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'目 录第一章总论…………………………………………………………1一、项目概况……………………………………………………1二、项目业主简介………………………………………………1三、报告编制依据………………………………………………3四、编制范围……………………………………………………4五、主要技术经济指标…………………………………………4六、简要结论……………………………………………………6第二章项目建设背景及必要性……………………………………7一、项目建设背景………………………………………………7二、项目建设的必要性…………………………………………9第三章市场现状及前景分析………………………………………14一、市场现状……………………………………………………14二、市场前景分析………………………………………………21三、重庆西部国际汽车城的优势………………………………22第四章建设内容及规模……………………………………………26一、功能定位……………………………………………………26二、建设内容建设规模…………………………………………27
第一章建设地址及建设条件………………………………………28一、建设地址……………………………………………………28二、建设条件……………………………………………………28第二章项目方案设计………………………………………………34一、工程概况及区位关系………………………………………34二、规划设计指导思想及依据…………………………………34三、规划目标及总体思路………………………………………35四、规划布局……………………………………………………35五、交通组织……………………………………………………38六、小区公建设施规划…………………………………………38七、绿化规划……………………………………………………39八、建筑风格……………………………………………………39九、给水工程设计要求…………………………………………40十、排水工程设计要求…………………………………………41十一、电力工程设计要求……………………………………42十二、电信及共用天线CATV工程设计要求………………43十三、燃气工程设计要求……………………………………44十四、工程管线综合设计要求………………………………44十五、防灾设计要求…………………………………………45
第一章环保、消防、节能及安全…………………………………46一、环境保护……………………………………………………46二、消防…………………………………………………………47三、节能…………………………………………………………48四、安全卫生……………………………………………………49第二章招投标方案…………………………………………………50一、招标形式……………………………………………………50二、招标范围……………………………………………………50三、施工及监理单位资质要求…………………………………50四、招标信息发布………………………………………………50五、招投标工作组织……………………………………………51第三章项目的组织机构设置………………………………………52一、组织管理……………………………………………………52二、组织机构及人员配备………………………………………52第四章项目实施进度………………………………………………55一、建设工期……………………………………………………55二、项目实施进度安排…………………………………………55三、项目实施进度表……………………………………………56
第一章 项目营销策划……………………………………………57一、项目定位……………………………………………………57二、产品策略……………………………………………………59三、价格策略……………………………………………………61四、招商计划……………………………………………………61五、营销策略……………………………………………………62第二章 投资估算及资金筹措……………………………………66一、投资估算……………………………………………………66二、资金筹措……………………………………………………68第三章 经济效益评价……………………………………………70一、评价依据和原则……………………………………………70二、评价方法……………………………………………………70三、基础数据……………………………………………………70四、财务评价……………………………………………………76五、风险分析……………………………………………………77六、财务效益分析评价结论……………………………………78第四章结论及建设………………………………………………79一、结论…………………………………………………………79二、建设…………………………………………………………79
第一章总论一、项目概况项目名称:XX国际汽车城项目业主:XX 项目地址:XXXX 法定代表人:项目性质:新建经营范围:市场摊位、设施租赁,汽车配件销售,物业管理,百货超市经营。项目建设内容及规模:总占地260亩.露天汽车展场15万平方米,棚盖汽车展场1万平方米,展场办公室及门面3万平方米,4S店26640平方米,道路18000平方米,绿化及环境63400平方米。预计机动车年交易超过3.5万辆,年交易额30亿元以上。投资总额及资金筹措:项目总投资人民币80000万元,其中固定资产投资11184万元(建设期贷款利息334万元),流动资产投资3133.28万元,铺底流动资金300万元。建设周期:预计为1.5年,项目在2013年10月预计可以全部启动。XX国际汽车城有限公司由XX于2012年10月全额
投资组建,注册资本金2000万元,股本金已全部以现金方式投入。目前公司有员工28人,其中大专以上学历人员占75%,中高级职称的专业技术人员12名。一、编制范围该可研报告编制范围包括:项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。二、主要技术经济指标详见附表1-1序号项目单位数据备注一主要数据1项目占地面积亩420约279720平方米2总建筑面积平方米2166403露天汽车展场平方米150000含物流中转库1万平方米4棚盖汽车交易展场平方米100005展场办公室及门面平方米3000064S店平方米266407道路平方米180008绿化及环境平方米634009项目总投资万元11524
10固定资产投资万元11184含建设期利息334万元11建设期利息万元33412铺底流动资金万元34013年平均利润总额万元3566.4投入经营前10年平均数14银行贷款万元760015自筹资金万元3924二效益评价指标1财务内部收益率(税后)%29.382投资回收期(税后)年4.8含建设期11个月3投资利润率%30.954盈亏平衡点%17.3基数为项目预期目标值5贷款偿还期年4不含建设期11个月一、简要结论重庆西部国际汽车城建成后,国内外重点汽车生产厂家和本地区知名汽车品牌经销代理商将聚集其中,同时,将重庆(南坪)机动车交易市场整体迁入西部国际汽车城,并对该市场实现专业化、规模化经营,逐步将西部国际汽车城培育成为重庆乃至西部地区具有较强影响力和辐射力的现代化专业市场。预计2004年度将交易各类机动车3.5万辆以上,交易额将超过30亿元,年上交各项利税逾千万元;
通过努力,重庆西部国际汽车城将逐步发展成为适应全市乃至西部经济发展的机动车行业的交易中心和信息中心,成为具有全国重要行业地位的机动车贸易服务中心,对促进区域经济的发展产生较大的影响力和带动力。项目实施后具有良好的经济效益和社会效益,项目的建设是必要的,经技术、经济、市场等方面论证,项目是可行的。第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景(一)重庆直辖以来,随着国家政策性投资与实施西部大开发战略,城市基础设施建设迅速完善,经济状况发生了巨大的变化。我市2002年国内生产总值1971亿元,与1996年相比,增长68.9%。
工业增加值达到651亿元,社会消费品零售总额762亿元,分别比1996年增长80.5%和71%;地方预算内财政收入由1996年的54.9亿元增加到157.7亿元,增长1.9倍。全社会固定资产投资六年累计完成3870亿元,是直辖前6年的3.4倍。投融资能力显著增强,全市金融机构存款和贷款余额分别达到2850亿元和2280亿元,比1996年增长2.4倍和1.5倍。2002年城镇居民人均可支配收入达到7200多元,六年年均增长6.1%;农民人均纯收入2080元,年均增加100元;城乡居民储蓄存款余额由1996年的503亿元增加到1630亿元,增长2.2倍。国内生产总值同比增长10.3%,其中,一、二、三产业分别增长4.1%、13.8%和9.2%。工业增加值增长13.8%。固定资产投资完成980亿元,增长22.2%。市政府采取一系列促进消费的政策措施,社会消费品零售总额增长9%,增幅同比提高0.3个百分点。(二)根据《2003年重庆市人民政府工作报告》,预计2003年重庆市国内生产总值将达2232亿元,增长9%。其中,第一、二、三产业分别增长2.5%、12%、9%。第二产业中,工业增加值完成742亿元,增长11.3%。从需求方面看,预计社会消费品零售额将达833亿元,增长9.1%;地方预算内财政收入增长12%;全社会固定资产投资增长18%;社会消费品零售总额增长9%;外贸出口总额增长8%;城市居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别增长7%和4%;城镇登记失业率控制在4.5%以内,宏观经济背景发展良好。王鸿举市长提出将重庆市建设成为“中国汽车名城”和“摩托车之都”。
(三)2000年国家西部开发重点建设项目十个重点建设项目有:西安至南京、西安至合肥段铁路、渝怀铁路;西部国道主干线及贫困县公路;西部航空枢纽至支线机场;重庆轻轨交通;柴达木盆地涩北至兰州天然气输气管道;四川紫坪铺水利枢纽;中西部退耕还林、还草和生态建设及种苗基地;青海钾肥;西部重点高校基础设施建设。2001年国家西部开发重点建设项目十个重点建设项目有:青藏铁路(格尔木——拉萨);西电东送(龙滩水电站和公伯峡水电站);西气东输(塔里木——长江三角洲管道),新增加的中西部退耕还林、还草工程;广西百色和内蒙古尼尔基水利枢纽;公路国道主干线西部地区重点路段;兰州——成都——重庆输油管道;西部农业和特色经济;西部中心城市基础设施建设;西部教育;西部高新产业和医疗卫生项目。(四)重庆市交通建设明显加快,新增公路1450公里,2000年全市公路共计29252公里,其中高速公路233公里,高等级公路里程大幅度增长,初步形成健全的重庆市区域外环交通和对外交通网络。近几年已建、在建和拟建的重点建设项目:主要有重庆至长寿、重庆至涪陵、重庆至邻水、长寿至梁平等高速公路;黔江至彭水公路三级改二级工程;鹅公岩大桥;九龙坡港二期工程;市区轻轨工程;渝怀铁路、万州机场、万州港牌楼工程。由此可见,在未来的几年中,中国的经济发展处于良好态势,国民经济将长足发展,而重庆作为第四个直辖市,国内生产总值及各产业也将均衡发展,位居全国前列。人民生活水平得到相应提高,从解决温饱上升到追求小康生活,其重要标志之一的汽车必将在家电、住房之后形成国民下一个消费热点。西部地区及重庆为改善投资环境分别提出了“西部大开发,重庆大发展”和“8小时重庆工程”
