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'附表C-1-1220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理15分1.1工程项目合法性文件3工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣2分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.3工程建设创优规划4按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣1分。检查工程建设创优规划1.4达标投产考核及整改情况4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。检查达标投产考核资料、对整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理30分2.1数码照片主题6检查相关数码照片
数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。2.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理6按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性6照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性6标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用18分3.1标准工艺应用策划6工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)3.2标准工艺应用实施6
业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)3.3标准工艺应用验收、总结6业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表4工程招标管理12分4.1设计招标3按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标3按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标3按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主设备招标3按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理10分5.1初步设计概算批复2在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成全扣。查批复文件5.2工程概算控制2工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。查概算资料
5.3工程结算2按时完成结算,未按时完成全扣。查结算资料5.4竣工决算2在规定时间内完成竣工决算,未完成全扣。检查竣工决算资料5.5审计报告2在规定时间内完成竣工审计,未完成全扣。检查审计报告6工程设计管理37分6.1工程设计创优实施细则5按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录4按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底5及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。缺纪要1份扣1分;纪要内容不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底纪要6.4设计变更管理4按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。检查设计变更、施工图会检纪要6.5质量通病防治的设计措施和技术要求5设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣2分;未进行交底扣1分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.6设计工代管理5
按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣2分;无派驻文件扣2分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件4按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要6.8设计评审和通用设计5工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。无初步设计评审会议纪要扣2分;未采用通用设计扣2分;未完全应用扣1分;不能应用通用设计未进行专项审批扣0.5分。检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸7施工管理46分7.1工程施工创优实施细则6按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分。检查施工创优实施细则及交底记录7.2工程开工报审4工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表
7.3项目管理实施规划6项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足《电力建设工程施工技术管理导则》要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分。检查项目管理实施规划(施工组织设计)及交底记录。7.4施工方案6施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范。未对全部参加施工人员交底扣2分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及交底记录7.5工程建设强制性条文执行5按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.6监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理5按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.7按图施工4按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分。检查竣工图纸及现场7.8工程质量问题处理记录5工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单7.9施工质量通病防治措施及工作总结5
做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无年度质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理55分8.1监理规划5按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣2分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。检查监理规划及交底记录8.2工程监理创优控制细则5工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分;未进行交底扣1分。检查监理创优控制细则及交底记录8.3工程建设强制性条文执行5按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣0.5分。检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.4质量旁站方案、记录5按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。旁站方案、记录及旁站点设置
