销售收入—可变成本—销售税金及附加)×100%=51.7%计算显示,项目生产能力利用率达到51.7%(<70%),项目即可保本。因此,项目具有一定的抗风险能力。13.5.2敏感性分析按照建设项目评价方法要求,分别对销售收入、经营成本、建设投资做了±5%的单因素变动对所得税前财务内部收益率影响的敏感性分析,分析结果见表13-1。表13-1敏感性分析表序号项目基本方案销售收入经营成本建设投资-5%5%-5%5%-5%5%1内部收益率28.6%12.2%43.6%41.7%14.5%29.9%27.3%2较基本方案增减 -16.4%15.0%13.1%-14.1%1.3%-1.3%从单项因素敏感性分析显示:销售价格的变化对投资效益的影响最为敏感,经营成本次之。62
13.6财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值,投资回收期较短,投资利润率较高,并有一定的抗风险能力。项目在财务上可行。第十四章结论与建议14.1研究结论1、该项目对于优化***市工业结构、推进高新技术产业和新型建筑材料工业发展,增强企业市场竞争能力都具有重要意义,对于促进地区经济发展,加速产业结构调整步伐,壮大支柱产业,扩大城市就业作用明显,项目建设十分必要。。2、项目采用工艺技术先进、可靠,总图方案布置紧凑,工艺流程较短,运输路线通畅,有利于生产、消防和环境保护。3、各项财务指标较好,具有较强的盈利、偿债能力以及抗风险能力,经济效益较好,财务评价可行。4、项目建设能够提高产品的市场竞争力,促进企业的发展,具有良好的社会效益。14.2建议1、切实落实项目建设资金,以确保项目的建设进度。2、严格按照基本建设程序办事,对项目的建设投资、进度和质量予以有效的控制,把好项目质量、进度、投资控制关,确保建设目标的顺利实现。62
3、加强现场调度和管理,科学合理的安排施工计划,保证工期目标和质量目标的顺利实现,减少对周围环境的影响。4、加强项目建设的监督、检查和管理,确保工程质量和资金效益。附表1财务预测及效益分析汇总表序号项目名称单位数量备注一基本数据 1项目总投资万元2875.0 1.1不含建设期利息的建设投资万元2600.0 1.2建设期利息万元0.0 1.3铺底流动资金万元275.0 2资金筹措万元2875.0 2.1自有资金万元2875.0 2.2银行贷款万元0.0建设投资贷款2.3其它资金万元0.0 3销售收入万元10577.5生产期平均值4销售税金及附加万元24.7生产期平均值5增值税万元309.1生产期平均值6总成本费用万元9377.5生产期平均值6.1可变成本万元8449.9生产期平均值6.2固定成本万元927.6生产期平均值7经营成本万元9160.7生产期平均值8利润总额万元866.1生产期平均值9所得税万元216.5生产期平均值10税后利润万元649.6生产期平均值11利税额万元1200.0生产期平均值二评价指标 (一)辅助评价指标 1销售利润率%8.2%生产期平均值2资本收益率%22.6%生产期平均值3投资利润率%30.1%生产期平均值4投资利税率%41.7%生产期平均值62
(二)基本评价指标 1项目财务内部收益率%28.6%所得税前2项目财务净现值万元2458.3ic=12%3项目投资回收期年4.74所得税前4借款偿还期年0.00从贷款时算起5盈亏平衡点%51.7% 附表2建设投资估算表单位:万元序号工程或费用名称建筑设备安装其他合计占总投资比例工程购置工程费用1第一部分:工程费用1316.4824.076.10.02216.585.25%1.1生产厂房1125.0721.072.10.01918.1 1.2水泵及配电房7.2 7.2 1.3办公楼50.440.04.0 94.4 1.4职工宿舍16.8 16.8 1.5门卫1.2 1.2 1.6道路及场地硬化90.063.0 153.0 1.7围墙及大门15.0 15.0 1.8绿化10.8 10.8 2第二部分:其他费用0.00.00.0259.7259.79.99%2.1土地费用 120.0120.0 2.2建设单位管理费 22.222.2 2.3前期工作费 22.222.2 2.4勘察设计费 44.344.3 2.5工程建设监理费 33.233.2 2.6联合试运转费 8.28.2 2.7生产职工培训费 9.69.6 第一、二部分费用合计1316.4824.076.1259.72476.2 3预备费0.00.00.0123.8123.84.76%3.1基本预备费 123.8123.8 3.2涨价预备费 0.00.0 62
4建设投资1316.4824.076.1383.62600.0100.00% 投资比例50.63%31.69%2.93%14.75%100.00% 62
