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'附件11.1:110(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理240分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理 10分1.1工程项目合法性文件2工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设专项许可文件2环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。缺1项扣1分,重要文件为复印件扣0.5分检查相关文件1.3组建业主项目部2按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格1.4工程建设管理纲要2按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.5工程建设创优规划2按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划2质量过程控制数码照片采集与管理20分2.1数码照片主题4数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量4数码照片中有效照片数量满足规定要求。数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片
2.3数码照片分类及整理4按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性4照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性4标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用18分3.1标准工艺应用策划6工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及管理工作评价表3.2标准工艺应用实施6业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表3.3标准工艺应用验收、总结6
业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺管理工作评价表、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评表4工程招标管理 8分4.1设计招标2按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标2按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标2按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主要设备、材料招标2按规定进行招标。主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理 6分5.1工程概算控制3工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料5.2工程结算3按时完成结算,未按时完成全扣。查结算资料6工程设计管理 21分6.1工程设计创优实施细则3按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录3按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表 6.3图纸设计交底3检查图纸设计交底纪要
及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺交底记录1份扣1分;交底记录不完整1份扣0.5分。6.4设计变更管理3执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。检查工程变更文件 6.5质量通病防治设计措施和技术要求3设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.6设计工代管理3按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣1分;无派驻文件扣0.5分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件3按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要7施工管理36分7.1组建施工项目部4按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格7.2工程施工创优实施细则4按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查施工创优实施细则及交底记录7.3工程开工报审4工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表
7.4项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计)及其交底记录7.5施工方案4施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案应组织专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无评审记录扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录7.6工程建设强制性条文执行4按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.7监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理4按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.8工程质量问题处理记录4工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理1项扣2分;处理记录不规范1项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.9施工质量通病防治措施及工作总结4检查质量通病防治措施及总结
做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。8工程监理 45分8.1组建监理项目部3监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格8.2监理规划3按要求编制监理规划并报审、交底。无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理规划及交底记录8.3工程监理创优控制细则3按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理创优控制细则及交底记录8.4工程建设强制性条文执行3按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣;无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.5监理旁站方案、记录3按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。检查旁站方案、记录及旁站点设置8.6工程款审批3按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分检查工程预付款、进度款报审表8.7审核项目管理实施规划(施工组织设计)3检查报审表及文件审查记录