,各项大型国家基础建设项目应运而生,对货车及工程机械等汽车需求猛增。综上所述,无论是轿车还是货车,无论是汽车还是汽车配件、美容等相关行业,在今后的数年里将因为需求的增加而繁荣,2003年全国各大汽车厂家提出的产量计划均比去年增长近一倍,如何让市场消化产品成为当务之急,尤其在重庆,作为内陆城市及全国重点汽车生产基地,汽车流通的相对滞后非常严重,解决重庆缺乏大型、综合性的汽车交易市场已成为燃眉之急,而重庆西部国际汽车城的建设,正好填补了重庆市汽车流通领域的空白。二、项目建设的必要性(一)该项目的实施是推动本地汽车业发展的有力措施汽车产业在我国属幼稚产业,是国家重点扶持和培育对象,发展空间广阔。汽车制造业是重庆的支柱产业之一。此项目的建设,符合重庆市打造“中国汽车名城”和“摩托车之都”的发展规划以及建立大商贸、大流通、大市场的经济发展战略和城市建设规划。随着汽车使用环境的逐渐优化,汽车消费政策的日益改善,中国内地人均收入水平的不断增长,城镇居民家庭汽车普及率将大幅度提高。中国进入WTO,国际品牌汽车及经营模式迅速进入中国市场。目前重庆市没有专业的大型汽车交易市场,购车客户为购置满意的车辆,必须在全市区分散的汽车销售点之间来回奔波;而西部大开发迅速扩张基建工程的规模,更增加了载货车与工程机械的使用需求。根据汽车行业“高起点、国际化、代理制”的原则,迅速组建现代化、品牌化、规模化与国际接轨的汽车营销体系,将本市
汽车产业从单一生产功能的有限发展空间提升到生产与流通协调发展的阶段,必将加快重庆汽车工业、信息产业、金融业、商贸流通业和房地产业以及现代物流业、都市型服务业之间的相互融合渗透与发展。(二)该项目的实施有利于建立一个完善的现代汽车流通体系据国外资料表明:在汽车产业的利润中,制造业仅占30%---40%,流通及售后服务领域占60%---70%。我国汽车工业发展由于起步晚,再加上传统计划经济影响等因素,使得厂家相对重视生产过程,比较忽略流通贸易的重要性,从而导致汽车服务贸易相对薄弱,成为整个行业发展的瓶颈。服务贸易,包括售前、售中及售后服务各方面的内容,即:售前购车指导、上牌手续办理、汽车配件供应、售后维修、装饰美容、驾驶技术培训、信息网络建设以及汽车文化培育等。国家有关汽车服务政策的制定与执行、各地区的汽车交易大环境状况、生产厂家对所售车辆执行的售后服务力度等,都将直接影响到汽车服务贸易的水平。现阶段,主要问题集中在生产与售后服务脱节,服务标准、维修技术差,零配件质量不高,伪劣配件多,政府有关部门监控不力,收费混乱等方面。虽然我国的服务贸易水平发展缓慢,但在不久的将来,服务贸易作为汽车销售必将延伸的部分,发展潜力无疑是非常巨大的。重庆作为中国第三大汽车、第一大摩托车生产基地,但是其汽车流通业却相对滞后。
一九九二年,国务院曾提出在北京、上海、重庆建立全国三大汽车营销基地的设想,但由于各种客观原因,目前,我市的汽车市场规模偏小、布局分散零乱,给人一种散、乱、无序的外在形象。有一定影响力和规模的主要汽车市场中,轿车市场两家(鹅岭、菜元坝),总经营面积仅约13万平方米,均系自发形成的街边市场,因场地限制已无发展空间。货车市场两家,除南坪机动车市场外还有隆鑫市场,南坪机动车市场营业面积近4万平方米,硬件设施差;隆鑫市场经营面积不足3万平方米,经营品种杂乱,功能单一,商气不足。配件市场二家(石油路、老顶坡),经营面积仅6万平方米,前者设施简陋,规模受限;后者系新建市场,有待提升完善。而且上述市场均经营模式传统落后,不能达到规模化和集约化经营,这不仅与我市汽车生产行业的发展不相适应,也与重庆市区域经济发展不相协调。该项目建成后,经营面积将达22万平方米,是目前西部地区规模较大、功能较全、模式较新的汽车交易市场。该项目的实施并运营,弥补了重庆市缺乏超大规模汽车市场的“空白”,而且凭借便捷的交通优势、经营优势及网络资源优势,把广大的消费者、生产厂商、配件供应商以及配套服务商紧密的联系在一起,形成集团化的经营优势,真正形成供、产、销一条龙配套体系,并建立完善的经营格局,实现政府、厂商、消费者、市场经营者真正意义上的“四赢”。(三)该项目的实施可以带动巴南区区域经济的发展重庆西部国际汽车城是巴南区其龙园区的龙头企业,巴南区政府将借助重庆西部国际汽车城组建重庆汽车工贸园区,形成汽车整车及零配件的专业市场。该项目被巴南区视为推动区域经济发展的重要措施,并被市政府列为重庆市重点市场项目。通过市场带动相关制造业与辅助行业的发展,包括物流中心、酒店、餐饮娱乐一条街等,必将有力地带动巴南区区域经济的快速发展。(四)该项目的实施将满足其前身——
重庆机动车交易市场拓展的迫切需要重庆协信控股(集团)有限公司下辖的重庆机动车交易市场是市政府重点扶持的十大市场之一。目前该市场占地面积80余亩,其实际用于停车展销的面积不到3万多平方米,营业用房仅有0.4万平方米,全部系低档次超期临时性建筑。场内车辆普遍露天停放,日晒雨淋;地面以碎石铺就,经常下陷积水。由于条件限制,除单一销车外,无法提供其它如配件销售、餐饮服务等基本配套服务;更难以满足厂家、商家提出的建立信息网络平台、修建轿车销售服务4S店、举办大型车展的展厅展场等设施的进一步要求。物业出租率已达100%,但仍不能满足客商入场要求,并已出现车满为患、客户排队等候争取入场的现象。除此之外,正在实施的南南路的修建及南綦路的扩宽改造工程将进一步缩小市场的面积,严重制约市场经营,另择场地发展经营势在必行。重庆西部国际汽车城建成后,可完全满足重庆机动车交易市场迁移扩建的需求,具备创造较好的经济效益的潜能。
第三章市场现状及前景分析一、市场现状(一)国内市场2002年我国汽车产销高速增长,全国各类汽车产量达到325万辆,总销量324.8万辆,均比2001年净增近90万辆。其中轿车最为突出,产销量分别为109万辆和112.6万辆,比上年增长55%和56%,轿车产销量首次突破百万辆,并创造了1993年以来的最高增幅。全年汽车行业销售收入6465亿元,同比增长30.8%;利润总额完成431亿元,增长60.94%。预计2003年汽车产销量都将突破400万辆。
2003年全国汽车需求量为380万辆左右,同比增长20.6%。其中,国产轿车需求143.5万辆,同比增长26.4%左右。进口汽车估计在17万辆,其中进口轿车9万辆左右。(摘自新华网)中国的汽车消费结构大致经历了“公务配车”、“商务用车”、“私人购车”三个阶段。在已经销售的各类车辆中,集团消费的比例因饱和而日益下降,私人购车逐渐成为增量主体。目前我国个人购车比例已经超过50%,大中城市超过70%,轿车已快步进入家庭,个人购车从事专业运输也逐渐成为货车消费的主体。(一)重庆市场经过多年的发展,重庆已经初步成为中国最大的汽车、摩托车产销基地之一。全市拥有国家目录内汽车生产企业17家,骨干企业有长安、庆铃、重汽等企业,主要生产重型车、轻型车、微型车、轿车等各类汽车;改装类企业11家,主要生产客车、自卸车、汽车起重机、高空作业车、防弹运钞车以及各种特种车;农用车生产企业4家,生产4轮农用车;摩托车生产企业12家,骨干企业有嘉陵、建设、宗申、力帆、隆鑫、精通,主要生产35—250CC的两轮及三轮摩托车;汽车发动机生产企业4家,摩托车发动机生产企业10家。其中,摩托车和微车发动机产销及出口全国第一,汽车产销量全国第三。附表3-1:2000年重庆市汽车产销量以及在全国的排名情况产销量地区产量(万辆)同比(%)销量(万量)同比(%)全国206.9113.07208.8614.01吉林32.2717.7833.3622.20
上海25.31-1.3825.460.39重庆25.2716.7124.5815.53湖北21.815.8722.6910.15天津10.18-20.9811.40-18.612000年重庆货用车辆拥有量(资料来源:2001年中国汽车市场年鉴)其中:“大型”指载重≥8T货车附表3-2普通载货车专用载货车辆数吨位辆数吨位合计大型合计大型1696792596284414782968232045792000年载货车分吨位地区累计销售情况(资料来源:2001年中国汽车市场年鉴)附表3-3单位:辆
产品分类东北华北华东中南西北西南合计重型载货车≥8T1308088156948131895961204050033中型载货车5T__8T3T__5T34747336291118211101375473564187733686819122912620092728199654134963045117825683609934518329117554008轻型载货车2T__3T1T__2T2112996161151311015963100525613084734765741269100633120636755153160145575411401614777530171117604微型载货车≤1T2470412461322880965717883年度合计68980416441174162868121698629036560874地区比重12.3%7.42%20.93%51.14%3.03%5.18%100%附表3-4:
附表3-5:附表3-6:2002年重庆市汽车拥有量约35.8万辆。
3、主要竞争市场概况附表3-7:交易市场名称位置经营规模定位现状老顶坡汽摩交易市场石桥铺二郎占地460亩,总建面10万m2重庆最大的机动车配件交易超市,同时进行货车、轿车、专用车交易现已完成一期面积约100亩的配件交易区项目的建设,二期约150亩的整车交易区项目还未开始启动
隆鑫汽摩交易中心石坪桥与大公馆之间占地120亩,总建面4万m2以交易微轿、微客、小型皮卡、摩托车为主,几乎没有货车由于场地规划及建设先天不足,就其现有规模,目前较难做大做强鹅岭汽车一条街渝中区长江一路建面3.2万m2以轿车市场为主,辅以汽修、酒店等。是目前重庆市轿车经营规模最大、效益最好的市场中汽西南汽车超市高新区石桥铺二郎路口建面0.7万㎡轿车市场商家开发并经营,管理模式良好,麾下各公司分别代理一个轿车品牌,自负盈亏;代理品牌较其他市场高档名车广场渝中区菜园坝建面1万㎡轿车市场开发商是国有企业,收费较低,效益一般。重庆协信(控股)集团有限公司属下的重庆机动车交易市场总占地面积83.85亩,建筑面积为5294m2,营业办公室共128套,现停放各种类型货车约770辆。目前,机车市场为重庆市货车交易最为集中的地方,至少占据重庆货车年交易总额的80%以上,其最近四年交易量与交易额见下表:附表3-8:
附表3-9:二、市场前景分析(一)加入WTO后,我国对汽车工业的保护无论是关税或非关税的壁垒都将在五年内逐步取消,有利于促进我国改善汽车市场环境、调整产业结构、提高开发能力。有利于促进我国汽车工业集团化道路的发展,扩大集团规模,降低制造成本,刺激汽车消费。
(二)已经实施的汽车信贷消费政策和即将推行的燃油税政策等规范汽车市场的措施,将进一步促进我国汽车交易市场持续、稳定发展。(三)重庆市大力加强道路交通基础设施建设,“半小时主城”及“八小时全市”畅通工程的实现,大大改善了公路交通条件,促进了汽车消费增长。到2003年底,将要建成的渝万高速路、渝黔高速路、渝遂高速路、渝达高速路使重庆市辖区内的主要区、市、县由高速路连通。尚未有高速路的市、县将修建省一、二级公路连通。重庆市整体公路条件的改善必将引起汽车需求量的增长。据业内人士预测,未来五年重庆汽车需求量每年将保持15%-25%的高速增长,五年内每年将达8-10万辆的交易量。(四)重庆市2002年7月1日开始实施的路桥收费改革措施,大大降低了车辆使用费用,刺激了重庆市的汽车消费,特别是私人轿车市场消费空间增长较大,将会给重庆市汽车交易带来巨大商机。三、重庆西部国际汽车城的优势(一)区位优势重庆西部国际汽车城地处巴南区花溪镇,离市中心仅8公里,是全国同规模的汽车市场中距离市中心最近的,符合现代大市场郊区化、易于实现大流通的发展趋势,顺应了区域经济发展战略,获得了政府的大力支持。从南岸