附表3流动资金估算表单位:万元序号年份项目最低周转天数周转次数投产期达产期23456789101流动资产 1023.51347.31671.21671.21671.21671.21671.21671.21671.21.1应收帐款3012500.6658.3816.0816.0816.0816.0816.0816.0816.01.2存货 495.4657.0818.6818.6818.6818.6818.6818.6818.61.2.1原材料2018298.9398.5498.2498.2498.2498.2498.2498.2498.21.2.2燃料30120.00.0 1.2.3在产品217333.444.154.854.854.854.854.854.854.81.2.4产成品1036163.1214.4265.7265.7265.7265.7265.7265.7265.71.3现金201827.532.036.636.636.636.636.636.636.62流动负债 452.7603.6754.5754.5754.5754.5754.5754.5754.52.1应付帐款3012452.7603.6754.5754.5754.5754.5754.5754.5754.53流动资金(1-2) 570.8743.8916.7916.7916.7916.7916.7916.7916.74流动资金本年增加额 570.8172.9172.90.00.00.00.00.00.05自有(铺底)流资30% 171.3223.1275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.06流动资金借款 399.6520.6641.7641.7641.7641.7641.7641.7641.77利息6.00% 24.031.238.538.538.538.538.538.538.562
附表4项目总投资构成表单位:万元、万美元序号费用名称投资额估算说明合计外汇1建设投资2600.00.0 1.1建设投资静态部分2600.00.0 1.1.1建筑工程费1316.4 1.1.2设备购置费824.0 1.1.3安装工程费76.1 1.1.4工程建设其他费用259.7 1.1.5基本预备费123.8 1.2建设投资动态部分0.00.0 1.2.1涨价预备费0.0 1.2.2建设期利息0.0 2铺底流动资金275.0 3项目总投资2875.00.0 62
附表5投资使用与资金筹措计划表单位:万元序号项目合计建设期生产期 12341投资使用3516.72600.0570.8172.9172.91.1不含建设期利息的建设投资2600.02600.00.00.00.01.1.1建筑工程1316.41316.4 1.1.2设备购置824.0824.0 1.1.3安装工程76.176.1 1.1.4其他费用383.6383.6 1.2建设期利息0.00.0 1.3流动资金916.7 570.8172.9172.92资金筹措3516.72600.0570.8172.9172.92.1资本金2875.02600.0171.351.951.92.1.1用于建设投资2600.02600.00.00.00.02.1.2用于流动资金275.0 171.351.951.92.1.3用于建设期利息0.00.0 2.2借款641.70.0399.6121.1121.12.2.1建设投资借款0.0 2.2.2流动资金借款641.7 399.6121.1121.12.2.3其他短期借款0 2.3其他资金0 年末资金节余0000062
附表6销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目税率单位数量产品价格销售收入含税不含税60%80%100%1销售收入 6799.89066.411333.01.1C型钢 吨15004800 432.0576.0720.01.2H型钢 吨30005600 1008.01344.01680.01.3单板彩钢瓦 吨260010550 1645.82194.42743.01.4彩钢复合瓦 吨500012380 3714.04952.06190.02增值税 198.7265.0331.22.1销项税17.0% 988.01317.31646.72.2进项税 789.31052.41315.52销售税金及附加 15.921.226.52.1城市维护建设税5.0% 9.913.216.62.2教育费附加3.0% 6.07.99.962
附表7总成本费用估算表单位:万元序号项目合计投产期达产期23456789101外购原材料费75324.95380.47173.88967.38967.38967.38967.38967.38967.38967.32外购燃料及动力费724.251.769.086.286.286.286.286.286.286.23工资及福利费1502.1166.9166.9166.9166.9166.9166.9166.9166.9166.94修理费719.179.979.979.979.979.979.979.979.979.95折旧费1438.2159.8159.8159.8159.8159.8159.8159.8159.8159.86摊销费188.532.532.532.532.532.56.56.56.56.57利息支出324.724.031.238.538.538.538.538.538.538.57.1流资借款利息324.724.031.238.538.538.538.538.538.538.57.2长期借款利息0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08其他费用4176.0328.1409.6491.2491.2491.2491.2491.2491.2491.28.1销