8.5审核项目管理实施规划3项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.6审核施工方案(措施)6施工方案(措施)审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.7审核主要施工机械/工器具及计量器具3主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.8审核施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员3施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.9审核工程材料/构配件/设备进场4工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质4主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11工程质量评估报告3按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。检查质量评估报告8.12质量通病防治控制措施及评估3质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。检查质量通病防治控制措施及评估报告
8.13工程质量验评划分2工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。检查工程质量验评划分报审表或总表8.14工程验评记录统计4填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计表、报审表9材料设备管理10分9.1通用设备2全面应用国家电网公司通用设备,不能应用通用设备时需进行专项审批。未采用通用设备且未审批全扣。根据国家电网公司标准化成果(输变电工程通用设计、通用设备)应用目录检查现场设备9.2设备监造2按合同要求对重要设备组织监造。监造报告及相关记录每缺1份或不符合要求扣1分。抽查设备监造报告(监造记录)9.3进口设备商检及报关2进口设备商检及报关资料齐全。缺1份扣1分。检查商检资料、报关文件9.4设备现场交接验收及贮存管理2设备现场贮存方式及条件不满足要求、倒立式油浸互感器卧倒存放、大型变压器充氮保存时间超过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,1项扣1分。检查相关记录及合同9.5材料设备检查及缺陷处理2材料设备检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表
10验收及总结评价40分10.1中间验收6按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣2分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检资料10.2工程竣工预验收6工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣2分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查竣工预验收资料监理初检资料10.3工程启动验收6按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查工程启动验收报告和启动验收签证书10.4系统调试方案及报告3系统调试方案及报告齐全。调试过程中因调试、施工原因发生设备严重损坏全扣;无方案或报告全扣;不齐全1项扣1分。检查系统调试记录、方案10.5启动验收证书3按规定办理启动验收证书。无启动验收证书全扣;启动验收证书不规范1处扣1分。检查启动验收证书10.6工程总结(建设、设计、施工、监理单位)4建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结10.7质量综合评价4检查相关单位的评价记录
建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。10.8质量监督报告3规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。检查各阶段质量监督报告10.9竣工专项验收5竣工专项验收报告齐全。缺少1份扣1分。检查安全专项验收证书、消防专项验收证书、档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书等11生产准备10分11.1运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌11.2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分。检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号11.3安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查安全工器具室11.4消防器具管理2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时间内检定1项扣1分。检查消防器具管理记录、检查消防器具11.5运行缺陷记录及处理2按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。检查运行缺陷记录
12工程档案管理17分12.1文件材料书写的字迹、载体4文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.5分。检查相关资料12.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料12.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料12.4竣工图4竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图CAD电子文件的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣2分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣1分;发现设计变更与竣工图不符1处扣1分。检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)12.5归档时间与范围4监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录
12.6案卷目录2案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单
附表C-1-2220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺550分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分110分)1.0主要材料出厂资料及试验资料29分1.0.1主要原材料合格证明及检测报告4钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.0.2相关建筑装饰产品合格证4灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.0.3试件(块)相关试验报告4混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。检查相关试验报告1.0.4土方回填试验报告4土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料
1.0.5地基处理、基桩检测报告4地基处理符合设计要求,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过20%,试验报告齐全。存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。1.0.6结构实体检验用同条件养护试件强度检验4重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告1.0.7结构实体钢筋保护层厚度检验5结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。缺少1部位扣2.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告1.1隐蔽工程验收记录23分1.1.1地基验槽5勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况 1.1.2钢筋工程4钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。