项目管理实施规划审核资料齐全、规范。未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。8.8审核施工方案(措施)3施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.9审核主要施工机械/工器具及计量器具3主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格3施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质3主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.12工程质量评估报告3按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。检查质量评估报告8.13质量通病防治控制措施及评估3质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.14工程质量验评划分3工程质量验评划分资料齐全。未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。检查工程质量验评划分资料8.15工程验评记录统计3填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计报审表
9工程工期管理2分9.1项目进度实施计划2各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣2分检查项目进度实施计划及其调整内容10安全管理27分10.1事故考核8分10.1.1人身伤害事故3施工及检查考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完检查安全事故报告表10.1.2一般施工安全事故2施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣2分检查安全事故报告表10.1.3电网非正常停运事件3施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。发生扣完检查安全事故报告表10.2安全管理及施工安全方案19分10.2.1安全文明施工策划及应急管理4建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案、应急处置方案,监理单位安全监理工作方案及报审表10.2.2安全检查考核评价3开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣1分检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。
10.2.3安全制度及安全管理网络2健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0.5分检查参建单位安全管理制度及安全管理网络10.2.4危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施4达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分检查相关安全方案和安全技术措施10.2.5分包管理2规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。检查分包合同10.2.6起重机械安全管理2主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分检查相关机械设备的合格证、监理报审表10.2.7安委会及其活动2项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分检查安委会成立文件及其活动记录11材料设备管理 4分11.1材料检查及缺陷处理2材料检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表11.2材料监造报告2按规定进行材料监造。重要材料(塔材、导线等)未组织监造全扣,缺少监造报告或监造记录每项扣1分。抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议12验收及总结评价 21分
12.1中间验收3按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料12.2工程竣工预验收3工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查竣工预验收资料12.3工程启动验收3按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查工程启动验收报告和启动验收签证书12.4工程总结(建设、设计、施工、监理单位)4建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结12.5质量综合评价4建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录12.6质量监督报告4规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。检查各阶段质量监督报告13生产准备及运行管理12分13.1运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌
13.2红外测温2无测温记录全扣,超温1处扣1分。检查红外测温记录13.3线路通道2线路通道符合设计及规范要求。不符合1处扣1分。检查线路通道13.4线路本体异物2铁塔、导线无异物。有异物1处扣0.5分。检查运行记录及现场13.5安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查安全工器具室13.6运行缺陷记录及处理2按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录14工程档案管理 10分 14.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符合扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料14.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料14.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分。检查相关资料14.4竣工图2竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的全扣,没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)
14.5归档时间与范围2监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录14.6移交案卷目录1移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单
附件11.2110(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺480分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料136分1.1主要材料、构配件合格证明及检测报告20砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、电缆、光缆及其绝缘子、金具、同轴电缆、换位箱、接地箱等合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或有差错1处扣1分。检查出厂合格证、检测报告、跟踪管理记录1.2试件(块)相关试验报告20钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度评定符合设计要求。钢筋焊接报告、混凝土配合比报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报告不规范1处扣1分。检查钢筋焊接报告、配合比报告、混凝土试块检测报告、同条件混凝土养护温度记录表、桩基检测报告、混凝土强度评定表1.3导地线握着力试验报告8按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计要求。无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据不符合设计要求1处扣1分。检查试验报告及架线施工记录1.4同一档内接续管数量8接续管数量符合规范要求。1处不符合扣2分。检查安装记录1.5补修管数量5补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超过0.2只/km。不符合全扣。检查安装记录1.6施工检查及评级记录10