四公里到巴南岔路口汽车交易一条街的格局基本形成。现目前已建好的有:六公里中汽重庆销售公司(经营轿车、货车)、七公里北京吉普(切诺基)重庆销售公司、岔路口上海大众轿车销售公司(经营桑塔纳)。有近二十家汽修厂、驾校。拟建的有:重庆西部国际汽车城(主营货车、客车、工程车及特种车辆,兼营轿车),九公里重庆公路运输总公司渝南汽车交易市场(以经营客车为主)、花溪红光旧车交易市场。另外,已有的为汽车市场服务的相关机构有南岸七公里汽车检测站、八公里重庆车辆管理所江南分所。它们的存在,为汽车交易一条龙服务创造了较好的条件。南岸四公里到八公里汽车交易一条街的形成,其现成的汽车交易广告效应和规模效益将是其他汽车交易市场无法比拟的。(二)规模优势重庆西部国际汽车城是目前西部地区规模最大、功能最全、模式最新的多功能国际化现代汽车城,占地420亩,总建筑面积近21.664万平方米。其中露天展场15万平方米,棚盖展场1万平方米,4S店2.664万平方米,办公室及门面3万平方米,可供300——400个汽车、配件及配套厂商设点销售。(三)交通优势重庆西部国际汽车城地处重庆南部经济开发区,南坪经济开发区的结合部,位于重庆市南大门渝黔快速主干道出入口处,东临渝黔高等级公路,西有即将建设的44米宽的菜园坝复线桥南引道,距主城区南坪4公里,有重庆长江大桥、重庆长江二桥、鹅公岩长江大桥、马桑溪长江大桥等构筑交通辐射网络,交通便捷。
(四)经营优势重庆机动车交易市场的入驻商家总量为97家;(统计截止2002年6月统计)未入驻准备入驻的商家总量约为30家;因场地有限,与场内商家挂靠经营的商家约为15家。通过详实的商家调查,并通过组织具有代表性的现重庆机动车交易市场经销商现场查勘,均看好新市场选址,并要求尽快整体迁入新市场。为此,可充分利用该集团所属机动车市场已形成的人气、商气,为新市场尽快启动创造便捷条件,有效节省了创建一般新市场的培育期。重庆西部国际汽车城将采取国内外大型汽车市场的先进管理经验,突出专业化的服务优势,使厂商的经营管理费用大大降低。市场调查结果如下:附表3-10:附表3-11:
(五)政策优势该项目是重庆市2003年重点项目之一,得到了重庆市各级领导和部门的关怀和大力支持。市府有关部门明确表示,在重庆市内不再重复建设类似的大型汽车市场。作为重庆市及巴南区的重点项目,从立项批复、手续办理到招商经营、税费及配套政策上都将得到特殊扶持,必将会给项目建成后的运行提供政策保证。主管全国汽车流通的国家经贸委贸易市场司及中国物流与采购联合会也表示,对西部国际汽车城的规划设计、招商引资,以及拟结合新市场招商而筹办的“2004中国货车及工程机械交易博览会”将给予大力支持,业已达成初步合作意向。(注:中国物流与采购联合会的前身是国家国内贸易局,是国家经贸委直接管理的15个综合性行业协会之一,代管全国7个重点事业单位与26个全国性专业协会。其主要职能实施创业管理促进全国性的汽车流通企业、物流企业以及大型专业市场的发展。)(六)网络优势
传统汽车市场里厂商与消费者之间完全是一种面对面的沟通、交流、销售模式,而重庆国际汽车城将在传统市场的基础上,运用现代化的网络服务突出“无形”市场的功能。市场展销区配有先进的通讯系统,并提供电子显示屏及“电子商务”等信息平台。第四章建设内容及规模一、功能定位(一)市场定位
重庆西部国际汽车城定位为中国西部地区集国内外品牌轿车、货车、专用车、工程机械整车交易、配件供应、物流配送、维修保养、装饰美容、汽车会展等于一体的汽车贸易及服务中心,是西部地区规模最大、功能最全、模式最新的多功能国际化现代汽车城。(二)经营品种轿车、货车、客车、专用车、工程机械车、汽车配件、装饰美容材料等。(三)功能分布整个汽车城分为贸易园区、配套园区和服务园区共三大园区:1.贸易园区:包括汽车交易区、零配件交易区;2.配套园区:4S店集合区、会展区、物流配送、维修装饰区;3.服务园区:包括综合管理服务区、生活服务区。(四)服务项目1.为进场厂商提供日常商务服务:协调有关职能部门,现场提供工商、税务、车管、稽征、金融、保险等管理与服务;2.代客新车上牌、驾驶证备案、车辆、年审、办理保险服务等;3.组织汽车展销会、交易博览会,提供有关国际汽车发展的最新动态信息;4.建立汽车专业网站,开设电子商务项目,建立网上信息查询及交易通道,设立大屏幕电子显示系统,发布汽车交易信息;(五)辐射范围立足重庆,辐射西南,联结国内、国外汽车市场。(六)土地概况地理位置:位于重庆巴南区花溪镇其龙工业园区,为巴南区与南
岸区相临之“门户”,东临渝黔高等级公路、西临规划的菜元坝复线桥南引道、距渝中区8公里土地面积:面积420亩。土地用途:商业、市场、办公、物流。(六)总体构想为保证项目成功,项目规划按照“前瞻性、高起点、低进入、统一设计、分步实施”的原则,整合社会、政府以及行业各方面资源,积极建造全新的重庆西部国际汽车城。二、建设内容建设规模项目总占地420亩;汽车露天展场15万平方米(含物流中转库1万平方米);汽车棚盖展场1万平方米;一楼一底展场办公室及门面3万平方米;一楼一底4S店26640平方米道路及绿化81400平方米。第五章建设地址及建设条件一、建设地址
本项日拟建于重庆市巴南区八公里处,花溪镇其龙村二社和六社,该场地地处重庆南部经济开发区、南坪经济开发区的结合部,是以大型的仓储式批发为主的集散中心,位于重庆市中心城区南大门渝黔快速主干道出入口处,距主城区南坪4公里,有重庆长江大桥、重庆长江二桥、鹅公岩长江大桥、马桑溪长江大桥等构筑交通辐射网络,交通便捷。二、建设条件(一)地质条件1.地形地貌该区地貌单元属于长江南岸构造剥蚀丘陵,微地貌单元有构造剥蚀丘顶、构造剥蚀斜坡及沟谷。该区总体地势东高西低,南、北高中部和西部低。Ⅱ号地块地面标高最低,179.00m,最高点253.40m,相对高差74.4m,自然斜坡坡角约50-400。场地主要位于二冲沟内,其一为场地北部的冲沟(流水沟),大致为东西走向。其二为南侧的冲沟,大致为东西走向,两冲沟在场地中部交汇后,向西流出场地,场地东北角外侧现为垃圾填埋场,其场顶标高在220m左右,场底标高在184m左右,高差约36m。Ⅲ号地块地面标高最低232.00m,最高点238.50m,相对高差6.0m,场地较为平缓。Ⅳ号地块地面标高最低205.00m,最高点243.00m,相对高差38.0m,自然斜坡坡角约50---380,场地大部分位于剥蚀残丘顶部。Ⅴ号地块地面标高最低216.80m,位于北侧的冲沟内,最高点245.87m,位于场地中部,相对高差29.1m,自然斜坡坡角00---300
。场地北侧有一冲沟,由东向西穿过似建场地进入工程用地。Ⅵ号地块地面标高最低224.00m,位于北侧,最高点244.0m,位于场地东部,相对高差20m,场地较为平缓。场地西端外侧有一小冲沟,由东向西绕拟建场地进入Ⅱ号地块。Ⅶ号地块地面标高最低200.00m,位于北东侧,最高点247.0m,位于场地西侧,相对高差47m,自然斜坡坡角约50---390。场地为三脊夹二沟形。2.地质构造及沿性特征该区构造单元为南温泉背斜北西翼,岩层呈单斜状产出,产状2930<440。场区内未见断层,岩体中可见二组构造节理,J1:1050<660,节理间距0.90---1.20m,节理面具铁质浸染现象,节理面平直,多呈闭合状,延伸性差;J2:2950<450,节理间距1.20---1.50m,延伸1—3m,节理面张开度0—1cm,具铁质浸染现象,局部为粘性土充填,延伸性好。为顺层节理。3.地震烈度根据《中国地震烈度区划图》(1990年版),评估区地震基本烈度为Ⅵ度。(二)气象条件根据有关气象资料,重庆市属于中亚热带湿润季风气候,气候温和,四季分明,热量丰富,雨量充沛,季风明显。气候具有明显随海拔高度变化的立体规律,是典型的山地气候。
1.气温绝对最高温度42.2℃绝对最低温度-1.8℃历年年平均气温17.8℃最冷月平均气温7.2℃最热月平均气温27.4℃2.相对温度历年年平均相对湿度79%最热月平均相对湿度75%最冷月平均相对湿度83%3.降雨量历年年平均降雨量1081.7mm最大日降雨量192.99mm最大小时降雨量65.2mm4.降雪量历年平均降雪天数1.2d最大降雪深度3.0cm5.气压历年平均气压98.39kpa6.风向全年主导风向及频率N13%
年平均风速2.2m/s最大风速28.4m/s7.雷暴日历年平均雷暴38.6d8.日照历年平均日照时数1230h9.风压基本风压30kg/m2项目拟建场地位处亚热带,气候温暖潮湿,雨量充沛,多年平均降雨量1100mm以上,降雨多集中在5-9月份,占全年降雨量的三分之二。(三)水文地质条件该区大部分地区位于丘陵斜坡上,大气降水排泄径流条件较好,经调查无泉水流出,浅部无地下水存在。但冲沟、沟谷段局部有上层滞水或基岩裂隙水。沟谷内水流主要受大气降水和人类生活排水的补给。评估区水文地质条件简单,但应当注意的是场地内的所有排水均通过Ⅱ号地块中部的冲沟向西排出,故工程建设中应当注意保持、恢复和加强此冲沟的作用。(四)环境交通条件
项目建设场地位于城乡结合部八公里处,地势较平坦、开阔,山清水秀,环境优美。该场地位于重庆市中心城区南大门渝黔快速主干道出入口处,距南坪四公里,距渝中区八公里,有重庆长江大桥、重庆长江二桥、鹅公岩长江大桥、马桑溪长江大桥等构筑交通辐射网络与全市各区相连,交通便捷。(五)水、电、气、通讯等供应情况重庆西部国际汽车城使用水由南坪江南自来水厂供应,由于本规划区沿渝黔路展开,故本规划区可由渝黔路市政管网供水,渝黔路上敷设有DN600市政给水主干管,市政供水压力可达到高程300米。根据现状地形条件,规划从市政给水主干管引入本规划区。本规划区拟由渝黔路市政给水主干管DN600上接一根管径为DN200的给水管,沿展场道路布置一条DN200的环状给水管。根据本规划区总平面布置及负荷分配情况,规划区内设二座10KV配电房,二座10KV配电房电源通过敷设在渝黔路上的600╳600的电缆沟引入。变配电房设备均采有成套设备,具有占地面积小,经济技术性能指标优越等特点。二座配电房采用电缆环网供电方式,以提高供电的可靠性。各变配电房采用放射式向各用电单元配电,各用电单元内配电采用树干式和放射式结合的方式配电,低压配电半径不超过300米。天然气供应来自重庆市天然气公司(南坪供应站),由用户楼栋调压装备调压。市话需求量预测,办公楼按1.5线对/100m2,整个规划区预计市话总需求量约450线对。
本规划区市话系统拟由渝黔路上24孔的市话电信排队管敷设一条3孔的电信排管引至本规划区。整个规划区设1个电话交接箱。项目综上所述,该项目拟建地能源、通讯等基础设施基本满足该项目建设的需要,交通条件良好。第六章项目方案设计一、工程概况及区位关系
该工程系重庆协信集团与重庆华联铝业有限公司在巴南区政府的支持下,购买土地420亩,规划为高起点大规模的重庆西部国际汽车城。规划用地位于巴南区八公里附近,用地为不规则形状。土地东南临渝黔路,西北为44m规划高架大道。交通方便。二、规划设计指导思想及依据(一)设计指导思想根据社会、经济、自然状况,结合本规划区的用地条件及用地性质,坚持“社会、经济、环境”三效益最佳统一的原则,科学的设计高起点、大规模的重庆西部国际汽车城,使之具有汽车交易所必需的商业气氛的同时又不失大方、典雅的氛围。在保证功能组织合理的前提下使平面构图优美完整,具有艺术性。突出规划设计的先进性、引导性和市场性,探索面向二十一世纪可持续发展的开发模式。(二)规划设计依据1.《中华人民共和国城市规划法》及相关规则;2.建设部《城市规划编制办法》及实施细则;3.《重庆市城市规划管理条例》;4.国家及地方有关城市建设法规;5.规划区的自然、经济、社会资料。三、规划目标及总体思路(一)规划目标实现布局合理、功能齐备、环境优美、技术先进的现代化的综合社区。密切联系客观实际,结合气候、风向、地形、地貌及周边环境进行创作,建立“以人为主,物为人用”的观点。