1.1.3地下混凝土工程5地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查地下混凝土工程隐蔽验收记录 1.1.4防水、防腐5防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录 1.1.5门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙4门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关隐蔽工程验收记录1.2工程质量验评记录10分1.2.1单位(子单位)工程质量验收记录及评定表5对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料 1.2.2分部、分项、检验批工程质量验收记录5分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料 1.3安全和功能检验资料及主要功能检查记录48分1.3.1屋面、有防水要求的地面的淋水或蓄水检验记录3屋面淋水、有防水要求的地面淋水或蓄水检验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料 1.3.2地下室防水效果检查记录3地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查地下室防水效果检查记录1.3.3水池满水试验记录3消防水池、事故油池等敞口池体满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查水池满水试验记录
1.3.4建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录3建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料 1.3.5外窗气密性、水密性、耐风压检测报告3外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关检测报告1.3.6建(构)筑物沉降观测记录3设计或规范要求进行沉降观测的建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录1.3.7室内环境检测报告3室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查办公、生活场所等室内环境检测报告1.3.8给水、采暖系统水压试验记录3给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.9卫生器具满水试验记录3卫生器具满水试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查卫生器具满水试验记录1.3.10消防管道压力试验记录3消防管道压力试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查消防管道压力试验记录 1.3.11排水干管通球试验记录3排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查排水干管通球试验记录 1.3.12照明全负荷试验记录3照明全负荷试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查照明全负荷试验记录1.3.13建筑防雷接地装置检测记录3建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查建筑防雷接地装置检测记录
1.3.14线路、插座、开关检验记录3线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.15通风与空调系统试运行记录3通风与空调系统试运行记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查通风与空调系统试运行记录 1.3.16给水管道通水试验及冲洗消毒记录3给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查生活管道冲洗记录2施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料85分)2.0主要原材料合格证明文件8分2.0.1硬母线、软导线、金具产品合格证2硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.3电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件2电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣0.5分。检查合格证2.0.4构支架产品合格证明文件2构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.1出厂试验报告16分2.1.1主变压器出厂试验报告3主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告全扣,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告2.1.2大型设备运输冲撞记录报告及签证2大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。检查签证记录2.1.3主要电气设备出厂试验报告8
主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告2.1.4SF6气体出厂试验报告3SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分;技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。检查SF6气体出厂试验报告2.2施工试验报告或检测报告44分2.2.1管形母线氩弧焊接试验报告4管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查管形母线氩弧焊接试验报告2.2.2耐张线夹液压试验报告4耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查耐张线夹液压试验报告2.2.3变压器(高抗)油取样试验报告4变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关油试验报告2.2.4变压器局放试验报告和绕组变形试验报告4变压器局放试验报告和绕组变形试验报告齐全、规范。缺少1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关试验报告(换流变若技术合同无局放试验要求则不检查)2.2.5电气一次设备交接试验报告4电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查试验报告2.2.6保护调试报告4保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查调试报告
2.2.7通信、自动化调试报告3通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查通信、自动化调试报告2.2.8测量盘表校验报告3测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查盘表校验报告2.2.9变压器、电抗器相关签证3变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。检查变压器、电抗器相关签证2.2.10充油设备瓦斯继电器校验报告4充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。检查瓦斯继电器校验报告2.2.11绕组温度计、油温度计校验报告3绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。。检查绕组温度计、油温度计校验报告2.2.12SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告4SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣1分。检查SF6气体复检报告2.3隐蔽工程验收记录8分2.3.1主接地网工程2主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查主接地网工程隐蔽验收记录2.3.2专用接地装置2独立避雷针等专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录2.3.3直埋电缆2直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料