记录齐全,填写、签字符合要求。填写、签字不符合要求1份扣0.5分。检查基础、杆塔组立、放紧线等施工记录1.7线路参数测试方案(措施)和参数测试报告5编制线路参数测试方案和报告。无措施、报告全扣;方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1分。检查测试方案(措施)和测试报告1.8光缆盘测、接续测试、全程测试5光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过0.24dB/km。全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处扣0.5分。检查相关测试记录1.9隐蔽工程签证10基础、接地、导地线压接、电缆敷设、电缆回流线埋设等隐蔽工程签证齐全,填写规范。缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。检查隐蔽工程签证单1.10工程质量评级统计5单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。未评级统计全扣,漏项1处扣0.5分。检查施工、监理评级资料1.11电缆护层试验10电缆接头前、接头后试验报告齐全,内容符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查试验报告1.12电缆交接试验10试验报告齐全。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查试验报告1.13电缆敷设记录10记录齐全,符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查相关资料。1.14电缆接头记录10记录齐全,符合要求。缺项1处扣2分,报告不规范1处扣0.5分检查相关资料。
2现场实物质量344分2.0基础46分2.0.1 立柱断面尺寸10尺寸符合优良级要求,最大偏差不超-0.8%。1基不符合扣2分。至少抽查8基,现场钢尺检查 2.0.2基础表面工艺16基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。1基不符合扣2分。现场至少抽查8基 2.0.3保护帽10保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二次粉刷。保护帽与主材结合紧密,无缝隙。积水或破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。现场观察8基 2.0.4 基础回填土10回填土符合规范要求。回填土低于原始地面、高于基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。现场观察8基 2.1杆塔 118分2.1.1铁塔部件数量与规格8铁塔部件数量与规格符合设计及规范要求。规格与设计不符1处扣1分;缺(错)件1件扣1分。至少抽查8基,现场观察 2.1.2塔材或钢管塔弯曲、变形8主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。主材弯曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/8001处扣1分。至少抽查8基,现场观察 2.1.3塔材或钢管塔表面质量8表面镀锌质量良好。过酸洗或露铁等1基扣2分;镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。至少抽查8基,现场观察
2.1.4塔材安装质量8塔材安装质量符合规范要求。气割扩孔或烧孔等全扣;强行安装1基扣1分;塔材磨损、塔上有遗留物等1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察 2.1.5构件连接质量8构件连接质量符合规范要求,接触宽度<50mm的构件连接间隙不大于1mm;接触宽度≥50mm的构件连接间隙不大于2mm。1处不符合扣0.5分。至少抽查8基,现场用塞尺测量 2.1.6 螺栓安装质量8螺栓安装符合规范要求。螺栓以小代大全扣;紧固力矩小于规定值1处扣0.5分;螺栓接触不紧密、安装方向不正确1处扣0.5分;同一部位使用的螺栓出扣不一致1处扣0.5分;螺栓露扣不符合规范要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)1基扣1分。至少抽查8基,现场观察 2.1.7杆塔脚钉安装8脚钉安装符合设计及规范要求。安装不齐全1基扣2分;脚蹬侧露丝1基扣1分;弯钩朝向不一致1基扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.1.8直线塔横担下平面挠度8直线塔横担下平面挠度符合设计要求。下平面低于水平线1基扣1分。至少抽查4基,现场经纬仪测量 2.1.9直线塔结构倾斜4直线塔结构倾斜符合优良级要求。直线塔结构倾斜大于2.4‰(高塔大于1.2‰)1基扣1分。至少抽查4基,现场经纬仪测量 2.1.10耐张塔结构倾斜4耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。结构倾斜向受力侧倾斜全扣。至少抽查2基,现场经纬仪测量
2.1.11塔材防盗、防松装置安装8塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。漏装或不到位1基扣1分。至少抽查8基,现场观察 2.1.12拉线杆塔的拉线与拉线棒安装6拉线杆塔的拉线与拉线棒安装符合规范要求。交叉拉线相互摩擦1基扣3分;不成一直线每基扣1分;同组拉线线尾方向不一致每基扣1分。至少抽查4基,现场观察 2.1.13拉线的楔形线夹安装8拉线的楔形线夹安装符合规范要求。尾线绑扎不牢固、绑扎线未采取防腐措施、弯曲部分明显松股等1基扣2分。至少抽查8基,现场观察 2.1.14混凝土电杆8混凝土电杆质量符合设计要求。普通混凝土电杆有宽度大于0.1mm纵、横向裂缝全扣;预应力混凝土电杆有纵、横向裂缝全扣;杆头混凝土表面裂缝1基扣2分。至少抽查8基,现场观察2.1.15混凝土电杆杆段焊接质量8混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。焊缝不足全扣;焊口不正造成的弯曲度大于2‰1基扣2分;母材咬边深度大于0.5mm1处扣1分;接头处未防腐1处扣0.5分。至少抽查8基,现场观察2.1.16杆段法兰连接4杆段法兰连接符合要求。接触面小于75%,且最大间隙超过2mm全扣;因连接造成弯曲度大于2‰1基扣2分。用塞尺测量2.1.17主材与插入角钢连接4主材与插入角钢连接符合规范要求。间隙超过2mm,1基扣1分。用塞尺测量
2.2架线 60分2.2.1导地线相间弧垂6弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。至少抽查2档,现场用经纬仪测量 2.2.2子导线间弧垂6弧垂偏差符合优良级标准。1耐张段不符合扣3分。现场观察,至少抽查2处2.2.3直线塔悬垂串6悬垂串倾斜符合优良级标准。1基不符合扣1分。现场观察,现场至少抽查8基 2.2.4瓷瓶安装5瓷瓶完好,碗口方向安装一致。破损1基扣1分;碗口方向安装不一致1串扣0.5分。望远镜,现场观察 2.2.5防振锤及阻尼线安装6防振锤及阻尼线安装牢固,垂直于地面,安装距离偏差小于等于±30mm。有滑移全扣;不垂直于地面1处扣0.5分;安装距离偏差超标1处扣0.5分。望远镜,现场观察 2.2.6均压环安装5均压环安装规范。不规范每基扣1分。望远镜,现场观察, 2.2.7间隔棒安装5间隔棒安装符合规范要求。安装不垂直于导线,或不整齐1处扣1分。现场观察,至少抽查2个耐张段 2.2.8跳线安装6跳线引流板方向正确,制作工艺美观。1基不符合扣2分。现场观察,至少抽查2基 2.2.9绝缘避雷线放电间隙的安装5绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差符合规范要求。1基不符合扣1分。望远镜,现场观察 2.2.10交叉跨越6交叉跨越处净距符合设计要求。1处不符合全扣。