(二)总体思路1.结合地表,统一设计、分区规划,由总体到局部进行设计。2.合理分区,合理布置景观大道、会展区、露天停车展场、商务办公区、物流配送中心区、还建住宅区。做到既紧密联系,又分区明确,互不干扰。3.考虑场地的地理优势,注意国际汽车城的形象,采用高低错落,一张一弛等手法,来强化各类建筑所体现的景观特色。四、规划布局将用地划分为几大功能部分来进行规划设计,规划用地范围大部分规划为汽车展场及经营用房,并结合管理、服务等设置相应配套设施。主入口宽度为50M,出入口部分处理成入口广场,以有利集散人流、车流。在建筑的形式上强调简洁、明快,具有现代感及高科技感,以给人视觉上的强烈冲击力。规划布局请详见重庆西部国际汽车城规划方案设计总平面布置图。说明如下:
整个汽车城平面如d字型,d字形的一竖沿渝黔公路南北方向展开,中央是汽车城大门,大门两侧沿渝黔路临街布置为品牌轿车交易区;进入汽车城大门是50米宽的东西干道,沿干道北边分别布置轿车露天展场、4S店集合区;沿干道南边布置摩托车交易区及汽车摩托车配件交易区;干道西端预留汽车会展中心位置;干道和d字型的西南部,布置货车交易区。整个平面布置和建筑力争模式新颖,具现代感,以充分展示项目形象。城内绿化带形成有机整体,配以休闲、歇息场地、草坪和花坛等。满足促销对场地的需求、营造良好的汽车经营气氛,树立市场形象。综合管理服务、零配件交易、物流中转区等,要求设施齐备,功能完善。大门按50米宽设计,且考虑活动集会地等,要求极具现代感。该项目在设计上充分展示特殊风格,达吸引人流及商家前来观赏和增进购置力的效果。4S店沿景观大道中间靠两旁边布置,共5套,层高6M。在室内靠后边设计楼中二层配套办公室等服务用房,要求梯道、过廊等装修美观大方,用料高档,选用实木为主要装饰材料。灯具要求光照充足,配以高档吊灯、环形漫射灯等,形成无毒无害自然室内极好景观。考虑每套占地面积3333㎡,合计占地16667㎡左右,总建筑面积为26640㎡。结构上;基础拟采用带型基础,上部为框架和局部轻钢网架。装饰上选用天然花刚石料、不锈钢、工艺品、巨型落地玻璃等。门面房共二层,沿渝黔公路边偏北布置。基础拟为条形基础,上部为框架及轻钢结构。总建筑面积约10000㎡
。一层为门面房,向内区开门,层高4.2M,进深约27M。二层是平街门面,层高拟为6M,进深27M。在室内靠后边设计楼中二层配套办公室等服务用房,要求梯道、过廊等装修美观大方,用料高档,选用实木作主要装饰材料。灯具要求光照充足,配以高档吊灯、环形漫射灯等,形成无毒无害自然室内极好景观。三层设计上考虑为物业管理等用房,层高3M,进深约12M。露台考虑作屋顶花园等,以美化环境。外立面选用大型落地玻璃、不锈钢饰品、工艺品和天然花岗石等,与环境绿化协调一致形成极好的境观。展场办公楼为2层,布置在城内货车展场旁边及门面房之后,有利于方便其办公等。178套,60-120㎡/户,满足方便办公等要求。层高3M,进深拟考虑12M。总建筑面积20000㎡。基础为条形基础,其上为框架结构。室外考虑开大窗户,保证采光通风,明朗大方。外立面造型别致,柱头以罗马柱形式,取直线、曲线,屋顶线条明媚,与高级外墙砖形成质感对比效应。外装饰高级外墙砖,地面为高级大块地板砖,尽量考虑与环境自然相协调。汽车棚盖展场1层,靠大门进景观大道左面布置,占地面积10000㎡。轻钢网架结构。棚盖采用轻质透明玻璃钢瓦,与地面大块高级地面砖相辉映。汽车露天展场,靠进景观大道的左面城后区及门面房之后布置,总占地面积为150000㎡。地面拟以混凝土考虑,作功能分区划分线处理,以利管理。配以绿化带及花坛等,美化其环境。城内设计周界防护报警系统、监控系统及音乐系统。相关房间设闭路电视及宽带网、通讯等。外立面:现代、简洁、结合广告牌统一设计。考虑空调机的统一放置与外立面的协调,要求空调水统一排放。卫生间按设计规范,结合实际,满足方便使用、清洁卫生、通风等要求,并要求全采用板下无管式设计。
五、交通组织(一)在临渝黔路上设四个出入口以解决汽车城与外部的人流、车流交通问题。(二)汽车场城内从大门到城后区为32米宽景观大道,为人流主通道。(三)汽车城内道路主干道宽16米,次要道路宽8米,各道路相互联系,从而形成几个功能地块。(四)汽车城西面用架空道路与规划的菜元坝复线桥南引道联结。六、小区公建设施规划本规划在充分体现国际汽车城的气氛同时,加强配套设施建设,以提高汽车城交易的商业效率、品质,公建分布结合绿化体系布置。市政配套设施:(一)垃圾收集与处理:本规划区设有1个垃圾站,与洗车场结合设置,设计成小品式构筑物以美化环境,由物业公司集中至转运站,再由环卫车运至处理场。(二)公厕:小区内设有3处公厕。2个位于办公区。另外交易楼及经营用房内均设自用卫生间。(三)污水处理:小区生活污水接入城市道路污水干管,排至污水处理厂。七、绿地规划
规划区内绿地规划布局结构可概括为“点”“线”“面”有机结合的系统结构。(一)点:主要指庭院绿地,展场绿地,以草坪、花卉和灌木为主。(二)线:充分利用场内道路两旁行道树和人行道两旁的带状绿地形成线性的绿化布置,行道树采用效果好的常绿乔木,带状绿地则多用树木点缀。(三)面:在汽车城入口处及会展中心旁等地方充分利用土地成片布置草坪和整型植物,同时辅以五彩花卉来点缀,形成大片绿地。汽车展场与停车场满铺草坪砖,以增加绿地面积。八、建筑风格建筑风格既不拘泥于传统,也不宜一味的追随潮流,而应该选择一种经典的,富于渲染展示氛围的建筑形式,经过多次比较,初步决定采用晚期现代主义的建筑理念来指导设计。同时,借助于新型的材料、现代的处理方式,使重庆西部国际汽车城融入高科技、现代化的时代风格,做到既气派又典雅的效果。九、给水工程设计要求(一)用水量预测根据《城市给水工程规划规范》及重庆现状情况,确定了重庆西部国际汽车城最高日用水量约66.30m3/d。详见下表:
编号用水性质用水量标准用水单位最高日用水量(m3/d)用水时间(h)时变化系数(kh)最大时用水量(m3/d)1展场办公室及门面0.04m3/人。d728人29.182.28.02绿化15m3/ha0.92ha13.881.83道路15m3/ha1.56ha23.482.9合计66.3012.7(二)消防用水量预测室外消防用水量为30L/S,室内消火栓用水量40L/S,火灾延续时间3小时。自动喷水灭火系统用水量28L/S,火灾延续时间1小时。(三)给水水源及水压本规划区由渝黔路市政管网供水,供水水压达高程300米。(四)给水系统由于本规划区沿渝黔路展开,故本规划区可由渝黔路市政管网供水,渝黔路上敷设有DN600市政给水主干管,市政供水压力可达到高程300米。根据现状地形条件,规划从市政给水主干管引入本规划区,具体布置详见《给水排水工程规划图》。本规划区拟由渝黔路市政给水主干管DN600上接一根管径为DN200的给水管,给水管沿展场道路布置一条DN200的环状给水管。(五)消防给水系统
消防给水系统与生活给水系统共用。室外消防用水由设在本规划区内的生活消防给水管上的室外消火栓供给,室外消火栓沿道路敷设,其间距不超过120米。十、排水工程设计要求(一)污水量预测本规划区污水量汽车城的生活给水量的90%计,污水总量为29.1m3/d。道路及绿化用水就近排入本规划区雨水管,故不计入污水总量。(二)污水系统规划为了提高环境质量,保护水体,本规划区规划为雨、污水流制排水系统。根据本规划区地形条件,在本规划区展场区敷设一条管径为DN400的污水排水管与市政排水沟相接。本规划区内排放的污水经无能耗污水处理装置处理后,达到国家有关污水排放标准的要求后再排入市政污水管内。(三)雨水流量计算雨水量采用现行重庆市暴雨强度公式,设计降雨量重现期采用5年,径流系统0.65,其汇流面积根据区内地形确定。(四)雨水工程规划雨水由雨水管网根据地形分片收集后就近排入市政排水沟。(五)排水管径选择污水管道与雨水管道最小管径,按设计规范分别采用混凝土管DN300和DN400。
十一、电力工程设计要求(一)负荷预测本规划区用电负荷标准预测参照国内有关分类综合用电指标并结合重庆市土建学会电气专委会推荐的指标进行负荷估算。展场办公楼及门面:60---80W/m2(Kx=0.6)室外环境:3---5W/m2注:括号内为需要系数。考虑各类用电负荷间的同时系数为0.85,根据建筑综合技术经济指标及以上负荷指标计算得出本规划区的计算负荷为2370KW。(二)供电设施根据本规划区总平面布置及负荷分配情况,电力供电是由110KV引入进行变配电。规划区内设二座10KV配电房,其中630KVA的电力变压器2台,二座10KV配电房的电源通过敷设在渝黔路上的600×600的电缆沟引入。变配电房设备均采用成套设备,具有占地面积小,经济技术性能指标优越等特点,二座配电房的供电采用电缆环网供电方式,以提高供电的可靠性。各变配电房采用放射式向各用电单位配电,各用电单元内配电采用树干式和放射式相结合的方式配电,低压配电半径不超过300米。(三)规划区内道路、广场照明管线在人行道或绿化带下穿管直埋,其他电力电缆均采用电缆沟敷设方式。(四)高压走廊设置原则
按重庆市城市规划管理技术规定要求,沿110KV架空电力线两侧边导线各留出10米高压走廊防护绿地。十二、电信及共用天线CATV工程设计要求(一)市话需求量预测市话需求量预测,经计算整个规划区预计市话总需求量约450线对。(二)电信网及宽带网规划本规划区市话系统拟由渝黔路上24孔的市话电信排队管敷设一条3孔的电信排管引至本规划区。整个规划区设1个电话交接箱。整个电信网路的规划设计都考虑到“智能化”实施的可能性,并为此留有相关的足够通道。同时铺设宽带网。(三)CATV电视系统规划本规划区为共用天线电视系统由城区CATV网引入。规划区内不设前端,仅有放大~分配~分支系统,规划区内电视电缆一律下地敷设,在同一走向的电信管道内留孔作为电视系统专用线,并与电话通信线一起直接至每一幢单位建筑内。(四)电子商务系统汽车城内设置局域网,用于电子商务系统。十三、燃气工程设计要求(一)用气量预测
天然气生活用气量指标取1.5米3/日户,公建用气量按生活用气量的20%计,未预见用气量为总用气量的5%,经计算预测天然气日用气量为394.0米3/日。(二)管网规划规划区天然气气源来自渝黔路的Ф159市政天然气干管。用一根Ф108的管道接入规划区,支管管径为Ф76。管网压力级别采用中压单级管网,管道设计压力为0.3Mpa,支管末端压力不小于0.03Mpa。采用无缝纲管输送,楼栋调压箱调压,低压进户的供气方式。十四、工程管线综合设计要求规划电力电缆或电力电缆沟与电信管、燃气管分侧布置,雨水管设在道路的车行道下。规划区内电力电缆沟为明沟,覆土最浅,在地表面,其次为给水管和天然气管,埋深0.8米左右,电信排管埋深1~1.2米,雨水管埋深在1.8米,污水管埋深在2.5米左右。十五、防灾设计要求该规划片区防灾规划主要是指防火,规划区内各项建设工程必须严格执行现行国家颁布的防火规定(范),加强消防设施的建设。
第七章环保、消防、节能及安全一、环境保护(一)设计依据1.中华人民共和国国务院令第253号文《建设项目环境保护管理条例》;
