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'第一章项目概况第一节项目名称及承办单位一、项目名称拟建年产10万吨复合肥项目二、项目拟建地点第二节可行性研究编制单位编制单位名称:工程咨询资格证书编号:资质等级:发证机关:法定代表人:第三节研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、X县工业园区有关政策、规定、证明文件;2、48
国家有关法律、法规及产业政策,有关设计标准、规范及规定;3、现行国家相关技术规范和标准;4、项目承担单位提供的基础数据资料;5、《产业结构调整指导目录》6、项目承办单位提供的有关基础数据、资料。二、研究工作的范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测;2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述,通过研究项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案,并确定设备选型;3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究;5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;6、确定项目实施进度及劳动定员;7、对项目投资进行估算,测算项目产品成本和经济效益,并进行不确定型分析、风险性分析,提出财务评价结论;8、提出本项目的可行性研究工作结论。48
第四节研究结论1、本项目产品技术先进,市场前景良好。2、本项目生产技术成熟可靠。3、本项目所需主要原、辅材料供应有保障。4、项目建设地点:项目拟建于X工业园区内,X工业园区位于X县城北部,总体规划面积43平方公里,现建成面积20平方公里。工业园地理位置优越,交通便利。5、项目总投资3000万元,全部自筹,其中1200万元为固定资产,1800万元为流动资金。预计项目投产后,可实现复合肥年产30万吨以上,新增销售收入万元,利税万元。6、项目生产中采用妥善环保措施,“三废”能得到较好治理,可达标排放。7、项目建设符合市场需求,投产后,能够充分发挥产品技术优势,促进企业健康、协调、可持续发展。综合以上分析,项目实施后社会及经济效益明显,项目是可行的。48
第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表$项目单位指标备注1生产规模万吨2项目总投资万元2.1其中:建设投资万元2.2铺底流动资金万元3流动资金万元4新增建筑面积㎡5项目定员人6全年生产天数天7人员工作日天8项目年用电量万kwh9项目年用水量m310产品销售收入万元11税金万元/年正常年12利润总额万元/年正常年13税后利润万元/年正常年14投资利润率%15投资利税率%16财务内部收益率%税后17投资回收期年含建设期第六节存在问题及建议考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性,本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略,因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。48
第二章项目建设的背景和必要性一、项目建设的背景本项目的实施符合国家农业产业结构的调整和优化升级,符合中央农村工作会议的精神,推动先进技术向农业生产转移,同时也符合国家化学工业“十五”发展规划的要求,符合复合肥发展趋势。本项目的实施将有力促进地方经济的快速发展,同时带动相关产业的发展;有利于促进农业资源的合理、高效利用,实现农业可持续发展,对合理开发利用农业资源,保护生态环境,推动人口、资源、环境、社会的协调发展起到积极的作用。同时对引导和调动资源的合理配置,对我省化肥生产领域持续发展之路起到积极的促进作用。行业的繁荣景象是企业加快发展的良好机遇,市场潜力很大。三、项目建设的必要性目前,大力提倡发展生态农业,复合肥含有多种农作物生长所需的养分,具有施用少,肥效高等特点。但因国内复合肥生产能力还较低,每年需从美国、加拿大等国家进口。建设一条规模较大的复合肥生产线是非常必要的。本项目的建设符合市场需求,符合当地的产业政策。项目产品具有更大的48
市场适应能力和市场发展空间,为企业提供经济增长点,拓展企业利润空间,对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展,具有重要的意义。本项目属支农项目,其建设符合国家产业政策和行业发展规划,产品市场前景广阔,工艺技术先进、成熟、可靠,设备选型合理,配套条件较好。项目建成厚后,具有良好的经济和社会效益,对促进“三农”和当地经济发展具有十分重要的意义,项目建设是必要的,可行的。48
第三章市场预测和建设规模第一节市场预测与分析一、市场调查1、复合肥的消费现状山东省是粮棉的主要产地,聊城是省内重点粮棉和蔬菜产区之一,现有耕地近千万亩,加之周边禹城、齐河等县市耕地达到1500余万亩(按每亩施100斤复合肥计算,年需复合肥75000斤)。2005年,复合肥价格平均2200元/吨,专家预测,在未来几年里,复合肥企业市场前景将继续看好。2、发展现状根据省农业厅和省生产资料公司调查资料,目前我省小麦、玉米等粮食作物复合肥需求量约为180—200万吨,经济作物复合肥年需求量为117.5万吨,总需求量将达300万吨,而且随着生产的发展和产业结构的不断调整,对高效优质复合肥的需求量还将逐年增加,预计在今后相当长时期,全省复合肥的年需求量将达450—500万吨。以我省单位耕地面积的需求水平作为全国平均水平,预计全国年需求量将达到1.2亿吨。二、市场预测分析48