2.3.4封闭母线2封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4工程质量验评记录9分2.4.1单位工程质量验收记录及评定表5单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4.2分部、分项工程质量验评记录4分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料3现场实物质量(土建部分180分)3.0土建部分通用条款31分3.0.1主要建筑墙体裂缝6裂缝1处扣3分现场实物检查3.0.2屋面渗(积)水、墙面渗水4有渗水痕迹全扣,屋面积水扣2分。现场实物检查3.0.3场地2标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求。1处不符合扣1分。检查配电装置场地等3.0.4站区场地排水2场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.0.5建(构)筑物之间变形缝设置3设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建(构)筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.0.6成品修饰6现场实物检查
建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工每类扣3分;局部修饰或返工1处扣0.5分。3.0.7主变、高抗事故油池4油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为50~80mm。1项不符合扣2分。现场实物检查3.0.8沉降观测4按照设计要求设置测量控制点和沉降观测点,保护完好,标识规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.1混凝土工程12分3.1.1混凝土面层4混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷。1项不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.2混凝土基础、保护帽4混凝土基础、保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.1.3大体积基础4主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确、采用热镀锌处理,变形缝符合设计要求,平整度符合规范要求。1处裂缝扣2分;1处裂纹扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2钢结构工程14分3.2.1钢结构厂房2钢结构法兰接触面结合紧密,螺栓紧固符合设计和规范要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。(H1为钢结构整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.2.2钢结构焊接3现场实物检查
焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分。3.2.3钢结构横梁或桁架2钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高≤1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分。现场实物检查 3.2.4钢构架螺栓2螺栓无漏装,螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.5构支架3表面干净,无焊疤、污染,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2.6钢构架柱轴线的垂直度2构架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于10mm。(H2为构支架整体高度)1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3砌筑工程12分3.3.1清水墙体砌筑5清水墙组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应饱满、横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12mm;伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。裂缝1处扣1分;裂纹1处扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.3.2围墙平整度1围墙表面平整度偏差≤2mm。1处不符合扣0.5分。用2m靠尺和塞尺,现场检查不少于2处3.3.3围墙垂直度1围墙垂直度偏差≤3mm。1处不符合扣0.5分。用2m垂直检测尺现场每50米检查1
处,查2处3.3.4围墙的伸缩缝2围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.5挡土墙的泄水孔1沿挡土墙高度设置的泄水孔符合设计和规范规定。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.3.6填充墙2填充墙与框架间无裂缝或裂纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4电缆沟道、支架、盖板9分3.4.1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差2电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差≤20mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.4.2电缆沟结构2电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,沉降缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.4.3电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板,盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.4.4电缆沟压顶1电缆沟压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求,平直无裂缝。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.4.5电缆沟支架及接地2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求;遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.5道路6分