2.《污水综合排放标准》(GB8978-1996);3.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96);4.公用专业提供的有关资料。(二)设计范围该项目主要针对重庆西部国际汽车城汽车交易市场、4S店、展场办公室及门面等排放的污染物进行治理。(三)主要污染物及治理措施主要的污染物为生活污水及生活垃圾,生活污水,油污等经管道收集后排入高效无能耗生活污水处理设施,处理达标后排入市政污水管内。生活垃圾及包装物等采用袋装化处理,然后集中到区域内垃圾站,定期运往垃圾场进行处理。该项目交易城区域内的绿化采用点、线、面相结合的方式布置,道路两侧的带状绿化地,建筑物周围形成点状绿化,交易城前区的绿化及花坛,为汽车城创造了较好的环境。二、消防(一)消防设计依据1.《建筑设计防火规范》(GBj16-87);2.《汽车库、修车库、停车场设计消防规范》(GB50067-98);(二)总体布局汽车及配件交易市场道路成环状,并可端部回车,消防车均能顺利通过,便于发生火灾时,可由市政消防支队施救。
(三)建筑结构区域内各建筑物的结构造型、墙、柱、梁、板等均按照“建筑防火规范”的要求进行。各建筑物的疏散距离用出口数量也符合防火规范要求。各主要建筑的耐火等级为二级。(四)消防给水1.室内消防(1)根据GBJ16-87《建筑设计防火规范》规定,交易市场的建筑物的室内消防水用量为40L/S。(2)消防给水以市政给水为供水源,供水压力能满足本设计要求。(3)室内消防管道竖向成环状。2.根据GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》规定,配置一定数量的灭火器。3.室外消防(1)该区域室外消防用水量30L/S。(2)室外消防给水采用低压制,区域给水管网呈环状布置,布置,管径为DN150mm,在室外管网上每隔80-120米设置地上式消火栓一支。三、节能(一)设计依据1.《中华人民共和国节约能源法》;
2.国务院《节约能源管理暂行条例》;3.公用等专业提供的有关规定及标准等;4.节能专业有关规定及标准等。(二)设计范围主要是交易城内各建筑物及办公楼的土建和公用系统的节能设计。(三)主要节能措施1.各建筑物尽可能采用南北朝向,有利于建筑物的采光和自然通风,以有利于减少能源的消耗。2.变电站的设置较接近用电的负荷中心区域,以减少输电损耗,采用干式变压器,既可提高供电质量,也可减少其损耗。设置功率因素自动补偿装置,使其功率因素从0.72提高到0.93,以减少变压器的损耗和无功损耗。3.各建筑物的照明采用高效节能光源,以节约电能。四、安全卫生(一)设计依据1.国发(1993)50号文《国务院关于加强安全卫生的通知》;2.各相关专业提供的资料。(二)安全卫生方面采取的措施1.在总平面布置时,设置相应的防火间距和消防通道,保证了足够的消防扑救面。
2.各建筑物按三级防雷建筑物考虑防雷设施,在屋顶与受雷击部位敷设避雷带。3.低压配电系统采用TN-C-S制接地方式。进出建筑的所有金属管道均与接地装置作等电位连接。采用综合接地装置,接地装置以利用建筑钢筋为主,辅以人工接地板,接地工频电阻不大于4欧。4.在防暑降温方面,建筑室内采用窗式或壁挂式空调器,以达通风降温目的。第八章 招投标方案根据《中华人民共和国招投标法》、国家发展计划委员会第3号令以及重庆市有关工程招标文件规定,确定施工单位和监理单位。一、招标形式
由业主按国家招投标法及有关规定,此项目拟采用邀请招标形式确定施工单位和监理单位。二、招标范围项目的设计、施工及监理部分为全部招标、设备及重要材料采购为部分招标。三、施工及监理单位资质要求施工单位资质须为二级以上企业。施工监理单位须为甲级以上。四、招标信息发布向预先选择的若干家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其它组织发出投标邀请函,请他们参加竞争。五、招投标工作组织由业主负责组织实施该项目的招标工作,招标须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工单位不得少于五家,参加投标的监理单位不得少于三家。
第九章 项目的组织机构设置一、组织管理
重庆西部国际汽车城有限公司由重庆协信控股(集团)有限公司与重庆华联铝业有限公司共同投资组建,重庆西部国际汽车城有限公司统一负责整个项目建设和建成后的经营管理,包括规划、设计、拆迁、建设、管理、招商、融资事务的组织、协调、运作。二、组织机构及人员配备(一)组织管理及经营者基本概况1.组织架构公司严格按现代企业制度建立组织机构,设置董事会,实行董事会领导下的总经理负责制。机构设置详见“组织机构图”。组织机构图董事会董事长三总师总经理副总经理
行政人事部物管部财务部市场管委会招商策划部工程部在公司组织机构图示中,计划当工程完工后,工程部随即撤消,并入物管部;招商部并入市场管理委员会。各部门主要职责为:行政人事部:负责公司行政、办公、人事等工作;同时负责协调公司各部门的关系。招商策划部(后期并入市场管理委员会):负责项目策划招商设计、实施。市场管理委员会:负责市场日常经营、管理,协调各用户之间关系、帮助办理有关证件等。物管部:负责整个小区的物业管理工作,即:维修保洁、保安、防火、保持良好的生活、经营环境。财务部:负责公司的会计核算、监督、划拨款项、报销、资金计划制定、财务预决算编制,协调银行、税务机关关系。工程部:负责项目建设、组织设备采购、审阅图纸、预算、现场监督、办理拆迁、征地手续,设施设备运行,维护。2.经营者素质
公司对经营班子成员的选聘实行高标准、严要求,副总经理及以上职位,要求本科及以上学历,大型企业、公司相关职位5年以上工作经验,并且取得突出成绩者。(二)人员编制该项目由重庆西部国际汽车城有限公司负责整个工程的建设、招商及管理,其人员采用聘用制。公司员工的福利待遇根据国家有关规定执行。公司按税后利润的一定比例提取奖励基金,对有重大贡献的员工实行特别奖励,形成公司长期的凝聚力。员工计划为:时间2002年四季度2003年一季度2003年二季度2003年三季度人数30人40人60人100人注:员工人数应分阶段增加,项目竣工后将基本保持员工队伍稳定。第十章 项目实施进度一、建设工期重庆西部国际汽车城工程项目建设总工期为十一个月时间,根据计划于二000二年十一月开始进行前期筹划工作,到二00三年九月底主体工程竣工验收,交付使用。
二、项目实施进度安排(一)前期工作阶段项目建议书编制及报批;规划及方案设计、选址;可行性研究报告编制及报批、完成审批;以上工作在前四个月内完成。(二)设计招标阶段根据计划逐步完成初步设计和施工图设计;对土建及材料设备进行招投标;以上工作在前四个月内完成。(三)施工阶段在七个月时间内完成主体工程、设备安装、室内外水、电、气、通讯等地下管线铺设,内外装饰工程及道路、广场绿化、环保、灯饰等配套设施建设。(四)竣工验收根据计划在建设期最后两个月内逐步完成水、电安装、室内外装饰、环境绿化及施工验收。以上各阶段将交叉作业。三、项目实施进度表该项目具体实施进度安排详见附表10-1《重庆西部国际汽车城工程项目进度计划表》。
第十一章 项目营销策划一、项目定位(一)目标客户定位根据项目的市场定位,该项目的目标客户主要包括以下几类:·轿车经销商:主要包括各品牌专卖店、4S店、各级代理商、以及轿车经营者等;
·货车经销商:主要包括各类载货车、人货两用车、特种车、专用车、工程机械等经营者等;·客车经销商:主要包括各品牌大、中、小型客车经营者等;·汽车零配件经销商;·汽车维修和美容服务行业经营者;·生活服务行业经营者:主要包括餐饮、休闲、娱乐、住宿、购物等行业经营者;·汽车销售“一站式”办公服务单位:主要包括税务、稽征、工商、银行、车管、保险等职能机构(办事处)等。·物业投资商:专业炒卖商业物业的短线及收租的长线投资者。(二)项目形象定位重庆西部国际汽车城—中国汽车市场的风向标,西部汽车市场的领头羊。她积淀了我国汽车市场领域的发展成果,同时又吸取了世界汽车行业发展中的菁华。从规模上讲她是我国西部一座宏大的“汽车城”;从功能上讲她是一座涵盖了汽车流通领域所有环节的“汽车贸易园”。西部汽车城具备以下几个显著特征:现代感,国际化功能完善,设施齐全规模宏大,气势磅礴全方位,全过程服务
(三)功能定位销售、售后服务、办公、生活配套等于一体,汽车的相关业务除生产外均能在汽车城内完成。(四)市场区域定位汽车城的市场区域是以重庆为基地,辐射至四川、贵州、湖北、湖南等地。(五)概念定位1.主题概念设计·重庆西部国际汽车城——中国汽车市场的风向标·重庆西部国际汽车城——中国西部首家现代化国际汽车城对项目设计主题概念可以通过概括性的语言在社会公众和潜在客户心目中树立起项目直观的印象,并具备充足的外延空间,通过分概念进行具体化。2.分概念设计·重庆西部国际汽车城——我国汽车流通领域功能完善、设施齐全的汽车交易、博览及售后服务中心·重庆西部国际汽车城——我国西部地区首座现代化国际汽车贸易园区·重庆西部国际汽车城——我国首座提供汽车资讯的信息交流中
心·重庆西部国际汽车城——培育汽车商界巨子的摇篮·重庆西部国际汽车城——汽车消费者的乐园二.产品策略所谓“推销第二性,物业第一性”,即产品质量是基础,整合营销是上层建筑。(一)品质规划策略近两年来,汽车市场蓬勃发展,特别是2002年发生“井喷”现象,汽车行业首次超过电子行业,成为国家支柱性行业,各地的汽车城上马项目激增,市场竞争空前激烈。该项目并不盲目追求豪华高档,而是以“美观、实用、以人为本”为基本准则,达到“人无我有,人有我精”。1.室外展场:地面铺设广场砖,露天展场设置零星露天休憩区,为顾客及商家提供方便。2.4S店:临街及面向汽车城内部的墙壁以落地玻璃为主,既美化市场,提高交易场所的通透性,又尽量向顾客展示产品,争取更多的销售机会。3.展场办公室及门面:办公室可根据商家要求变更面积,天地墙简单装修。各商家在公共区域的各种展示(包括门楣、广告等)由汽车城统一规范,重点放在安全系统及电子商务系统的配备。
出入口控制均采用玻璃破损红外线综合控制系统;闭路电视监视系统;保安巡更管理系统;自动感应消防喷淋系统;三A智能化系统(办公自动化DA,通信自动化CA,设备管理自动化BA);计算机网络采用FDDI,100MBPS,可靠性规范,48/5B编码,分布式时钟;公共广播传唤系统;结构化综合布线:信道直接符合B—IS—DN设计标准,最大数据传输功率为100MBPS,能传输语言、数据、传真、图形、图像资料、电视会议与安全监视系统的信息、建筑物安全报警和空调控制系统的信息等;宽带网设置;卫星电视信号接收、调制、调解系统。4.公共区域:提高绿化面积及道路宽度,方便人流及车流,并营造一个舒适的购物环境。(二)软件服务策略除保安、车辆调度及清洁等常规服务外,特别提供秘书、翻译、图文传真、电报、复印、打字等商务服务;订购国内国际机票、火车票及船票服务;房屋维修及装饰服务;室内水电、家电、办公用具维修服务;办理宾馆客房、餐饮、娱乐的预定服务;提供代购物品及送餐服务;提供代管房屋及会议设施服务;提供代缴费服务;提供代办各种工商执照服务;举办俱乐部活动;举办行业相关知识讲座及培训等;提供健身及休闲娱乐服务等。三、价格策略