化肥市场总体呈供需基本平衡,略有富余的局面,但各地区的发展不平衡。化肥生产从单一肥料过渡到以复合肥料为主,已经成为一个国家化肥工业发展水平和农业发达水平的重要标志。我国复合肥料占总施用量的比例,已由1980年的2%上升到2005年的24%,并且继续保持着上升的态势。我国是化肥生产和消费大国,随着农村生产结构的调整,对化肥的需求将持续增加,2006年我国将全部取消农业税,随着粮食价格上升,粮食播种面积增加和农民种粮积极性提高,预计2006年化肥需求将达5000万吨。2005年1~6月份我国化肥出现了良好的增长势头,1~6月份全国化肥总计2411.98万吨,同比增长11.7%。其中氮肥产量1752.49万吨,同比增长10.4%,磷肥产量544.1万吨,同比增长9.6%,钾肥产量113.4万吨,同比增长高达54.5%。48
这几年,化肥行业迎来的自己的景气周期,许多化肥企业都获得了较好的利润,于是企业就开始考虑不断的扩张以谋求更大的发展,同时通过这种规模去获取更大的利润。就这样,这种各个企业个体的发展带动了国内整个化肥行业,特别是高浓度磷复肥工业的蓬勃发展,然而与此同时,也开始不得不去面对成长的危机。从今年的下半年开始,磷复肥企业的原料发生危机,销售也异常困难,价格一路下滑,企业的利润也开始发生逆转。在年初的时候,55%含量的磷酸一铵出厂价为2100-2300元/吨,而现在已降到了1650元/吨,降幅达25%左右;磷酸二铵的出厂价由年初的2450元/吨降到现在2200元/吨,降幅达10%以上,而45%的氯基复合肥由年初的1950元/吨左右降到现在的1650元/吨,降幅达15%以上。销售的严峻形势已沉重地压在每一个业内人士的心头。48
2006年的复合肥市场既受能源价格走势的影响,更与尿素、磷酸一铵、氯化钾的走势密不可分,不确定因素较多,整体走势不明朗。 1、有利因素:1〉天然气、煤炭、水、电等能源的不再生性,将使其价格下降的可能变得极为渺小,这是复合肥成本增加、进而价格继续高位运行的关键因素。2〉国家支持三农的的一系列政策,使2006年的种植面积仍有增加空间,同时,随着种植结构的优化、施肥结构的优化,三元复合肥的施用量呈增加势头,这是2005年复合肥市场稳定的有力支撑。 3〉国家对劣质复合肥的打击政策以及对农资市场的检查,将会有利于复合肥市场的净化。 5〉复合肥的广泛应用,其施用效果普遍得到认可与验证,复合肥的施用量也在逐年增加,对复合肥市场的整体走势有利。 2、不利因素: 1〉磷酸一铵、氯化钾等原材料价格的升降对复合肥的价格影响尤为明显。国家对农资化肥市场的宏观调控,复合肥原料价格将有走低势头,相应地会引起新一轮复合肥降价风潮,进而影响2006年复合肥市场的稳定。2〉近期,国内粮、棉、油的价格有所下滑,这种下滑势头必将影响到农民的收入以及对农资的购买力、购肥积极性。 3〉中小复合肥装置的上马,会加剧国内复合肥市场的竞争;同时,市场上以假充真、以次充好的做法以及打真不打假、打大不打小、假货压真货现象,使复合肥价格很难提升,也对复合肥市场的健康发展非常不利。4〉复合肥的可替代品如尿素、磷肥、钾肥以及其它氮肥价格的变化,也将对复合肥的用量带来影响。预计2006年复合肥市场供大于需的格局仍将持续发展,价格会进一步走低。 第二节市场营销方案一、复合肥市场销售建议:1、继续大力实施品牌战略,创建品牌效应。2、强化市场监管,维护销售秩序,提高农化服务水平。3、确保产品质量,尽量减少因质量问题所产生的负面影响。4、密切关注国家政策和市场行情,了解各生产企业的动态情况。5、适量生产硫基复合肥以增加产品种类,扩大产品市场占有率。6、生产含氮量在25%以上的高氮型复合肥产品,以适应市场需求形势的变化。48
第四章建设地点和配套条件一、项目拟建地点项目拟建于X县工业园内,工业园东依京福(北京-上海-福州)高速公路、京九铁路,西靠京珠(北京-珠海)高速公路,济聊馆(青岛-济南-聊城-馆陶)高速公路、济邯铁路、105国道从工业园穿境而过。从工业园4个小时可到北京,1个小时到济南机场,4个小时到青岛海港。工业园基础设施完善,投资环境优越。工业园内已建起了“八纵五横”的公路交通网络,建成区内所有管线设施均一次性铺设到位,电、热、水、通讯等设施齐全,已实现“七通一平”。园内各类机构齐全,建立了快捷、高效的服务机制,对入园企业实行扎口管理,“一站式”服务。二、自然条件1、地理位置X县地处鲁西平原,总面积1117平方公里,辖7镇8乡,810个行政村,56万人口,系山东省改革开放试点县。X县工业园位于X县城北部,总体规划面积43平方公里,现建成面积20平方公里。2、气象条件县域属暖温带大陆季风区半干旱气候带,气候适宜,光照充足,无霜期长。其气象资料如下:48
年平均气温:13.1℃年极端最高温度:41.8℃年极端最低温度:-21.6℃年平均降水量:587.9mm日最大降雨量:273.7mm夏季主导风向:南及东南风全年主导风向:北主东北风常年平均风速:3.5m/s基本风压:0.4Kn/m2最大冻土深度430mm最大积雪厚度140mm3、地形地貌及地质、水文(1)地形地貌及环境工程地质条件地质属黄河冲积平原。属有建筑物层承载力为12.5吨/平方米。根据企业提供的报告如下:耕植土:颜色以灰褐色为主,湿、松散,含植物根系云母片、少量粘土,厚度1.30~1.70米,宜作为天然气地基。粉土:颜色为褐黄色,稍湿、中密~密实,含云母片。该层属于中等压缩性土,厚度3.30~3.70米,层底埋深4.70~5.40米,本层承载力标准值为FK=120Kpa。48