核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测不少于1处2.2.11压接管4压接管弯曲度、所处位置及数量符合规范要求。弯曲度大于2%1处扣1分;位置及数量不符合规范要求1处扣1分。望远镜,现场观察 2.3接地 30分2.3.1接地引下线15接地引下线安装符合规范要求,工艺美观。引下线未安装全扣;与铁塔连接不服贴,1基扣1分;镀锌层破损未防腐处理1基扣1分。现场观察8基 2.3.2接地体8接地体埋深、焊接、防腐符合规范要求。不符合1处扣1分。至少检查2基 2.3.3接地电阻值7接地电阻值满足设计要求。不满足全扣。至少检查2基2.4光缆安装 12分2.4.1光缆引下线及余缆4引下线及余缆安装及盘绕满足规范要求。弯曲不符合要求,1基扣2分;引下线及余缆固定不牢固、不顺畅、余缆盘绕不整齐1基扣0.5分。至少抽查2基(处),现场观察 2.4.2光缆分流线4光缆分流线安装符合设计要求。分流线无专用安装孔1基扣1分;分流线安装不顺畅1基扣0.5分。至少抽查2基(处),现场观察 2.4.3光缆接线盒4光缆接线盒安装符合设计要求。1基不符合扣2分。至少抽查2基(处),现场观察
2.5线路防护 18分2.5.1风偏电气距离6风偏电气距离满足设计要求。1处不符合全扣。核查安装记录和线路运行维护缺陷记录,现场抽测 2.5.2基础护坡或防洪堤4基础护坡或防洪堤施工质量满足设计要求。1基不符合要求扣1分。检查安装记录,现场至少抽查1基 2.5.3排水沟、挡土墙4排水沟、挡土墙符合设计要求。1基不符合扣2分。检查安装记录,现场至少抽查1基 2.5.4跨越高塔航空标志2跨越高塔航空标志安装符合设计要求,使用安全可靠,易于检修。不符合全扣。检查安装记录,现场检查 2.5.5拉线(道路侧)的护桩2拉线(道路侧)的护桩设施满足设计要求。不符合1基扣1分。检查设计图纸或现场观察2.6电缆敷设 33分2.6.1电缆布置4电缆应排列整齐,不宜交叉,高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面,电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。1处不符合扣1分。现场观察2.6.2桥梁敷设特殊措施4在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆,应有防震措施。桥墩两端和伸缩缝处的电缆,应采取电缆伸缩吸收措施。1处不符合扣1分。现场观察2.6.3穿管敷设3穿管敷设电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。1处不符合扣2分现场观察2.6.4弯曲半径3电缆满足运行时最小弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。现场观察2.6.5蛇形敷设3至少抽查3档,现场观察
按照设计规定的蛇形节距和幅度进行电缆固定,电缆夹具采用两半片或三片组合结构,并采用非导磁材料,电缆和夹具间要加衬垫,三相品字垂直蛇形布置时应根据电动力核算情况增加必要的绑扎带绑扎。1处不符合扣0.5分。2.6.6电缆支架3金属支架应与接地体按工艺规范要求可靠相连;金属支架走向合理,横平竖直;金属支架所有部位防腐处理完善。1处不符合扣0.5分。现场观察2.6.7电缆保护管4电缆保护管安装牢固美观,保护管直径、弯曲半径符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理,封堵严密,管口光滑无毛刺;金属电缆保护管可靠接地。1处不符合扣0.5分。现场观察2.6.8电缆固定3电缆敷设应按设计要求加以固定,夹具尺寸与电缆相匹配,固定螺栓长短适宜并应按要求拧紧,交流单芯电缆夹具应不构成闭合磁路,按规定装设标志牌。1处不符合扣1分。现场观察,至少抽查3档2.6.9防火、防水封堵3电缆进入电缆沟、隧道、工井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子、穿越楼层时,应按要求进行防火、防水封堵。发现1处不符合扣1分。现场观察2.6.10相色、铭牌3电缆上的相色标志和线路铭牌应准确、齐全、清晰、固定可靠。发现1处不符合扣0.5分现场观察2.7电缆附件安装19分2.7.1终端、接头布置4电缆终端或接头间距合理,满足电气和维护要求。1处不符合扣1分。检查安装记录或现场测量2.7.2线芯压接3检查安装记录或现场测量
电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯相配合;截面宜为线芯截面的1.2~1.5倍。压接钳和模具应符合规格要求。1处不符合扣0.5分。2.7.3接头防火、防爆3在电力电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段施加防火涂料或防火包带。必要时采用高强防爆耐火槽盒进行封闭。1处不符合扣0.5分。检查安装记录,现场观察2.7.4接头机械防护3直埋接头应装有防机械损伤的保护盒,电缆沟、隧道、工井内接头及电缆临近部位应按要求可靠固定,避免接头受力。1处不符合扣0.5分。检查安装记录,现场观察2.7.5终端、接头防水3接头接地电缆连接处、终端尾管部位均应密封可靠、无潮气进入。1处不符合扣1分。检查安装记录,现场观察2.7.6相色、铭牌3电缆终端、接头上应有位置明显且与系统相位一致的相色标志和准确的线路铭牌;发现1处不符合扣0.5分。现场观察2.8附属设备安装8分2.8.1接地箱、交叉互联箱4接地箱、交叉互联箱安装位置合理,箱体和进出线密封处理完善,金属排连接可靠;接地箱、交叉互联箱的箱体必须有接线图和铭牌,接地线、同轴电缆应有规范的相色标示,金属箱体应接地,箱体应采用非磁性材料。1处不符合扣0.5分。检查安装记录,现场观察2.8.2油路系统4油路系统无渗漏,油压力正常;压力箱固定符合设计要求,金属部位可靠接地;压力表有检验记录和标识;设备铭牌规范。设备漏油全扣;渗油1处扣2分,压力不正常扣1分。其余1处不符合扣0.5分。现场观察
附件11.3:110(66)千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标80分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1主要性能及技术经济指标80分1.1静态投资5静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出1%扣1分。查结算资料1.2设计变更费用5不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。抽查竣工决算资料及设计变更文件1.3基础钢材量5基础钢材量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.4混凝土量5混凝土量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.5土石方量4土石方量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.6杆塔钢材量5杆塔钢材量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.7跨房量5跨房量控制在批准概算内。每超出1%扣1分。查结算资料1.8路径选择5支持性文件齐全,重要跨越选择合理,尽量避让危及线路安全运行的设施和地段。1处不符合扣1分。检查竣工文件与初设文件1.9基础选型5地质水文条件勘察细致充分,基础选型安全可靠、因地制宜、经济合理、方便施工,注重环保。因设计原因造成修改超过5000元1次扣1分。检查设计变更文件