该项目的价格应采用竞争导向定价法和成本导向定价法相结合的原则,即通过对重庆乃至全国的市场调查研究基础上,同时结合该项目的品质定位和成本的关系进行分析,所确定价格必须为项目利润和目标市场承受力之间的最佳平衡点,并具备绝对的市场竞争力和冲击力,除了汽车相关行业的商家外,为了吸引商业物业的长、短线投资商,必须给项目创造增值空间,并为汽车城留有价格回旋余地,建议采用“低开高走”的价格策略,即以相对而言较低价格入市、先聚集人气,再视其市场反应和销售进度来调整中后期价格,特别是开业第一年,价格优惠是销售及租赁的杀手锏。定价详见第十三章《经济效益评价》。付款方式要求灵活多样,最大限度的满足不同客户要求,方便支付,分为一次性付款、按揭、以租代售等。四、招商计划根据汽车城的功能分区的经营面积以及辐射范围内汽车相关行业的商家数量,确定汽车城的招商计划。(一)汽车展场汽车城前身——重庆机动车交易市场总占地面积55711M2,展车面积约39960M2,货车商家68家;(统计截止2002年6月统计)未入驻准备入驻的商家总量约为30家;因场地有限,与场内商家挂靠经营的商家约为15家,共计103家。汽车城汽车展场面积160000M2(含物流中转库10000M2),计划招商200——
250家,因此首先争取已有的商家全部迁移到汽车城的基础上,再从外界招商100—150家货车、轿车、客车、工程车及特种车辆经销商。(二)4S店经营面积26640M2,计划招商5-6家。现有意向的商家已达10家。(三)门面经营面积10000M2用于配件销售、汽车美容、修理等相关行业,计划招商40-50家。招商工作中轿车的招商难度相对较大,计划几乎囊括了全市目前所有的商家,但经过数月的摸底调查,商家对汽车城兴趣浓厚,具备可行性。五、营销策略(一)营销阶段划分根据重庆汽车市场经营周期规律和重庆西部国际汽车城整体工程进度安排以及公司对招商工作的节奏安排,本推广方案将项目的推广工作大致划分为以下几个时段:1.项目蓄势期(2003/1/15—20032/15)本阶段主要采用寻求媒体合作伙伴、召开媒体年终联谊会、新闻记者招待会、货车经销商见面会、重点轿车经销商见面会、重庆汽车市场专题研讨会等方式在媒介和业界初步树立项目的第一印象。在信息发布方面仅局限在项目VI、名称、概况等方面,让项目“
犹抱琵琶半遮面”,朦朦胧胧,唤起媒介和业界求知的欲望。通过厚积薄发的方式进行前期蓄势。2.形象塑造期(2003/2/16—2003//15)本阶段主要通过项目新闻发布会、媒体见面会、记者招待会、等新闻炒作方式和户外、报媒、电视、电台、车身等广告方式综合塑造项目形象。在信息发布方面主要包括项目识别系统、主题概念、主打广告语、项目规划设计、项目市场定位、项目简介等方面。本阶段的主要目的是树立项目的形象和初步建立项目的市场知名度和美誉度,为后期的强势推广打下基础。完成工作:·联系并确定广告合作单位、印刷品设计制作单位、模型设制作单位、报社、电视、电台等新闻媒体单位。·VI设计及VI系统的导入·项目宣传品设计及制作·项目模型设计及制作·户外广告选址及设计制作·项目工地及招商接待中心包装·软性新闻宣传·制作并发布项目电视形象广告·召开新闻发布会、记者招待会、货车经销商见面会、轿车经销商恳谈会·设立项目专业网站并将项目相关信息在网上发布
·召开开盘典礼3.强势推广期(2003/3/16—2003/10/30)本阶段主要通过开工典礼、开盘庆典、汽车赛事、优惠促销、开业庆典等促销推广和各媒体广告联合强势推广项目,让目标客户充分了解项目情况以激发起交易欲望。在信息发布方面主要包括项目的各强势卖点和客户主要关心的实质性问题。本阶段推广的主要目的是全面配合和促进项目的招商工作。完成工作:·硬性广告宣传·播放电视专题片·大型户外喷绘形象广告、路牌及霓虹灯广告·展开系列SP促销活动广告4.辅助推广期(2003/11/1—2004/6/30)本阶段主要通过各种促销活动、汽车交易博览会、汽车专题研讨会和专业知识讲座、汽车行业经纪人培训等方式制造新闻事件并辅以少量的项目形象维护广告,其目的主要是进一步促进项目的招商工作和维护项目的市场形象。·筹办汽车城专业期刊或杂志·筹建汽车俱乐部·召开开业典礼(二)主要推广渠道·报纸:重庆晨报、重庆商报、华西都市报、中国商报
·电视:CQTV-1、CCTV-1、CCTV-2、CCTV-12·电台:重庆交通广播电台·户外广告:大型喷绘、路灯、路牌、霓虹灯广告·车体广告:公交车广告、TAXI车内广告·网站:国内专业汽车网站、重庆西部国际汽车城网站(三)主要推广方式媒体主要推广方式备注报纸平面广告、软性文章、新闻电视形象广告、专题片、专题栏目电台新闻、广告、专题节目户外广告平面喷绘、布幅、车体广告喷绘广告、车内字体广告网站项目信息发布、行业信息交流现场工地及招商中心包装及宣传第十二章投资估算及资金筹措一、投资估算(一)投资估算的依据
1.《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》(1999年)、《重庆市安装工程单位基价表》(2000年)、《重庆市市政工程预算定额》(1999年)等重庆市颁布的有关工程造价方面的政策规定及指导结算价;2.重庆西部国际汽车城有限公司提供的有关资料;3.有关材料和设备的现行市场价格;4.现行各项税费标准。(二)投资估算范围1.工程费用包括土石方工程、溢流涵洞、4S店、展场办公楼及门面、汽车棚盖展场、汽车露天展场、道路建设、绿化及环境工程、供配电、给排水、弱电、电子商务系统。2.工程建设其他费用包括征地补偿费、拆迁安置费、前期工作费、建设单位管理费、工程勘察设计费、监理费用等3.预备费;4.建设期贷款利息。(三)投资估算结果
重庆西部国际汽车城项目建设总投资为11524万元,其中工程费用3395万元,其他费用6938万元,预备费为517万元,建设期贷款利息334万元,铺底流动资金340万元。详见表12-1《重庆西部国际汽车城项目投资估算表》。(四)投资估算说明1.工程费用·土石方工程:土石方60万立方米,每立方米工程费用8元,共计480万元;·溢流涵洞:涵洞长600米,每米造价2000元,共计120万元;·道路建设费每平方米120元,共216万元,绿化及环境工程每平方米13.2元,共84万元;·4S店取费:350元/M2,共计932万元;·展场办公楼及门面取费:300元/M2,共计900万元;·汽车棚盖展场取费:80元/M2,共计80万元;·露天汽车展场取费:20元/M2,共计300万元;·水、电设备及安装费共203万元,其中:供配电按16元/平方米估算,给排水按12元/平方米估算,弱电按8元/平方米。上述三项费用均只按4S店和展场办公室及门面面积估算。电子商务系统:80万元(其中安装费20万元);2.其他费用·征地补偿费:新征土地367亩(其余53亩已分别由江南出租汽车公司、重庆凯特家具公司、重庆华联铝业有限公司征用,纳入拆迁赔偿范围)每亩8.8万元,共计3230万元;·
拆迁安置费:民房赔偿480万元,处于汽车交易市场红线范围之内江南出租汽车公司、重庆凯特家具公司、重庆华联铝业有限公司土地和房产3040万元,共计3520万元;·前期及其他相关费用:包括前期工作、可行性研究报告的编制、招投标、设计审查、预决算审查等费用;·勘察设计费:根据该项目的工程类别和勘察设计取费的有关规定,综合按直接工程费的1%计取;·建设单位管理费:由于该项目建设工程相对单一,并有建设监理对项目进行监督和管理,按直接工程费的1.2%计取;·工程监理费:根据该项目的工程费用投资额和建设监理取费的有关规定,按直接工程费用的1%计取;3.预备费:按工程费用和其他费用之和的5%计取。4.建设期贷款利息:从2003年2月开始计息,共8个月,年利率5.49%上浮20%。二、资金筹措该项目总投资11524万元,资金来源有二个渠道:一是自有资金,二是银行贷款。资金运作如下:(一)自有资金:3924万元,全部用现金投入。自筹资金占总投资的34.05%;(二)银行贷款:7600万元,占总投资的65.95%。详见附表12-2《项目总投资来源与支出预测表》重庆西部国际汽车城项目投资估算表附表12-1
序号项目名称规模投资(万元)备注1工程费用33951.1建筑工程费31121.1.1土石方工程60万平方米480每平方米8元1.1.2溢流涵洞600米120每米造价2000元1.1.34S店26640平方米932每平方米350元1.1.4展场办公室及门面30000平方米900每平方米300元1.1.5汽车棚盖展场10000平方米80每平方米80元1.1.6露天汽车展场150000平方米300每平方米20元1.1.7道路建设18000平方米216每平方米120元1.1.8绿化及环境63400平方米84每平方米13.2元1.2国内设备及安装费2831.2.1供配电1.1.3和1.1.4面积56640平方米90每平方米16元1.2.2给排水1.1.3和1.1.4面积56640平方米68每平方米12元1.2.3弱电1.1.3和1.1.4面积56640平方米45每平方米8元1.2.4电子商务系统电脑80台80其中安装费20万元2其他费用69382.1征地补偿费367亩3230每亩8.8万元2.2拆迁安置费3520含住宅和非住宅拆迁2.3勘察设计费34按直接工程费1%2.4建设单位管理费40按直接工程费1.2%2.5工程监理费34按直接工程费1%2.6前期工作费803预备费517按一、二类费用5%固定资产静态投资108504建设期贷款利息334建设期11个月,按8个月全额贷款计固定资产动态投资111845铺底流动资金340项目总投资11524第十三章经济效益评价一、评价依据和原则(一)依据
1.国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》;2.财政部颁布的《企业财务通则》和《企业会计准则》;3.税金测算以《中华人民共和国增值税暂行条例》及其他税收规定为依据。(二)原则1.遵循动态分析为主,静态分析为辅;定量分析与定性分析相结合的原则;2.遵循效益与费用计算口径一致的原则。二、评价方法该项目是异地扩建,因此项目财务评价按新建项目进行评价。三、基础数据(一)建设规模重庆西部汽车城总占地420亩,汽车露天展场15万平方米(含物流中转库1万平方米),汽车棚盖展场1万平方米,展场办公室及门面3万平方米,道路18000平方米,绿化及环境63400平方米,预计机动车年交易超过3.5万辆,年交易额30亿元以上。(二)计算期等基本条件该项目计算期不包括建设期为10年,建设期2002年11月至2003年9月底共11月。(三)基准收益率
该项目按10%计算。(四)项目营业及销售收入的确定1.项目销售收入的确定(1)商业门面销售商业门面建成后第一年售出50%,余下部分第二年出售30%,销售率80%。价格按每平方米2000元计算:第一年收入:10000㎡×50%×2000元/㎡=1000万元;第二年收入:10000㎡×30%×2000元/㎡=600万元;(2)4S店销售4S店建成后计划销售60%,第一年出售50%,余下部分第二年可全部出售,价格按每平方米均价3000元计算:第一年收入:26640㎡×60%×50%×3000元/㎡=2396万元;第二年收入:26640㎡×60%×50%×3000元/㎡=2396万元;第一年收入合计3396万元,第二年收入合计2996万元。2.项目经营收入的确定营业收入包括4S店、汽车露天展场、汽车棚盖展场、展场办公室、门面租赁收入;综合服务管理费用收入;会展收入;物流配送收入四部分。(1)租赁收入租赁收入按下列公式计算:总面积*出租率*出租单价