粘土:颜色为浅灰色,稍湿、较塑~可塑,土质均匀,含有机物、铁锰氧化物,该层属于中等压缩性土,厚度0.90~1.70米,层底埋深6.00米~6.50米,本层承载力标准值为FK=120Kpa。粉土:颜色为褐色,稍湿~湿,中密,含云母片,铁锰氧化物。本层最大揭露厚度为15.3米,本层土承载力标准值为:FK=130Kpa。(2)地下水浅层地下水矿化度度小于2.0g/1,属腐蚀性和半腐蚀性水、气泡水、硬度大,SO42-,CL-离子大部分超标,因此不易采用。中层水矿化度大于2.5g/1,也不易采用。深水层矿化度小于1.5g/1,宜于开采使用。4、地震烈度根据国家地震局和山东省地震局资料,本地区地震基本烈度为Ⅷ度。三、外部配套条件(一)给水新鲜水每小时用630m3/h,备用水量100m3/h,日需供水量近14000立方米。本工程采用地下水深水井,可满足供水需要。(二)供电根据聊城市电业局和X县规划。48
(三)供热本工程供热工程用的汽平衡是将新建3台260吨/小时循环流化床锅炉,根据复合肥生产情况,统一进行平衡和考虑,为延长锅炉的运行周期,适当降低能耗,充份利用低品位资源。在这种情况下,需要新建3台260吨/小时循环流化床锅炉,二开一备,再加上造气吹风气工段送出的中压蒸汽,完全满足新建本工程生产用汽的平衡。(四)交通聊城市位于京九铁路东侧,济邯铁路南侧,这两条铁路的交叉点为聊城市。济馆高速公路也横穿聊城市的东西,国道和省道相互交错,清银高速公路也横穿聊城,交通运输十分便利,交通运输业比较发达。48
第五章工程技术方案第一节生产技术方案一、工艺流程二、生产方案:三、主要生产工艺设备及说明3、车间工作制度及工作小时生产范围采用三班工作制,每班工作8小时,全年工作天数300天,各机组每年大修一次,维修时间15天;每季度检修一次,检修时间3天;其他设备维修维护根据设备运行状况不定期进行。4、设备费用计算序号项目名称国内设备投资(万元)费率(%)金额1Ⅰ、工艺总投资新增工艺投资①设备原价②运杂费③安装费2Ⅱ、新增设备基础费48
5、工艺装备水平公司已建立了完善的检测手段和完整的质保体系,可以满足本项目的需要。新增的主要工艺生产设备具有机电一体化高自动化程序等特点,可实现半自动化生产,大大减少了人为因素对成品质量造成的影响。本项目完成后,公司的工艺装备水平将达到国内领先水平。第三节车间工程方案一、设计资料1、工程地址资料2、地震烈度:六度二、有关现行规范、规定《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)三、建筑工程方案新建建筑设计充分利用材料本身的质感和颜色,设计简洁、大方、具有企业建筑特色的现代化车间。建筑面积12000平方米48
;由原料场,除锈车间;精整车间,热处理车间,拉矫纵剪开平车间,冲压加工中心等组成。四、防雷、抗震本工程抗震设防烈度为Ⅷ度。各建筑物按Ⅷ度设防烈度进行抗震设计,并按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及其修订采取抗震设计措施,有关节点按《建筑物抗震节点详图》97G329(一)~(九)处理。48
第六章总图运输及主要原材料供应第一节总平面布置及运输一、总平面布置1、总平面布置原则(1)充分的发挥用地的效能,提高建筑系数,节约用地,妥善处理近期建设于远期发展的关系。(2)满足生产适用的适用性、合理性、经济性等要求,力求总平面布置合理布置合理紧凑。并符合环保、消防、安全、卫生等要求。(3)因地制宜的布置厂内交通运输系统,合理组织运输,缩短运输距离,便于相互联系,尽量作到人流、物流各行其道,避免交叉。经济合理的选择竖向布置形式。(4)注意厂区内新建各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调。(5)合理地综合布置地上、地下各种工程技术管线。二、运输生产用主要原料由供应商通过铁路、公路运入,工业废料通过公路外运,成品由工厂通过公路、铁路运往各地。1、厂内运输48
厂内主要采用电动平移道轧车、叉车进行运输;厂车间外主要采用叉车运输。2、厂外运输厂外运输主要以铁路、公路运输为主。本项目所需原辅材料均在当地及周边地区采购供应,大部分由供应商直接运输到厂内;产品销往全国各地,运输依靠社会运力解决。第二节主要原材料及供应一、主要原材料生产所需要的主要原材料为热轧带钢。二、原辅材料来源近几年来,周边地区如邯郸、济南、莱芜、唐山等地钢铁企业的热轧中宽带钢技改项目已陆续投产,我公司所需原材料可由以上钢铁企业及时采购,公司现已和邯郸纵横、莱芜泰钢等签订了长期协议户,以上分析得知,公司生产所需原材料(热卷板)及时供应是有保障的。48
第七章公用工程一、给排水工程1、设计依据《建筑给排水设计手册》(GBJ15-88)《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)2、给水(1)供水水源、取水和输水工程、方案本工程厂址地处鲁西黄泛平原,地下水储量丰富,分为浅、中、深三个含水层。经水质勘探浅、中层为咸水,矿化度大于250mg/1,不易采用。深层水深200米至500米,矿化度1000mg/1左右,单井涌水量80-100m3/h,因此本层水适宜开采做生产用水。本工程所用新鲜水量为630m3/h,取水方案确定为管井取水。不足部分由外来水厂补给。来水分别通过管线送到厂内。(2)厂区给水系统方案1、生活给水供全厂生活饮用、淋浴、化验等用水。由原水池用生活水泵供出,在全公司内形成网络,供水压力0.2Mpa。2、生产消防给水系统48