售费用1903.9136.0181.3226.7226.7226.7226.7226.7226.7226.78.2管理费用751.083.483.483.483.483.483.483.483.483.48.3其他制造费用1521.0108.6144.9181.1181.1181.1181.1181.1181.1181.19总成本费用84397.66223.28122.710022.210022.210022.29996.29996.29996.29996.29.1可变成本76049.15432.17242.89053.59053.59053.59053.59053.59053.59053.59.2固定成本8348.5791.2880.0968.8968.8968.8942.8942.8942.8942.810经营成本82446.26007.07899.29791.49791.49791.49791.49791.49791.49791.462
附表8利润与利润分配表单位:万元序号项目比率合计投产期达产期23456789101销售收入 95197.26799.89066.411333.011333.011333.011333.011333.011333.011333.02销售税金及附加 222.615.921.226.526.526.526.526.526.526.53增值税 2782.2198.7265.0331.2331.2331.2331.2331.2331.2331.24总成本费用 84397.66223.28122.710022.210022.210022.29996.29996.29996.29996.25利润总额 7794.8361.9657.5953.0953.0953.0979.1979.1979.1979.16弥补以前年度亏损 0.0 7应纳税所得额 7794.8361.9657.5953.0953.0953.0979.1979.1979.1979.18所得税25%1948.790.5164.4238.3238.3238.3244.8244.8244.8244.89税后利润 5846.1271.4493.1714.8714.8714.8734.3734.3734.3734.310提取公积金和公益金15%876.940.774.0107.2107.2107.2110.1110.1110.1110.1 累计公积金和公益金 40.7114.7221.9329.1436.3546.5656.6766.8876.913可供分配利润 4969.2230.7419.1607.6607.6607.6624.2624.2624.2624.214应付利润 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.015未分配利润 4969.2230.7419.1607.6607.6607.6624.2624.2624.2624.216累计未分配利润 230.7649.91257.41865.02472.63096.73720.94345.14969.262
附表9项目投资现金流量表单位:万元序号项目合计123456789101现金流入96856.20.06799.89066.411333.011333.011333.011333.011333.011333.012992.01.1销售收入95197.2 6799.89066.411333.011333.011333.011333.011333.011333.011333.01.2回收固定资产余值742.3 742.31.3回收流动资金916.7 916.71.4其他现金流入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02现金流出88967.72600.06792.48358.310322.110149.110149.110149.110149.110149.110149.12.1建设投资(不含利息)2600.02600.0 2.2流动资金916.7 570.8172.9172.90.00.00.00.00.00.02.3经营成本82446.2 6007.07899.29791.49791.49791.49791.49791.49791.49791.42.4销售税金及附加222.6 15.921.226.526.526.526.526.526.526.52.5增值税2782.2 198.7265.0331.2331.2331.2331.2331.2331.2331.22.6其他现金流出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03净现金流量7888.5-2600.07.4708.11010.91183.91183.91183.91183.91183.92842.84累计净现金流量 -2600.0-2592.6-1884.5-873.6310.21494.12677.93861.85045.77888.5 计算指标: 项目财务内部收益率(%)28.6% 项目财务净现值(ic=12%)2458.3万元 项目投资回收期(年)4.74年 62'
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