1.10绝缘子、金具选用及绝缘配合5对沿线污秽情况及已有线路的设计运行经验调查分析充分细致,污区划分和绝缘配置水平科学合理,防污闪、防冰闪、防风偏、防雷击等技术措施得当,绝缘子串设计合理,金具安全可靠。由于上述原因发生1次跳闸或重合闸扣1分。检查设计文件及运行资料1.11“两型三新”应用5积极采用新技术、新材料、新工艺等。未达到应用要求1项扣2分。检查现场1.12标准工艺应用率5标准工艺应用率≥95%;标准工艺应用率每降1%扣1分。检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及实物检查1.13一类障碍5不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生全扣。查运行和可靠性记录1.14线路可用系数5线路可用系数≥98%。每降1%扣1分。查运行记录1.15线路非计划停运(不含外力破坏)6不发生工程质量原因导致的线路非计划停运。发生全扣。查运行和可靠性记录1.16质量总体考核5质量工艺无系列缺陷、质量通病。不符合每类扣5分。查验收报告、实物及统计结果
附件12:110(66)千伏及以上隧道电缆工程达标投产和优质工程标准评分表附件12.1:110(66)千伏及以上隧道电缆工程达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理300分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理20分1.1工程项目合法性文件5工程项目可研批复、工程审批、工程核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程项目审批、项目核准等文件资料1.2工程建设专项许可文件6环境保护、水土保持、规划许可证等评价及审批文件资料齐全。征地补偿协议、掘路执照、交通安全意见书、夜间施工备案单、管线监护交底卡缺1项扣1分,重要文件为复印件扣1分检查相关文件1.3组建业主项目部3按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格1.4工程建设管理纲要3按规定编制工程建设管理纲要,未编制建设管理纲要全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要1.5工程建设创优规划3按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划2质量过程控制数码照片采集与管理24分2.1数码照片主题5数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2数码照片数量5数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理5按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片
2.4数码照片符合性5照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性4标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用24分3.1标准工艺应用策划12工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件以及管理工作评价表3.2标准工艺应用实施12业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和管理工作评价表4工程招标管理12分4.1设计招标3按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标3按规定进行施工招标。未招标、未签订合同、未签订安全协议全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标3按规定进行监理检查中标通知书、合同
招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。4.4主设备招标3按规定进行主要设备(排管及非开挖管材、电缆、光缆及电缆附件)招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理9分5.1工程概算控制5工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料5.2工程结算4按时完成结算,未按时完成全扣。查结算资料6工程设计管理23分6.1工程设计创优实施细则5按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在初步设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录3按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底3及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺记录1份扣1分;记录内容不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底记录6.4设计变更管理4按照规定要求进行设计变更管理,变更内容应与竣工图纸一致。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。检查设计变更、施工图会检纪要6.5质量通病防治的设计措施和技术要求4设计文件应明确质量通病防治的设计措施和技术要求,按照业主单位下发的质量通病任务书编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸
全扣;针对性差或与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣1分。6.6工程设计技术文件4按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。文件不符合初步设计审查文件,以及设计时有效版本标准、规程、规范及施工图设计深度要求。发现1处扣1分。泄(滞)洪通道内塔位,其设计标高不满足防洪要求,扣完。检查供图计划、设计文件及工地例会纪要7施工管理44分7.1组建施工项目部4按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格7.2工程施工创优实施细则4按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查施工创优实施细则及交底记录7.3工程开工报审4工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.4项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计)及交底记录7.5施工方案6
施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范,特殊方案通过专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无专家论证1份扣2分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及相关记录7.6工程建设强制性条文执行3按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.7监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理4按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.8按图施工3按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分。检查竣工图纸及现场7.9工程质量问题处理记录4工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.10隐蔽工程检查记录及签证书的完整性3隐蔽工程检查记录及签证完整规范。记录不完整每份扣1分,手续不完备每份扣1分检查相关资料7.11施工质量通病防治措施及工作总结5做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理53分8.1组建监理项目部3监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分检查项目部成立文件及人员数量、资格8.2监理规划4