供全厂消防事故用水,由循环水池的消防水泵提供,供水压力0.4Mpa。本工程消防按最大火灾一处考虑,消防水量为150m3/h。(3)循环水补水供合成、压缩、等工艺装置的循环冷却水补水,总量为353m3/h。供水压力0.2Mpa,直接由深水井管网提供。该系统的组成有:冷却塔、泵房、旁虑池,水质稳定设施等,冷却塔选用钢筋混凝土逆流式。(4)造气污水循环水系统经煤气洗涤塔使用后的水温较高,灰渣及污染物含量较多,直接排放既水体造成污染,又浪费大量水资源,因此对该部分水采取手段降低水温和悬浮物措施后循环使用。3、工厂排水生产污水主要来自生产车间清洗用水,生活污水主要来自办公楼和其它各建筑物卫生间的厕所冲水,除粪便污水需经化粪池处理外,其它生活废水均可直接排到厂门前的市政排水沟;雨水采用地面自然排水,再排入道路两旁的暗沟,先流入厂区雨水干道,最后流入雨水管。二、供电1、项目装机容量、用电负荷、负荷等级冠县电业公司提35KV高压进线到厂,负荷总量5150KV变压器总容量5150kv,二级负荷。2、供电方案48
冠县供电公司由35kv高压电网送电至公司35kv高压便电所。3、主厂房照明及移动设施供电主厂房照明采用80w以上节能灯。移动设施供电:(1)、行车采用铝母排滑动碳刷方式。(2)、平移车采用电缆卷绕固定碳铜环旋转式。4、防雷措施本项目各主要建筑物均按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型采用TN-C系统,厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电器设备的在正常情况下不带电的金属外壳均按上述系统接零保护。各屋面应设避雷网,引下暗线设。防雷接地电阻不应大于30Ω,所有建筑物电源入户处均应座重复接地,接地电阻不应大于10Ω,重复接地和防雷接地可共用接地装置。三、蒸汽、通风及空调1、设计依据《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)《涂装作业安全规程,涂漆工艺通风净化》(GB6515-86)2、通风工程48
新建的车间通风采用机械全面通风,最大通风区域17#轴柱~25#轴柱,建议换风量2次/时,其余地方换风量1次/时。车间采用置换通风设计,进料门采用双软帘密封。其余门采用双隔断门。四、贮运设施1、项目贮运设施本项目利用原有仓库。2、贮存的品种与贮量本项目贮存的品种主要包括:原材料、包装材料、成品和各种辅助材料、劳保用品、工器具等。48
第八章环保、劳动安全卫生、消防、节能第一节环境保护一、项目建设地区的环境现状本项目拟建地点位于冠县鲁西新世纪工业园区内,园区实行雨水、污水分流排放。厂区周围没有大的污染源,大气及土壤环境现状良好,大气、土壤自净能力较强。二、设计依据及采用标准1、《中华人民共和国环境保护法》;2、《建设项目环境保护管理条例》;3、《工业企业设计卫生》(TJ36-79);4、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);5、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);6、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);7、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);8、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二类标准,苯、二甲苯执行卫生部、国家建委、国家计经委、国家劳动总局1979年9月30日联合颁发的《工业企业设计卫生》(TJ36-79)中关于“居民区大气中有害物质的最高允许浓度”的规定。48
废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准和山东省废气污染物排放(DB37/006-91)。地面水执行《地面水环境质量标准》(GB3838-99)中V类标准。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一类污染物和二类污染物二级标准。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB1234-90)中Ⅱ类标准,昼间65dB(A),夜间55dB(A)。三、主要污染源和污染物主要新增的污染源和污染物有:各种机械设备的运转噪声,固体废弃物等。1、废水主要是全厂的生活污水。2、噪声机械设备运转噪声和碰撞摩擦噪声,水泵运行噪声,各类风机噪声等。3、固体废物切头、切边、废料等固体废弃物。四、主要控制措施1、废水控制措施生活污水经化粪池处理后排放。2、噪声控制措施48