3.5.1混凝土路面、沥青混凝土路面和室外地面3混凝土路面、沥青混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.5.2道路的道牙石(侧石、缘石)1道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观,道牙石与道路面层间应设置变形缝,缝内填料要饱满。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.5.3道路表面平整度1道路表面平整度偏差≤5mm。1处不符合扣0.5分。用靠尺、塞尺现场实物检查 3.5.4道路宽度1道路宽度偏差±20mm。1处不符合扣0.5分。用钢卷尺现场实物检查 3.6抹灰工程10分3.6.1抹灰工程的基层与墙体处理3抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.6.2分格缝(条)3分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.6.3滴水线(槽)2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.6.4抹灰工程的立面垂直度、表面平整度2抹灰工程的立面垂直度、表面平整度符合规范,阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分。用靠尺、塞尺现场实物检查 3.7门窗工程18分3.7.1门窗安装2现场实物检查
门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分。3.7.2框、扇安装1框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.3窗框4窗框与墙体间无渗漏,密封胶严密、平直、美观。1处渗漏痕迹扣2分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.4推拉窗1推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.5门窗配件2门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.6门窗玻璃2门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.7临空的窗台2临空的窗台低于800mm时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于800mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.8门窗套4门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施。1处不符合扣1分。现场实物检查3.8吊顶工程4分3.8.1饰面、压条安装4现场实物检查
饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。3.9饰面板(砖)工程3分3.9.1饰面板(砖)3饰面板(砖)表面应平整、色泽一致,无裂痕和缺损,洁净无泛碱;接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线(槽)应顺直,坡度应符合设计要求;整砖套割吻合,边缘应整齐;墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10涂饰工程6分3.10.1涂层施工3涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.10.2装饰线、分色线3装饰线、分色线直线度允许偏差≤1mm。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺现场检查 3.11防水工程8分3.11.1屋面防水工程4排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.11.2有防水要求的建筑地面4现场实物检查
有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1处渗漏扣2分,1处不符合扣0.5分。3.12室内地面、楼面工程14分3.12.1混凝土面层2混凝土面层原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查 3.12.2水磨石地面面层2水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查 3.12.3自流坪面层2自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.4地砖面层2地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查 3.12.5活动地板(防静电地板)复合地面3重要部位用2m
活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.6楼梯踏步和台阶3楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过18级应设休息平台,室内台阶踏步数不应少于3级,当高差不足3级时,应按坡道设置。1处不符合扣0.5分。用钢尺检查 3.13楼梯、栏杆、平台工程7分3.13.1护栏安装3护栏安装牢固,焊缝饱满均匀,严禁点焊,涂层完好;护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求;临空护栏高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内不应留空。1处不符合扣1分。用钢尺检查 3.13.2楼梯栏杆2栏杆高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内不应留空。楼梯栏杆垂直杆件间净空距符合设计要求,栏杆间距偏差≤3mm。1处不符合扣1分。用钢尺检查3.13.3建筑物垂直爬梯安装2建筑物垂直爬梯及安全护笼安装符合规范,接地可靠、明显。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.14给排水、消防及采暖工程10分3.14.1管道施工2现场实物检查
构筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套;管道排列合理整齐;管道无锈蚀、无脱漆;支吊架牢固,整齐,端面平整;生活污水管上设置检查口和清扫口;伸缩节设置合理,满足变形要求。1处不符合扣0.5分。3.14.2消火栓安装1箱式消火栓安装符合规范要求;消火栓水龙头带绑扎紧密;阀门中心距箱侧面为140mm±5mm,距箱后内表面为100mm±5mm。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.14.3消防系统和消防器材配置2消防系统标识正确,介质流向清晰;消防器材配置齐全有效、符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.14.4火灾报警系统2火灾报警系统感温、感烟探头布置合理,表面洁净,安装整齐美观,符合规范、设计要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.14.5雨水泵站1雨水泵站结构牢固,泵站设施齐全,无结露、运行良好。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.14.6雨水斗、管2雨水斗、管的连接可靠,固定牢固,连接处严密不漏,雨水管安装顺直、美观;伸缩节和检查口设置合理,雨水管与散水为柔性连接。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.15通风与空调工程8分3.15.1管道、支吊架2管道排列合理整齐,支吊架牢固、整齐,管道和阀门无渗漏。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.15.2空调系统3空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水有组织排放。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.15.3通风装置3现场实物检查