按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣1分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。检查监理规划及交底记录8.3工程监理创优控制细则4工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分;未进行交底扣1分。检查监理创优控制细则及交底记录8.4工程建设强制性条文执行4按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣1分。检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.5监理旁站方案、记录4按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣1分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。旁站方案、记录及旁站点设置8.6工程款审批3按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分检查工程预付款、进度款报审表8.7审核项目管理实施规划3项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.8审核施工方案(措施)3施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.9审核主要施工机械/工器具及计量器具3主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.103检查报审表
审核施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。8.11审核工程材料/构配件/设备进场3工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.12审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质3主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.13工程质量评估报告3按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。检查质量评估报告8.14质量通病防治控制措施及评估3质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.15工程质量验评划分3工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。检查工程质量验评划分报审表或总表8.16工程验评记录统计4填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计表、报审表9工程工期管理4分9.1项目进度实施计划4各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管理。未编制计划扣完,未及时调整计划扣1分检查项目进度实施计划及其调整内容10安全管理36分10.1事故考核14分10.1.1人身伤害事故6施工及达标考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完检查安全事故报告表10.1.2一般施工安全事故2检查安全事故报告表
施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、不发生员工集体食物中毒事故。每发生一次扣1分10.1.3电网非正常停运事件6施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事件。发生扣完检查安全事故报告表10.2安全管理及施工安全方案22分10.2.1安全文明施工策划及应急管理4建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。检查建设管理单位安全文明总体策划,施工单位安全管理及风险控制方案、应急处置方案,监理单位安全监理工作方案及报审表10.2.2安全检查考核评价3开展安全检查和安全管理评价。未进行安全检查或考核评价扣完。问题未闭环,1项扣1分检查工程项目的安全评价报告和业主项目部及参建单位安全检查记录。10.2.3安全制度及安全管理网络3健全安全制度,安全管理网络健全。无安全制度、安全管理网络扣完。安全制度、安全管理网络不健全每处扣0.5分检查参建单位安全管理制度及安全管理网络10.2.4危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施4达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分检查相关安全方案和安全技术措施10.2.5分包管理4规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。检查分包合同10.2.6起重机械安全管理2主要的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分检查相关机械设备的合格证、监理报审表10.2.7安委会及其活动2
项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分检查安委会成立文件及其活动记录11材料设备管理6分11.1设备监造3按合同要求对重要设备组织监造,220kV及以上电缆应监造,110kV电缆应关键点见证,电缆附件应抽检。监造报告及相关记录每缺1份或不符合要求扣1分。抽查设备监造报告(监造记录)11.2材料设备检查及缺陷处理3材料设备检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分,填写不规范1处扣0.5分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表12验收及总结评价19分12.1中间验收3按规定进行电缆工程的土建、敷设、接头、试验各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检、业主中间验收资料12.2工程竣工预验收4电缆工程竣工预验收内容全面,验收范围包含土建、电缆敷设、电缆接头、监控系统等,对存在的缺陷要求予以整改,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣1分。现场检查电缆终端,抽检土建、接头、敷设、支架、接地等,检查竣工预验收资料12.3工程启动验收3按规定程序进行电缆工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、提供投运汇报资料、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。现场抽查电缆工程关键部位及整改情况,并检查工程启动验收报告和启动验收签证书12.4工程总结(建设、设计、施工、监理单位)3检查工程建设总结
建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。12.5质量综合评价3建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录12.6质量监督报告3规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。检查各阶段质量监督报告13生产准备及运行管理15分13.1运行编号、标牌、警示牌、一线一档3运行编号、标牌、警示牌、一线线档整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌13.2红外测温、局放检测、感应电流检测3无检测记录全扣,检测有不合格项1处扣1分。检查检测记录13.3线路通道2线路通道符合设计及规范要求,不穿越红线。不符合1处扣1分。检查线路通道13.4电缆隧道、终端站、桥梁桥3电缆隧道、终端站和电缆桥建造按照设计规范满足运行要求。1处扣0.5分。检查现场设备13.5安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查安全工器具室13.6运行缺陷记录及处理2按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录14工程档案管理11分14.1文件材料书写的字迹、载体2文件材料书写的字迹清晰,签字、印章齐全,1份不符合扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料14.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料