各类风机或选用低噪声型风机或在风机出口设消声器,减少噪声污染。水泵出口管装柔性接头,水泵房设有专用仪器仪表操作控制室,使工作区噪声≤85dB(A)、操作室内噪声≤70dB(A),满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。机械设备噪声源较多,且难以治理,设计考虑设集中隔声控制室,同时提高自动化控制水平,减少工人在噪声环境中工作时间;对必须在噪声环境中工作的人员采取个人防护措施,如配戴防护耳塞等,满足《工业企业噪声控制设计规范》的要求。3、废物处置措施钢卷的切头切边和轧废板收集后,送金属回收公司综合利用。其它工业垃圾均送垃圾堆场处置。4、厂区内的绿化厂区内的绿化,是本厂保护环境、美化环境和文明生产的重要标志,拟建项目采取在厂区建筑物的前方空地,道路两侧种植有杨树、松树、冬青,其余由月季等花草组成。第二节劳动安全卫生一、设计依据与要求48
为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件,保护职工的安全和健康,项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准,考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求:(一)《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》;(二)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);(三)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版);(四)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90);(五)生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005);(六)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90);(七)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);(八)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);(九)《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996);(十)《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)。二、劳动安全卫生措施1、防火、防爆、防毒(1)配置便携式干粉灭火器10台(2)配备高压喷水枪和配套输水软管2套(3)配备防爆、防毒等的服装、面罩供12套48
车间内、液压站、润滑站、计算机室、高低压配电室、变压器室制氢保护气体站等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防,配备火灾报警和灭火器材。在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵,电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆,每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地,电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施,防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间,并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板,各相关机械设备间设安全联锁装置。所有人孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板,凡离地面2m以上需经常操作检修处,设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道,在各个操作区内设有安全标志。48
起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置,起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电车间内设有电源安全供电,以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建、构筑物均按《冶金建筑抗震设计规范》进行设防。新建主厂房、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机、高架烟囱等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网,防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》,首先选用合理的低噪生产设备,同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项,并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。8、主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调;电气仪表室、水泵房设有通风设施,消除室内余热;夏季配有防暑降温饮料。三、组织机构设置和人员配备48