GIS室、蓄电池室、厨房、卫生间等存在有害气体的房间应有通风装置,风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口设置合理,装设防护罩(网)或采用其他安全措施,并符合设计和规范要求。1处不符合扣0.5分。3.16建筑电气安装工程8分3.16.1接地或接零1接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接;接地和接零不得互联。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.16.2设备及支架接地3电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体(外壳)必须接地;配电箱的底座、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地可靠,不得作为接地的接续导体;金属电缆支架、电缆导管接地可靠;接地线敷设美观,焊接或连接规范,防腐到位。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.16.3灯具及附件安装2当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须采用专用接地螺栓可靠接地并有明显标识;户外金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地可靠,且有标识;灯具不能安装在屏柜上方;同一场所成排灯具中心线偏差≤5mm;有防爆要求的房间应采用防爆灯具。1处不符合扣0.5分。现场实物检查 3.16.4开关插座安装2现场实物检查
插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求;同一场所的三相插座,接线的相序一致;开关通断方向一致,有防爆要求的控制开关应设置在室外;同一墙面的开关、插座面板的高度一致;建筑外墙开关加设防雨罩。1处不符合扣0.5分。4现场实物质量(电气安装部分175分)4.0电气部分通用条款36分4.0.1设备安装8设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致(2-3扣),销针开口应大于60度,设备安装无垫片(设备自身调整垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相同的楔形方平垫;设备相色标识正确;设备铭牌齐全、清晰、固定可靠;设备围栏接地可靠、标识清晰。设备安装有垫片1类扣2分;其他1处不符合扣0.5分。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.0.2设备本体连接电缆5设备本体连接电缆防护符合规范(户外安装不外露),电缆保护管、桥架、槽盒固定牢固,接地可靠、工艺美观;沿变压器本体敷设的电缆及感温线整齐美观,无压痕及死弯,固定牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.0.3充油(充气)设备油6充油设备无渗漏油,充气设备压力正常。设备漏油全扣;渗油1处扣2分,压力不正常扣1分。现场实物检查4.0.4接地装置6接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范;户外接地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品;严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置;接地标识清晰、牢固、符合规范要求,螺栓紧固部位不得现场实物检查
刷漆;户内开关室、保护室应合理设置工作接地端子并应有保护措施,接地端子标识清晰、美观。1处不符合扣0.5分,1项不符合可累计扣3分。4.0.5设备接地连接6重要设备及其构支架宜有两根与主地网不同地点连接的接地引下线;接地体螺栓连接规范、可靠(户外采用热镀锌螺栓或铜质螺栓,防松措施可靠,接地排连接螺栓规格:宽度25mm-40mm接地排不应小于M12或2×M10,宽度50mm-60mm不应小于2×M12,宽度60mm以上不应小于2×M16或4×M10)。1项不符合扣2分。现场实物检查断路器、互感器、避雷器等设备及其构支架4.0.6特定接地连接5构支架及爬梯接地可靠,对于插入式爬梯应采用焊接或跨接方式保证其可靠接地,接地标识明显、正确;避雷针的金属筒体底部至少有2处与接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应采用焊接或跨接方式保证其有效雷电流通道;变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点;建筑物避雷带引下线设置断线卡,断线卡应加保护措施。1项不符合扣1分。现场实物检查4.1主变压器、油浸电抗器系统设备安装12分4.1.1本体及中性点系统4接地位置符合规范和产品要求;本体、中性点系统(包括接地开关、电抗器、避雷器等设备与接地网的连接)接地应采用两根符合规格要求的接地体连接到接地网不同网格;铁芯、夹件接地现场实物检查变压器、电抗器本体(中性点)
连接可靠,工艺美观。本体、中性点系统未接地全扣,未做两点接地扣3分,其他1处不符合扣1分。4.1.2附件安装4附件固定牢固、工艺美观,安装螺栓露扣一致;冷却器运行编号齐全,性能良好,运行正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常;储油柜油位在标准曲线范围;变压器消防灭火装置工作正常、各部件无脱漆锈蚀现象。1处不符合扣1分。现场实物检查4.1.3调压装置、绕组温度计和油温温度计4调压装置档位远方就地显示一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在范围内。调压装置档位指示就地和远方不一致扣2分;温度计指示超出误差范围(超过3℃)1处扣1分。现场实物检查4.2断路器安装4分4.2.1支架与本体安装2支架安装牢固、满足产品技术要求,地脚螺栓高度一致、露扣长度一致、有防松措施,本体及操作机构固定牢固、工艺美观、螺栓紧固无锈蚀;操作机构液压系统操作压力正常或弹簧操作储能系统正常,分合闸指示正确,SF6(绝缘气体)压力正常。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.2.2接地2支架接地、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。1处不符合扣1分。现场实物检查4.3隔离开关安装4分4.3.1支架、本体、地刀及机构安装2支架安装牢固、满足产品技术要求;本体、地刀及机构安装符合设计和现场实物检查
产品技术要求、工艺美观、螺栓紧固、无锈蚀;分、合闸位置正确、接触可靠。1处不符合扣0.5分。4.3.2接地2支架接地、地刀与支架、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。地刀与支架无辅助接地1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.4互感器安装(含电容式电压互感器和耦合电容器)3分4.4.1本体安装及接地3支架安装牢固、满足产品技术要求;本体安装螺栓紧固无锈蚀;本体接地和辅助接地可靠、工艺美观。无辅助接地扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.5避雷器安装5分4.5.1本体安装3支架安装牢固、满足产品技术要求;避雷器螺栓紧固、螺栓露扣长度一致,无锈蚀;避雷器应安装垂直、避雷器压力释放口安装方向合理;在线监测装置与避雷器连接导体规格符合要求,连接、固定可靠;均压环应安装牢固、平整,均压环无划痕、毛刺。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.5.2接地2避雷器支架接地应设置断线卡,接地可靠,标识清晰。接地连接1处不符合扣1分;标识不清1处扣0.5分。现场实物检查4.6支柱绝缘子安装2分4.6.1安装2支架安装牢固、接地可靠;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高符合要求;屏蔽罩及均压环应安装牢固,均压环无划痕、毛刺损伤。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.7软母线、引下线及跳线安装12分4.7.1导线外观及压接3现场实物检查