14.3案卷装订2文件、案卷装订符合档案要求,每项不符合扣0.5分。检查相关资料14.4竣工图2竣工图相关资料齐全。未提交竣工图文件的全扣,没有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。检查竣工图总说明和分册说明,随机检查竣工图3张,检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)14.5归档时间与范围2监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向电缆运行单位档案室移交项目档案,归档范围满足要求。电缆运行单位进行电缆资产转资工作。1项不符合扣0.5分。检查移交记录及转资清单14.6移交案卷目录1移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单
附件12.2:110(66)千伏及以上隧道电缆工程达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺600分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分105分)1.1主要材料出厂资料及试验资料25分1.1.1主要原材料合格证明及检测报告15钢筋、预拌(商品)混凝土、管材、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、防火、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.1.2相关建筑装饰产品合格证10灯具、防火门、防爆设备、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.2隐蔽工程验收记录60分1.2.1地基验槽5勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况 1.2.2钢筋工程5钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。 1.2.3地下混凝土工程10地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查地下混凝土工程隐蔽验收记录 1.2.4模板工程5模板工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查模板工程隐蔽验收记录 1.2.5支架、铁件工程10支架、铁件工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查支架、铁件工程隐蔽验收记录
1.2.6沟槽工程5沟槽工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查沟槽工程隐蔽验收记录 1.2.7管道敷设疏通工程5管道敷设疏通隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查管道敷设疏通工程隐蔽验收记录 1.2.8非开挖导向、回(扩)拖工程10导向、回(扩)拖隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查导向、回(扩)拖隐蔽验收记录 1.2.9防水、防腐、防火5防水、防腐、防火隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录 1.3工程质量验评记录20分1.3.1单位(子单位)工程质量验收记录及评定表10对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料 1.3.2分部、分项、检验批工程质量验收记录10分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料 2施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料95分)2.1主要原材料合格证明文件20分2.1.1电缆出厂资料10无出厂资料扣完。资料不完整或有差错1处扣1分检查出厂试验资料(质保书)2.1.2电缆附件出厂资料10无出厂资料扣完。资料不完整或有差错1处扣1分检查出厂试验资料(质保书)2.2施工试验报告或检测报告45分2.2.1电缆护层试验报告10无试验报告扣完。报告不完整或有差错1处扣1分检查试验报告或检测报告
2.2.2电缆参数测试报告10无试验报告扣完。报告不完整或有差错1处扣1分检查试验报告或检测报告2.2.3电缆交接试验15无试验报告扣完。报告不完整或有差错1处扣1分检查检测资料及相关记录2.2.4电缆核相试验10无试验报告扣完。报告不完整或有差错1处扣1分检查检测资料及相关记录2.3隐蔽工程验收记录20分2.3.1隐蔽工程(电缆敷设)记录表10无记录表扣完。记录表不完整或有差错1处扣1分检查隐蔽工程签证记录2.3.2隐蔽工程(电缆接头)记录表10无记录表扣完。记录表不完整或有差错1处扣1分检查隐蔽工程签证记录2.4工程质量验评记录10分2.4.1单位工程质量验收记录及评定表5单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1处扣0.5分。检查相关资料2.4.2分部、分项工程质量验评记录5分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1处扣0.5分。检查相关资料3现场实物质量(土建部分100分)3.1混凝土工程30分3.1.1混凝土面层15混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。1项不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.2混凝土基础15混凝土基础符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2电缆沟道、支架、盖板40分3.2.1电缆沟结构10现场实物检查
电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,变形缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。3.2.2电缆沟盖板10电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板、异形板,盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.2.3电缆沟支架及接地10支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求;遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.4有防水要求的电缆孔洞和夹层10有防水要求的电缆孔洞和电缆夹层之间应进行密封处理,不得有渗漏。1处渗漏扣2分,1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.3给排水、消防及采暖工程10分3.3.1消防系统和消防器材配置10消防系统标识正确,介质流向清晰;消防器材配置齐全有效、符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.4建筑电气安装工程20分3.4.1接地埋深及接地电阻值10接地埋深及接地电阻值满足设计要求。1处不符合扣2分。检查3处 3.4.2工井内金属支架、电缆接头接地10工井内金属支架、电缆接头等都应与接地体相连,多点接地保证接地可靠性。1处不符合扣1分。目测,现场观察3处 4现场实物质量(电气安装部分300分)4.1电气部分通用条款50分4.1.1电缆保护管、槽盒、接地线、光缆20电缆保护管、桥架、槽盒、接地线、光缆固定牢固,接地可靠、工艺美观,无压痕及死弯,固定牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.1.2接地装置10现场实物检查