为统一管理劳动安全卫生工作,本项目设专职安全管理员一名,各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名,其主要职责是:安全教育、安全措施的落实和维护保养,安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质,经过专门培训,熟知各项安全操作规程和各种物料特性,掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。四、预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规,并根据实际情况采取了相应的合理措施,再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程,因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面,只要采取积极有效的措施,就可达到国家有关部门的规定要求;并能最大限度地改善劳动条件,消除一切不安全因素,杜绝事故的发生或蔓延扩大,保证生产的正常运行,确保职工的人身安全和健康。第三节消防一、设计依据及采用标准(一)山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知;(二)《建筑防火设计专篇要点》;(三)《中华人民共和国消防法》;48
(四)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(五)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(六)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)(七)《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)二、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障,按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针,本项目设计依据有关消防法规与规定,应采取如下必要的消防安全措施:1、总图总图设计中,按照有关技术规范要求合理布局,保证各建筑物之间的安全距离,同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道,保证消防车能够畅通无阻,及时进行安全施救。2、建筑严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计,拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构,耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区,疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求,并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)48
进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间,建筑物内疏散通道间距小于25m,并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级,火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯,消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定,在办公区域规划布置了一定数量的消火栓,并配备相应灭火器若干。3、消防给水利用开发区的消防给水管网为一路消防给水;室内外按规范设置消火栓,建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器;室内消防管径为DN100,室外DN150,室外消火栓布置间距不大于120m,室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性,建筑物耐火等级,建筑物高度及体积等考虑,灭火用水量最大的为生产厂房,厂房火灾危险等级为戊类,根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定:同一时间的火灾次数按一次计,建筑物的室外消火栓用水量为2511/s,室内所需水量为151/s,火灾时间按2小时计,则一次火灾所需水量为480m3,公司现有消防水池2座。可满足消防用水要求。第四节节能一、设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》;2、国家标准《综合能耗计算通则》;48
3、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)。二、设计原则1、根据国家有关能源政策和法规,因地制宜选择能源种类、品种与质量。2、充分挖掘潜力,结合企业具体情况,尽可能做到能源综合利用。三、耗能设施本项目的主要耗能设施为生产加工设备动力设备、办公照明、取暖降温等设施。四、能耗分析项目能耗如下表所示:序号名称单位年耗量折标煤(吨)备注1水立方米150003.8552电万度35014143综合能耗吨1417.8554单位能耗公斤/吨7.09五、能源供应(1)电能:县供电公司由35kv高压电网供电至公司高压变电所。(2)煤燃煤供应委托县煤炭公司调运到厂六、节能措施48