导线无松散、断股及损伤;扩径导线无凹陷、变形,压接后线夹外观光滑、无裂纹、无扭曲变形。1处不符合扣1分。4.7.2绝缘子串及金具3绝缘子瓷质完好无损、清洁,铸钢件完好无锈蚀;连接金具的螺栓、销钉、球头挂板等应互相匹配,碗头开口方向应一致,闭口销必须分开,并不得有折断或裂纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.7.3软母线安装3三相导线驰度一致,间隔棒固定牢固,工艺美观;螺栓、垫圈、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.7.4引下线及跳线安装3引下线及跳线的驰度符合要求,工艺美观;连接面处理和螺栓紧固符合规范要求;连接的线夹、设备端子无损伤、变形;尾线朝上的线夹有排水孔。线夹、设备端子变形扣2分;其他不符合1处扣0.5分。现场实物检查4.8管母线及矩形母线安装10分4.8.1母线加工和焊接3焊接接口避开母线固定金具和隔离开关静触头固定金具,焊口距支持器边缘距离≥100mm;管母接头处应按照设计要求加工补强孔;焊接工艺良好。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.8.2绝缘子及及金具2绝缘子瓷质完好无损、清洁;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高满足管母安装要求;金具安装符合要求,所有螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和可靠;均压环、屏蔽罩完整、无变形。1处不符合扣0.5分。现场实物检查
4.8.3管形母线安装及调整3管形母线三相标高一致;伸缩节连接可靠,无裂纹断股,并有一定可调裕度;三相母线管段轴线互相平行,挠曲度符合设计及规范要求,封端球应刷相色漆并在低端位置打排水孔。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.8.4矩形母线安装2连接面处理和螺栓紧固符合规范要求,设备端子无损伤、变形,母线的伸缩和固定符合设计规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.9封闭式组合电器安装12分4.9.1本体安装6外观无机械损伤,固定螺栓牢固,各部件安装工艺美观;伸缩节无卡阻现象;各气室气体压力正常;分合闸指示正确;气室隔断标识完整、清晰。气室气体压力超标准值0.04Mpa扣4分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.9.2接地6相关部位间接地连接及与接地网间的连接可靠,接地件规范、工艺美观;跨接排连接可靠,导通良好,出线端部承受感应入地电流的连通导体连接可靠(包括三相汇流母线连接),工艺美观,标识清晰。出线端部与接地网无符合容量要求的直接连通导体扣4分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10站用配电装置、直流系统、UPS电源安装17分4.10.1油浸站用变压器4呼吸器性能良好,运行正常;调压装置档位就地和远方一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在3℃现场实物检查
范围内;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣0.5分。4.10.2干式站用变压器3铁芯只能有一点接地,且接地可靠;绕组表面无放电痕迹及裂纹;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10.3屏柜安装及接线4屏柜内电源侧进线接线正确,负荷侧出线应接在动触头接线端;屏柜内UPS电源连接可靠、美观;屏柜及连接箱(桥)接地可靠,箱(桥)间连接处应短接。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.10.4蓄电池6外观无损伤、裂纹;高低一致,排列整齐、工艺美观;电池连接条及紧固件完好、整齐、固定牢靠;蓄电池编号齐全、清晰,连接线及采样线接线正确、美观;极性标识正确;两组蓄电池间应有防火隔爆措施。蓄电池损伤、裂纹、无防火隔爆措施1项扣4分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.11电抗器、电容器组安装(含串联补偿装置)12分4.11.1支架(平台)4金属构件无明显变形、锈蚀;瓷瓶无破损,金属法兰无锈蚀;工艺美观,连接螺栓紧固,构件间无垫片;串联补偿装置平台支柱绝缘子顶部标高应在同一水平面上,斜拉绝缘子所有金具连接、轴销、开口销及螺栓紧固符合产品说明书要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.11.2本体安装4电抗器安装的支柱高度及对应的减低磁感应措施符合设计和产品技术要求(如不导磁的升高座);现场实物检查
电容器外观无破损、锈蚀和变形,电容器无渗漏,编号齐全清晰,电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠;熔断器和指示器的位置正确;放电线圈接线牢固美观,本体及二次绕组接地可靠。1处不符合扣0.5分。4.11.3接地4固定穿墙套管的钢板应接地可靠,无闭合磁路;电抗器底座接地可靠符合规范要求,标识清晰,不应构成闭合导通回路;闭合导体围栏与电抗器距离符合设计要求;其他各个接地部位可靠(电容器组、附属设备、网门等),接地标识清晰。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.12屏柜、端子箱、就地控制柜安装6分4.12.1屏柜、端子箱、就地控制柜安装3外观无损伤、色泽一致、无污染,屏柜门开启灵活,关闭严密;屏柜与基础型钢采用螺栓固定,螺栓紧固牢靠、无锈蚀,基础型钢有明显可靠接地;控制、保护、自动化及直流成列屏柜屏面平整,相邻屏柜间隙≤1.5mm;屏柜的正面、背面均有命名编号;屏柜、端子箱、就地柜内元件标识齐全、清晰;户外端子箱、就地柜有可靠的防水、防尘、防潮措施;加热器的接线端子应在加热器下方。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.12.2接地与封堵3屏柜、端子箱、就地柜与接地网直接接地可靠;配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座接地可靠;现场实物检查
装有电气元件的可开启的屏柜门有软导线接地;屏柜、端子箱、就地柜封堵严密、工艺美观;室内专用试验用接地端子安装规范,标识规范清晰。1处不符合扣0.5分。4.13全站户外电气照明安装2分4.13.1基础与灯具2灯具基础应高出地面100mm,排列整齐;灯具应固定牢靠;金属外壳有明显接地且标识规范清晰;同列灯具排列整齐划一,高低相同。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14全站电缆施工、二次接线安装25分4.14.1电缆支架、桥架2电缆支架焊接(螺栓连接)牢固、美观无锈蚀;电缆转弯、交叉处支架确保电缆无过度下垂;电缆桥架安装路径、断面、高度合理,螺栓穿向及跨接符合规范;金属电缆支架、桥架均应有良好的接地。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.2电缆保护管4电缆保护管安装牢固美观,保护管直径、弯曲半径符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理,封堵严密,管口光滑无毛刺;金属软管与设备固定牢固;金属电缆保护管可靠接地。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.3电缆敷设6电缆排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范,电缆下部距离地面应大于100mm;动力电缆与控制电缆不应同层敷设,同层敷设时应装设防火隔板;电缆两端在接线箱内的电缆牌标识清晰;直埋电缆在直线段每隔50-100m现场实物检查
处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设置明显的方位标志或标桩电缆;电缆固定规范、牢靠,交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路,交流单芯电缆不得采用钢管保护;户外安装施工电缆不外露。1处不符合扣0.5分。4.14.4电缆二次接线6端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐,且应高出屏底部100mm及以上;二次芯线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致;不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;多股铜芯线应搪锡或压接线鼻子处理;一个端子同一侧接线数不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺美观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路中性点接地符合反措要求。电流回路中性点接地不符合反措要求扣3分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.14.5备用芯及屏蔽连接4备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采用单根压接接至接地排,采用多根压接时根数不宜过多、压接牢固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电缆头通过零序电流互感器时,接地线应采用绝缘导线。1处不符合扣0.5分。现场实物检查