目前南坪机动车交易市场展场出租价格平均每月16.5元/平方米,棚盖展场高达每月40-50元/平方米,办公场地每月60元/平方米,展场及办公场地出租率达100%。该项目竣工后,4S店出租按实际建筑面积的40%出租,第一年价格按45元/平方米,出租率为70%;第二年按45元/平方米计算,出租率为75%;露天展场租金和出租率第一年按每月12元/平方米和65%,第二年起按每月15元/平方米和70%;棚盖展场租金和出租率第一年按每月25元/平方米和85%,第二年起按每月30元/平方米和90%测算;展场办公室租金和出租率第一年按每月30元/平方米和75%,第二年起按每月40元/平方米和80%;门面租金和出租率第一年按每月42元/平方米和70%,从第二年起按每月42元/平方米和90%测算。(2)综合服务管理费收入:根据重庆西部国际汽车城有限公司目前与银行、车辆管理部门达成的初步意向性协议,今后,该市场将实行销售、收款、过户一条龙有偿服务,其收费按市场每销售一台车收取代办各项证照手续费100元/台。第一年按目前销售状况25000辆计算,第二年后按35000辆计算。(3)会展收入:每年在市场举办两次大型会展,预计展场收入每年616万元,展会期间广告收入398万元,按行业毛利率40%计算,年毛利为405万元。(4)物流配送收入:每辆车送车费收入平均按500元计,预计第一年送车量25000辆,第二年预计送车量35000辆,毛利按行业毛利率20%计算,第一年毛利收入250万元,第二年毛利收入350万元。
经营收入第一年为5183万元,从第二年起每年为6619万元。项目销售收入及营业收入情况详见附表13-1“营业(销售)收入明细表”(五)总成本费用测算1.门面及4S店销售成本门面及4S店单位成本包括征地及拆迁安置补偿费、土石方及溢流涵洞工程摊销、土建工程费、道路及绿化费用摊销、水电工程摊销、勘察设计费、管理费、监理费、前期工作费及利息摊销等,门面每平方米成本503元,4S店每平方米555元。详见附表13-2“项目工程单位成本测算表”。第一年销售成本696万元(包括土地费用158万元):其中:门面10000㎡×50%×503元/㎡=252(万元)(包括土地费用61万元)4S店26640㎡×60%×50%×555元/㎡=444(万元)(包括土地费用97万元)第二年销售成本595万元(包括土地费用133万元):其中:门面10000㎡×30%×503元/㎡=151(万元)(包括土地费用36万元)4S店26640㎡×60%×50%×555元/㎡=444(万元)(包括土地费用97万元)2.营业成本
第一年营业成本1609万元·会展成本1014万元×60%=609万元;·物流配送成本1250万元×80%=1000万元第二年-第十年营业成本2009万元·会展成本1014万元×60%=609万元;·物流配送成本1750万元×80%=1400万元3.水电费根据水电消耗量,并按现行市场价格测算其费用。由于已售房产和出租场地水电费由商家承担,表列水电费按差额反映。4.工资及附加费根据所需人员和人均工资及附加费、养老保险金等进行测算。5.管理费用包括办公费、培训费、开办费摊销、差旅费、车辆使用费等。6.财务费用贷款利率按三-五年期年利率5.49%上浮20%计算,建设期利息350万元,第一年500万元、第二年468万元、第三年303万元、第四年105万元。7.营业费用市场拓展过程中发生的差旅费、广告宣传费、招待费等费用。8.折旧费及摊销
采用直线法计提折旧,房屋建筑物折旧年限20年,残值按原值的5%计算;设备折旧年限5年,残值按原值的5%计算;无形资产-土地使用权根据征用年限50年减去建设期一年按49年摊销。用于销售的4S店及门面工程成本分别于第一年和第二年结转696万元(包括土地费用158万元)和595万元(包括土地费用133万元),不纳入计提折旧固定资产总额。纳入折旧的设备原值:283万元;纳入摊销的土地使用权原值:6750-158-133=6459(万元);纳入折旧的建筑物原值:11184-283-6750-(696-158)-(595-133)=3151(万元)。1-5年每年折旧和摊销总额336万元,6-10年每年折旧和摊销总额282万元。详见附表13-3“折旧及摊销测算表”9.房产税和土地使用税(包含在管理费中)房产税和土地使用税两项合计每年130万元。成本费用详见附表13-4“总成本费用预测表”(六)营业税及附加测算营业税按5%,附加税费为15%,所得税按33%测算。详见附表13-5“营业收入、税金及利润测算表”(七)损益分析及利润分配盈余公积金(含公益金)按税后利润的15%计提。各年的利润总额、所得税、盈余公积金和未分配利润等的计算和金额,详见附表13-6“损益及利润分配预测表”。四、财务评价
(一)借款偿还期分析及偿还时间安排据保守测算,该项目贷款工程竣工后4年内偿还完,第一年偿还500万元、第二年偿还2500万元、第三年偿还3000万元、第四年偿还1600万元。在借款期总的偿债保证比为1.725,偿还贷款后盈余资金为5511万元。详见附表13-10“长期负债偿还预测表”和附表13-11“长期贷款偿还时间表”。(二)现金流量分析财务净现值=10548万元(其中:基准折现率10%)财务内部收益率=29.379%投资回收期(动态)=4.8年详见附表13-7“项目财务现金流量表”(三)资产负债分析项目计算期各年资产负债情况见附表13-9“资产负债表”,第一年资产负债率50.87%,第二年资产负债率30.95%,第三年资产负债率为11.54%。无流动负债。五、风险分析(一)主要风险因数识别该项目风险因数主要有:4S店及门面销售价格,汽车展场、展场办公室等租赁价格,运营期间经营成本能否得到有效控制,固定资产投资规模。
(二)不确定性分析1.盈亏平衡分析盈亏平衡点:出租率露天展场12.1%、棚盖展场及门面15.6%、展场办公室13.9%、4S店13.0%,其他各项收入完成预期的17.3%。盈亏平衡点收入为1146万元。当露天展场、棚盖展场及门面、展场办公室、4S店出租率分别达到12.1%、15.6%、13.9%、13.0%和其他收入完成预期的17.3%时,该项目可保持盈亏平衡,超过时该项目可盈利。2.敏感性分析根据会计分析的基本原则,对该项目的敏感性进行了分析。分析时对不确定性因素作如下假定:(1)租金及售价下降10%;(2)租金及售价下降20%;(3)经营成本上升10%;(4)经营成本上升20%;(5)固定资产投资增加10%;(6)固定资产投资增加20%。详见附表13-8“项目敏感性分析表”从表中可以看出以同样比率变动的三种因素对项目经济的影响程度为:租金及售价变化影响最大,固定资产投资次之,经营成本增加影响最小。在上述所有变动因素中,影响最大的变动,租金下降20%时,项目的财务内部收益率仍有19.531%,净现值4880万元,说明该项目有较强的抗风险能力。(三)防范和降低风险措施针对该项目的风险因数,建议采取以下防范和降低风险措施:1.业主应加强招商工作,并做好后续服务工作;
2.业主应加强日常管理工作,降低管理费用等开支;3.控制投资规模和运营成本;4.创新经营,寻找新的盈利模式,使该项目可持续发展。六、财务效益分析评价结论通过上述财务分析及不确定性分析表明:该项目投资效果明显,经济效益较好,收益率高,贷款偿还能力强,并且有较强的抗风险能力,在财务上是可行的。同时,由于该市场将实行网络银行结算,绝大多数进场的商家,将与市场签订统一结算协议,参与市场实行的“路路通”结算模式,将每年20亿的分散的现金流集中到工商银行,以此也作为银行对企业支持的回报。第十四章结论及建议一、结论
经本可行性研究初步分析、报告论证,该项目的建设,是一个充分利用地理优势以及企业整体经营能力、符合社会经济发展和重庆汽车产业发展规划的项目。项目建成后,不仅大大推动了汽车流通业现代化进程,促进重庆汽车制造业的发展,对西部汽车产业发挥较强的影响和推动作用,同时也是一个惠及地方税收、众多企业、广大消费者和增加就业机会的多方有利举措。目前,已具备了启动该项目的市场时机、条件与基础,如果该项目得到实施,相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。二、建议(一)由于该项目在原有基础上异地扩建,项目规模增长较大,业主要充分利用西部大开发优惠政策,精心组织、精心实施该项目,确保该项目顺利实施;在项目投入运营前,应认真做好市场营销和策划工作,以确保该项目的效益预期;在项目运营中应加强人员培训,尤其是网络信息人才的培训,把重庆西部国际汽车城建成现代化的汽车市场。(二)建议政府有关部门重视该项目,协调和解决西部国际汽车城兴建过程中所遇到的各类实际问题;同时,金融机构也为项目提供必要的融资支持,从资金上给予倾斜和保证,确保项目按期完工,早日建成西部最大的汽车交易及服务中心。项目总投资来源与支出预测表附表12-2单位:万元人民币序号项目金额合计2002年(11-12月)2003年(1-9月)备注1一、项目总投资来源合计11524110910415
2003年2月贷款到位2000万元;3月贷款到位4000万元;4-9月其余贷款陆续到位。21、固定资产投资来源111841109100753银行贷款760076004公司自筹35841109247552、流动资金投资来源3403406银行贷款7公司自筹3403408二、项目总投资支出合计1152411091041591、固定资产投资支出合计11184110910075101.1工程费用3395339511其中:建筑工程费3112311212国内设备及安装费283283131.2其他费用69381109582914其中:征地补偿及拆迁安置费67501069568115勘察设计费34151916建设单位管理费4040工程监理费343417前期工作费8025551.3、预备费517517181.4、建设期贷款利息334334192、流动资金支出合计340340营业(销售)收入明细表附表13-1-1/2年份第一年第二年第三年项目产品面积(M2)出租(售)率租金(元/M2·月)或售价(元/M2)收入(万元)面积(M2)出租(售)率租金(元/M2·月)或售价(元/M2)收入(万元)面积(M2)出租(售)率租金(元/M2·月)或售价(元/M2)收入(万元)收入合计857996156619一、销售收入339629961、4S店2664030%300023962664030%300023962、门面1000050%200010001000030%2000600
二、租金收入2669350535051、露天展场15000065%12140415000070%15189015000070%1518902、棚盖展场1000085%252551000090%303241000090%303243、展场办公室2000075%305402000080%407682000080%407684、4S店1065670%454001065675%454321065675%454325、门面200070%4270200090%4291200090%4291三、展会收入101410141014四、物流配送收入125017501750五、综合服务及管理费收入250350350备注:“第一年”指从完工投入运营当月到次年对月,“第二年”、“第三年”等依次类推。营业(销售)收入明细表附表13-1-2/2年份第四年第五年-第十年备注项目产品面积(M2)出租(售)率租金(元/M2·月)或售价(元/M2)收入(万元)面积(M2)出租(售)率租金(元/M2·月)或售价(元/M2)收入(万元)收入合计66196619一、销售收入1、4S店4S店60%用于出售。2、门面门面80%用于出售。二、租金收入350535051、露天展场15000070%15189015000070%151890露天展场含物流配送库10000平方米。2、棚盖展场1000090%303241000090%303243、展场办公室2000080%407682000080%40768