接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范,接地标识涂刷规范;户外接地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品;严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置;接地标识清晰、牢固、符合规范要求,螺栓紧固部位不得刷漆。1处不符合扣0.5分,1项不符合可累计扣3分。4.1.3金属电缆管接地10金属电缆管接地牢固,导通良好。1处不符合扣1分。目测,现场观察3处4.1.4电缆接头接地10电缆接头接地线锡焊外观检查焊接平整、无毛刺。1处不符合扣0.5分。目测,现场观察3处4.2电缆敷设100分4.2.1电缆敷设位置20高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面;电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。1处不符合扣1分。现场观察4.2.2电缆敷设弯曲半径10交联聚乙烯绝缘电力电缆弯曲半径的要求为单芯电缆不小于电缆直径的20倍;多芯电缆不小于电缆直径的15倍。1处不符合扣1分。现场观察4.2.3排管疏通15采用排管敷设的电缆线路,在敷设前应采用合适的铁牛对所用孔位进行充分的疏通,并做好排管疏通记录;不符合扣2分。现场观察4.2.4电缆敷设温度5塑料绝缘电力电缆敷设时,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于0℃。1处不符合扣1分。检查相关资料4.2.5电缆排列及固定20电缆敷设时应排列整齐并可靠固定,不宜交叉放置,交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路,电缆敷设完毕后及时装设正确的标识牌。1处不符合扣2分。抽查3档,现场观察
4.2.6大截面电缆敷设的施工组织设计15在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计,确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向,校核牵引力和侧压力,配备敷设人员和机具。不完整或有差错1处扣1分。检查安装记录4.2.7电缆敷设穿管5电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封,穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。1处不符合扣1分。检查安装记录4.2.8电缆敷设报表10电缆敷设完成后应及时、规范填写敷设报表,填写内容真实、准确。无报表扣完;不完整或错误1处扣1分。4.3电缆接头100分4.3.1电缆接头人员资质20电缆终端与接头的制作,应由经过工艺培训并考试合格的具有相应操作资质的人员进。1处不符合扣1分。现场观察4.3.2电缆检验10制作电缆终端和接头前,电缆绝缘状况良好,无受潮;塑料电缆内不得进水;充油电缆施工前应对电缆本体、压力箱、电缆油桶及纸卷桶逐个取油样,做电气性能试验和潮气校验,应符合标准。1处不符合扣1分。检查相关资料4.3.3电缆加热校直10交联电缆终端和接头制作前,电缆应按工艺要求进行加热矫直,使接头段电缆的直度符合要求。1处不符合扣1分。检查相关资料4.3.4电缆安装尺寸20电缆接头安装的各项尺寸必须符合施工图纸的要求。1处不符合扣1分。4.3.5电缆护层接地10单芯电力电缆的交叉互联箱、接地箱、护层保护器等电缆附件的安装应符合设计要求。1处不符合扣1分。现场观察
4.3.6电缆相色、铭牌10电缆终端上应有位置明显且与系统相位一致的相色标志和准确的线路铭牌。1处不符合扣1分。现场观察4.3.7电缆接头报表填写20电缆接头完成后应及时、规范填写接头报表,填写内容真实、准确。1处不符合扣1分。4.4电缆附属设施50分4.4.1电缆孔洞封堵10在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。1处不符合扣2分检查安装记录或现场测量4.4.2电缆防火20在电力电缆接头两侧及相邻电缆2~3m长的区段施加防火涂料或防火包带,必要时采用高强防爆耐火槽盒进行封闭;在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙,电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求,防火墙标识清晰;对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求对电缆采取防火阻燃措施。相关电缆无防火阻燃措施或防火墙不满足设计和规范要求1处扣1分;封堵不严密或工艺不美观1处扣0.5分1处不符合扣1分。检查安装记录或现场观察4.4.3电缆保护管20电缆保护管安装牢固美观,保护管直径、弯曲半径符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理,封堵严密,管口光滑无毛刺;金属软管与设备固定牢固;金属电缆保护管可靠接地。1处不符合扣1分。现场实物检查
附件12.3:110(66)千伏及以上隧道电缆工程达标投产和优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标100分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1主要技术经济功能指标100分1.1静态投资10静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出1%扣1分。查工程结算资料1.2因设计原因造成的设计变更费用5不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。检查竣工决算资料及设计变更文件1.3接地材料/长度5接地材料消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.4弃土工程量/购土工程量(m3)5弃土工程量/购土工程量不超过工程概算。结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.5电缆设施占地面积5占地面积不超过通用设计指标。工程投资超过通用设计指标1项扣1分。检查竣工图及现场建筑占地情况
1.6电缆工程“两型一化”应用10严格贯彻“两型一化”应用标准。超过审批文件控制标准全扣,“两型一化”应用1项不符合扣1分。现场实物检查,查看施工图是否与初步设计审批文件一致1.7标准工艺应用率10标准工艺应用率≥90%。标准工艺应用率每降低1%扣1分。检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及现场实物1.8观感得分率5项目设定观感得分率≥90%,观感得分率应大于等于项目设定观感得分率。观感得分率小于90%全扣;观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1分。核对相关资料实物检查1.9非计划停运10不发生工程质量原因导致的变压器、封闭式组合电器、断路器非计划停运。发生1次扣4分。查运行和可靠性记录1.10重复计划停运10不发生工程质量原因导致的主设备重复计划停运。变压器、GIS组合电器、断路器发生1次扣2分,其他设备发生1次扣1分。查运行和可靠性记录1.11发生事故和一类障碍10不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生一类障碍扣2分。查运行和可靠性记录1.12质量总体考核10质量工艺无普遍同类缺陷、质量通病,设备无家族性缺陷。不符合每类扣5分。查验收报告、实物及统计结果1.13工程合理工期指标5根据工程特点制定合理工期指标;全年日平均气温低于5℃在90天以上的地区,工期可相应增加3个月。缩短工期未履行审批手续及变更合同的扣2分;缩短工期但无相关措施扣1分;工期每超过1个月扣0.5分。检查工程建设开、竣工报告
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