1、设备生产用的能源介质设有必要的流量检测仪表,在保证工艺生产需要的情况下,最经济地使用各种能源介质。2、各生产设备采用先进的PLC及计算机自动控制系统,可实现生产最佳化,从而间接节约了能源。3、详细制定各生产工序节能降耗考核指标,提高定额覆盖率、能源计量合格率,积极推广节能“三新技术”。4、生产车间采用高效节能环保型,设备的控制采用在线自动控制仪和自动化装置,可大大降低能耗。5、车间照明采用节能型高光效金属卤素灯和板块式汞、钠混光灯具,比普通灯具照度提高一倍。6、给水设备加压供水泵采用变频高速技术,暖通设备选用低阻高效设备;生产用水采用循环水,可节约很多新鲜水。7、总图及工艺布置过程中,考虑工艺流程的合理性,尽量缩短运输路线,减少往复运输量。第九章企业组织和劳动定员48
第一节组织结构一、组织机构本公司设生产部、销售部、财务部、供应部、质检部、国际贸易部、技术开发部等部门。二、工作制度生产车间设备运行工作日为300天,工人作业天数251天,生产车间和管理部门为一班制生产,每班工作时间八小时。第二节劳动定员劳动定员190人,其中:管理人员8人、技术人8员人,服务人员9人,生产工人157人,辅助工人8人。工厂劳动定员如下表所示:劳动定员构成表序号人员种类数量(人)1生产工人1572辅助工人8工人小计1653管理人员84技术人员85服务人员9小计25人员合计190第三节职工来源以及培训计划48
一、职工来源项目管理人员主要由公司内部员工竞争上岗,也可外聘;其他工作人员由各部门、车间负责人聘任。项目所聘职工优先从本项目建设单位调配,不足部分从城区下岗职工、毕业学生中,按职工条件以合同工行使聘用。二、人员培训及费用估算加强职工上岗前的培训工作,实行先培训,后上岗,优先达标先上岗,重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训,培训时间不少于1个月。企业还将根据工作需要拟从国内聘用高级专业技术人员,以保证项目的顺利实施。第十章项目实施进度安排48
为了使本项目尽早投入运营,本项目可行性研究报告批复后,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计,并落实资金,同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投入运行后达到预期效益,应合理安排工期和做好市场开发人员培训工作。根据目前项目进展情况和厂址处建设条件,拟定本项目建设期1年。项目实施进度安排详见下表:序号分项目内容起始时间结束时间备注1项目筹划2007年2月2007年3月项目总体策划2厂房建设2007年3月2007年10月3设备选购2007年3月2007年8月4设备基础2007年7月2007年10月5设备安装2007年10月2007年12月6设备试运行2007年12月2008年1月第十一章投资估算及资金筹措48
第一节投资估算一、估算范围本项目投资估算范围包括土建工程费、设备及工器具购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用及建设期限利息等。二、估算依据(一)《建设项目经济评价方法与参数》(二)山东省建筑工程综合定额(三)山东省安装工程综合定额(四)当地材料预算定额价目表(五)国家现行投资估算的有关规定(六)建设单位提供的有关基础资料三、编制说明(一)土建工程费建(构)筑物及装修估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算,合计200万元。(二)设备购置费主要依据生产商设备报价及建设单位提供的有关资料估算。(三)安装工程费48
设备运杂费和安装费参照行业的规定,并根据企业实际情况按设备购置费的一定比例计入。(四)其它费用其他费用按照国家及行业现行投资估算的有关规定计取。(五)预备费基本预备费工程费用和其它费用之和的1.9%。四、建设投资估算及构成经估算,项目建设投资1600万元,详见附表。其中:序号工程或费用名称投资额(万元)占固定资产投资比例(%)合计1建设投资1599.72100.00%1.1工程费用1394.4087.17%1.1.1建筑工程169.0010.56%1.1.2设备购置1112.4069.54%1.1.3安装基础工程54.003.38%1.1.4劳动安全卫生5.000.31%1.1.5消防9.000.56%1.1.6公用动力30.001.88%1.1.7环保15.000.94%1.2其它费用65.884.12%1.3预备费用139.448.72%2固定资产投资方向调节税0.000.00%3建设期利息0.000.00%总计1599.72100.00%五、流动资金估算采用详估法计算流动资金用量,达产年需流动资金997万元(详见附表)。48
六、项目总投资估算项目总投资2600万元,其中:建设投资1500万元,铺底流动资金997万元。七、利用原有资产第二节资金筹措项目总投资2600万元,其中:全部自筹,其中1600万元为固定资产,997万元为流动资金。投资计划与资金筹措详见附表。第十二章经济评价48