4、4S店1065675%454321065675%4543240%用于出租。5、门面200090%4291200090%429120%用于出租。三、展会收入10141014每年举办两次大型会展,收入包括展场收入和广告收入。四、物流配送收入17501750每辆车配送费500元计,第一年2.5万辆,第二年3.5万辆。五、综合服务及管理费收入350350代办证照费100元/辆。第一年2.5万辆,第二年起每3.5万辆。项目工程单位成本测算表附表13-2单位:人民币元/平方米序号费用项目名称4S店门面备注1征地费及拆迁补偿费121121用420亩地平均摊销,由于4S店和门面为两层,故只摊一半。2土石方和溢流涵洞工程费摊销1111同上3道路及绿化费用摊销55同上4水电工程摊销3636详见附表12-15土建工程费350300详见附表12-16勘察设计费、管理费、监理费1311按2-5项费用的3.2%计7前期工作费及利息摊销1919按建筑面积216640平方米平均摊销合计555503
折旧及摊销测算表附表13-3金额单位:万元序号项目摊销年限原值残值年折摊额余值1一、新增固定资产3434204679021、建筑203151158150165132、设备5283145443、其他(临时设施)5二、新增无形资产6459132513961、土地使用权496459132513972、技术转让费83、专利权94、其他10三、新增递延资产111、开办费122、其他
总成本费用测算表附表13-4金额单位:万元人民币序号年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年-第十年1工程成本6965952营业成本1609200920092009200920093水电费2020303030304工资及福利1201201201201201205折旧及摊销3363363363363362826生产(销售)成本合计(1+2+3+4+5)2781308024952495249524417管理费用(含房产税和土地使用税)2502502502502502508财务费用(9+10+11)5004683031059其中:长期借款利息50046830310510短期借款利息11其他财务费用12营业费用18018020020020020013总成本费用(6+7+8+12)37113978324830502945289114其中:折旧20420420420420415015摊销13213213213213213216经营成本(13-14-15-9-10-1)21792579260926092609260917固定成本(4+5+7)70670670670670665217可变成本(1+2+3+8+10)300532722542234422392239营业收入、税金及利润预测表
附表13-5金额单位:万元人民币序号项目税率第一年第二年第三年第四年第五年第六年-第十年一营业(销售)收入857996156619661966196619二增值税其中:销项税进项税三营业税金及附加493553381381381381其中:营业税5%429481331331331331城市维护建设税7%303423232323交通重点建设附加费5%212417171717教育费附加3%131410101010四利润总额437550842990318832923347五所得税33%14441678987105210861105六净利润293134062003213622062242损益及利润分配预测表附表13-6金额单位:万元人民币序号项目年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1营业(销售)收入857996156619661966196619661966196619661922781308024952495249524412441244124412441
减:生产(销售)成本3营业费用1801802002002002002002002002004营业税金及附加4935533813813813813813813813815销售利润51255802354335433543359735973597359735976加:其他业务利润7减:管理费用2502502502502502502502502502508财务费用5004683031059其中:长期借款利息50046830310510短期借款利息11营业利润437550842990318832923347334733473347334712加:投资收益13营业外净收入14利润总额437550842990318832923347334733473347334715减:所得税14441678987105210861105110511051105110516净利润293134062003213622062242224222422242224217加:年初未分配利润2491538670898905107801268614592164981840418可供分配利润2931589773899225111111302214928168341874020646
19加:盈余公积金补亏20减:提取盈余公积金44051130032033133633633633633621其中:公益金14717010010711011211211211211222应付利润23年末未分配利润24915386708989051078012686145921649818404203102425销售利润率51%53%45%48%50%51%51%51%51%51%项目财务现金流量表附表13-7金额单位:万元序号项目年份建设期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年合计1现金流入85799615661966196619661966196619661913749782762营业收入8579961566196619661966196619661966196619711463回收固定资产余值679067904回收流动资金3403405其他流入
6现金流出11184445648103977404240764095409540954095409553020其中:固定资产投资1118411184流动资金340340经营成本217925792609260926092609260926092609260925630营业税金及附加4935533813813813813813813813814094所得税14441678987105210861105110511051105110511772其他流出7净现金流量-111844123480526422577254325242524252425249654252568净现金流量折现值-111843748397119851760157914251295117710703722105489累计折现值-11184-7436-3465-148028018593284457957566826105481、财务净现值=10548万元(基准折现率10%)2、财务内部收益率=29.379%3、财务投资回收期(动态)=4.8年(含建设期11个月)项目敏感性分析表
附表13-8分析敏感因素变化幅度%敏感性分析结果租金或售价经营成本固定资产投资财务净现值(万元)财务内部收益率(%)动态投资回收期(年)基本方案1054829.3794.8-10771024.1315.9-20488019.5317.9+10950127.5375.1+20845525.7825.5+10975826.2485.4+20896223.5696.1盈亏平衡分析盈亏平衡点(出租率):露天展场12.1%、棚盖展场及门面15.6%、展场办公室13.9%、4S店13.0%,其他各项收入完成预期的17.3%。。盈亏平衡点(收入):1146万元。(按第三年资料测算)资产负债预测表附表13-9金额单位:万元人民币序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1流动资产合计4398563649795851839310930134541597818502210262439856364979585183931093013454159781850221026
货币资金3应收及预付款4存货5其他流动资产6长期投资7固定资产合计32303026282226182414225121011951180116518固定资产原值34343434343434343434315131513151315131519减:累计折旧2044086128161020900105012001350150010固定资产净值323030262822261824142251210119511801165111在建工程12无形及递延资产合计632761996063593157995667553554035271513913其他长期资产合计14资产总计1395514861138641440016606188482109023332255742781615
流动负债合计16短期借款17应付及预收帐款18其他流动负债19长期负债合计71004600160020长期借款71004600160021负债合计71004600160022所有者权益合计685510261122641440016606188482109023332255742781623实收资本200020002000200020002000200020002000200024资本公积192419241924192419241924192419241924192425盈余公积金4409511251157119022238257429103246358226其中:公益金1473174175246347468589701082119427未分配利润24915386708989051078012686145921649818404203102813955148611386414400166061884821090233322557427816
负债和权益合计29资产负债率50.87%30.95%11.54%0000000长期负债偿还预测表附表13-10金额单位:万元人民币序号项目年份第一年第二年第三年第四年第五年1资金来源(2+3+4+5)396343372339247225422其中:利润293134062003213622063折旧2042042042042044摊销1321321321321325其他(工程成本)6965956减:自筹固定资产投资7自筹流动资金投资8其他9当年净资金来源(1-6-7-8)3963433723392472254210年初还贷资金结余346353004639551111用于还贷资金来源(9+10)3963780076397111805312年初长期负债余额760071004600160013本年增加额14本年应还本额50025003000160015本年实际还本额50025003000160016年末长期负债余额71004600160017当年偿债保证比(11/14)7.9263.122.5464.44418年末还贷资金结余3463530046395511*长期负债偿还期4年(不含建设期11个月)**借款期总的偿债保证比1.725*
长期贷款偿还时间表附表13-11金额单位:万元人民币序号项目借款额年利率(%)不偿还额按年偿还计划第一年第二年第三年第四年1一、已竣工项目贷款2二、在建工程3三、拟建工程76005.49%×1.25002500300016004合计7600500250030001600'
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