4.14.6电缆防火封堵3电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求,防火墙标识清晰;对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求对电缆采取防火阻燃措施。相关电缆无防火阻燃措施或防火墙不满足设计和规范要求1处扣1分;封堵不严密或工艺不美观1处扣0.5分。现场实物检查4.15通信系统设备安装8分4.15.1通信一次设备安装2瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装牢固,工艺美观;设备间的连接正确,耦合电容器至接地刀闸、接地刀闸至结合设备的连接线采用截面不小于16mm2的铜导体。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.15.2载波机、光端机、交换机及通信屏柜安装1载波机、光端机、交换机机架、通信屏柜安装牢靠,符合规范和设计要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.15.3电缆及光缆敷设与接线3在电缆沟内敷设的无铠装的通信电缆和光缆应采用非金属保护管进行保护;数字配线架中跳线整齐;所有数据双绞线、同轴电缆、光纤缆芯走线合理,排列整齐并挂牌;同轴电缆与电缆插头的焊接牢固、接触良好,插头的配件装配正确牢固;控制台内部的电源线、网络连线、视频线、数据线整理规范,工艺美观;尾纤弯曲半径≥40mm现场实物检查
,编扎顺直,无扭绞;线路光缆引下线固定可靠,余缆固定及弯曲半径符合要求、工艺美观,余缆线盘与架构应有隔离措施。1处不符合扣0.5分。4.15.4接地2电缆的屏蔽层应两端接地;对于铠装电缆在进入机房前,应将铠带和屏蔽同时接地;通信设备的金属机架、屏柜的金属骨架、电缆的金属护套等保护接地应统一接在柜内的接地母线上,并必须用独立的接地线接在机房内的环形接地母线上;通信设备接地可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.16视频监视系统及越界报警系统安装5分4.16.1机架及摄像机镜头安装2机架安装竖直平稳,接地可靠;摄像机镜头安装数量、位置、高度及与带电设备的距离符合要求,安装牢靠稳固,转动灵活无卡阻,摄像机应有编号。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.16.2缆线敷设及连接2缆线敷设整齐美观,固定牢靠,顺直无扭绞;缆线弯曲半径大于缆线直径的15倍;缆线有可靠的屏蔽抗干扰功能,两端余度适当,标牌正确清晰,接线牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查4.16.3越界报警系统1系统供电电源可靠,运行正常;越界报警系统安装符合设计及规范,报警动作正确、可靠。1处不符合扣0.5分。现场实物检查
附表C-1-3220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标150分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1主要技术经济功能指标150分1.1静态投资5静态投资控制在批准概算内。静态投资每超出1%扣1分。查工程结算资料1.2因设计原因造成的设计变更费用5不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的损失1项扣1分。检查竣工决算资料及设计变更文件1.3电力电缆5电力电缆消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过1%扣1分。检查工程结算及概算资料1.4控制电缆5控制电缆消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料
1.5接地材料/长度5接地材料消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.6弃土工程量/购土工程量(m3)5弃土工程量/购土工程量不超过工程概算。结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.7边坡工程量(m3)5护坡/挡土墙不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.8地基处理方案和费用5地基处理方案和费用不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。检查工程结算及概算资料1.9站址选择及总体规划5站址选择及出线走廊合理,充分考虑地质条件对站址的影响,出线方案较佳,充分考虑对环境的影响。1项不符合扣1分。检查竣工图纸核对现场1.10总平面布置5统筹规划,布置紧凑合理,站前设施安排得当,占地少;合理利用地形,因地制宜,土石方量最优;功能分区合理,满足工艺系统和运行管理的要求;检查竣工图纸核对现场
根据不同地质条件,选择合理的地基处理方案;给排水路径及方案、进站道路路径优选。1处不符合扣0.5分。1.11变电站占地面积5占地面积不超过通用设计指标。工程投资超过通用设计指标1项扣1分。检查竣工图及现场建筑占地情况1.12变电站建筑面积5建筑面积不超过通用设计指标。工程投资超过通用设计指标1项扣1分。检查竣工图及现场建筑面积情况1.13变电站建筑使用率5建筑使用率不超过通用设计指标。建筑使用率小于78%全扣。检查竣工图及现场建筑使用情况1.14建筑工程装饰及“两型一化”应用5建筑工程装饰不超过初步设计审批文件控制标准,严格贯彻“两型一化”应用标准。超过审批文件控制标准全扣,“两型一化”应用1项不符合扣1分。现场实物检查,查看施工图是否与初步设计审批文件一致1.15标准工艺应用率5标准工艺应用率≥85%。标准工艺应用率每降低1%扣1分。检查标准工艺应用策划、考核、评价、验收资料及现场实物
1.16观感得分率4项目设定观感得分率≥90%,观感得分率应大于等于项目设定观感得分率。观感得分率小于90%全扣;观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1分。核对相关资料实物检查1.17继电保护正确动作率4继电保护正确动作率100%。每降1%扣1分。查运行记录1.18远动装置投入率4远动装置投入率≥98%。每降1%扣1分。查运行记录1.19遥测信号合格率4遥测信号合格率≥98%。每降1%扣1分。查运行记录1.20遥信正确动作率4遥信正确动作率≥98%。每降1%扣1分。查运行记录1.21非计划停运12不发生工程质量原因导致的变压器、封闭式组合电器、断路器非计划停运。发生1次扣4分。查运行和可靠性记录1.22重复计划停运4不发生工程质量原因导致的主设备重复计划停运。变压器、GIS组合电器、断路器发生1次扣2分,其他设备发生1次扣1分。查运行和可靠性记录1.23变压器可用系数4变压器可用系数≥98%。每降1%扣2分。查运行记录1.24断路器可用系数4断路器可用系数≥98%。每降1%扣2分。查运行记录1.25GIS可用系数4GIS可用系数≥98%。每降1%扣2分。查运行记录1.26隔离开关可用系数4隔离开关可用系数≥98%。每降1%扣2分。查运行记录1.27发生事故和一类障碍8不发生工程质量原因导致的一类障碍。发生一类障碍扣2分。查运行和可靠性记录1.28质量总体考核10质量工艺无普遍同类缺陷、质量通病,设备无家族性缺陷。不符合每类扣5分。查验收报告、实物及统计结果1.29工程合理工期指标5常规新建输变电工程的合理工期为::220、330千伏工程13~16个月,500千伏工程15~18个月,750千伏工程16~19个月;检查工程建设开、竣工报告
全年日平均气温低于5℃在90天以上的地区,工期可相应增加3个月。缩短工期未履行审批手续及变更合同的扣2分;缩短工期但无相关措施扣1分;工期每超过1个月扣0.5分。
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