第一节财务评价一、编制依据项目的财务评价按照国家计委颁发《建设项目经济评价方法与参数》和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价,以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。二、项目计算期本项目计算期12年,其中:建设期10个月,生产期11年。三、成本估算1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指定指标估算,原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。2、工资及福利费工资按1.2万元/人年计取,职工福利费提取比例为14%,年工资福利共259.92万元。3、折旧费折旧费按平均年限折旧法计算。项目建设投资1600万元,折旧年限12年,年折旧费为138万元。4、修理费48
修理费按折旧费的8.64%计取。5、财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息,计入财务费用。6、其他费用包括销售费用和管理费用等,参照企业现状计取。成本费用估算详见附表。四、年销售收入和税金估算项目销售量取10万吨/年,营业收入为406600万元(不含税)。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%;城市维护建设税按增值税的5%计取,教育费附加按增值税的4%计取。正常年税金及附加为799万元。销售收入与税金及附加详见附表。五、利润总额及分配正常年项目利润总额为3448万元,所得税按国家规定税率为33%,所得税后利润额为2310.2万元。利润总额及分配见附表。六、财务盈利能力分析根据财务现金流量分析和财务计划现金流量分析(详见附表),计算出以下指标:财务盈利能力指标表:48
计算指标所得税前所得税后财务内部收益率(%)96%71.83%财务净现值(i=12%)1552510795投资回收期(年)1.112.66a、投资利润率=年利润总额∕(固定资产投资+项目流动资金)×100%=50.3%b、投资利税率=年利税总额∕(固定资产投资+项目流动资金)×100%=13.2%由以上数据可看出:财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业水平,说明盈利能力满足了行业最低要求,财务净现值远大于零,说明项目投资积累贡献较大。七、不确定因素分析1、盈亏平衡分析BEP=年固定成本∕(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=9.06%计算结果表明,该项目只要达到设计能力的9.06%,企业就可保本,由此可见,该项目风险较小。2、敏感性分析当产品销售收入、经营成本、建设投资分别增减5%时,对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析,分析结果详见下表:敏感性分析表48
序号变化因素5%基本方案-5%1固定资产投资变化财务内部收益率(%)投资回收期(年)70.12%2.6971.83%2.6673.61%2.632销售价格变化财务内部收益率(%)投资回收期(年)121.54%2.0671.83%2.6619.34%7.583经营成本变化财务内部收益率(%)投资回收期(年)24.82%5.9671.83%2.66116.80%2.09由上表可知:对项目财务内部收益率影响较大的是营业收入和经营成本的影响,其基本方案的财务内部收益率为71.83%(税后),高于项目的基准收益率,财务净现值远大于零,说明项目是可行的。第二节财务评价小结序号项目单位数额备注1建设投资万元1599.722流动资金万元9973销售收入万元4066004税金及附加万元799其中:增值税万元8877城建及教育费附加万元3555利润总额万元386449.84其中:所得税万元201506全部投资回收期年2.667全部投资财务内部收益率71.838全部投资财务净现值万元107959投资利润率50.3%10投资利税率13.2%以上财务分析表明,项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于基准值,项目盈亏平衡点也较低,项目经济效益良好,企业经营安全率高,抗风险能力强,从财务角度评价,项目是可行的。48
第十三章社会效益评价项目将采用先进生产技术,形成具有国际先进水平的配套科研、生产加工体系,使企业能够尽快步入经济发展快车道,为我国利用行业提供新的产业支持,为冠县经济的发展增加税收,为社会提供更多的就业机会,为公司未来的发展提供足够的动力。总之,项目对社会经济发展有着积极的、广泛的作用。社会效益显著。48
第十四章项目风险及措施一、新产品研发风险技术创新,新产品研发将成为企业竞争的主要核心竞争力之一。但新产品研发要求企业必须具备很强的人才、资金、市场等多方面的能力。措施:公司在生产、销售方面积累了丰富的经验,具备了较强的研发、销售能力,拥有了稳定的销售渠道和客户资源。在研发方面,除了自行开发外,将加大力度与专业大学、研究所、上下游单位等联合研究,以嫁接研发实力,减低研发风险。二、经营不善风险随着市场的不断成熟,大批投资者及强势企业将加大对该领域的投入力度,这将对那些固步自封、不求进取、管理不善的中小企业形成严重挤压和威胁。措施:与时俱进,是现代企业生存和发展的基本理念,聘用能力强、高素质的高级管理、市场营销、技术研发人才,并辅以良好的待遇,将有利于保障企业的生存和发展。对于公司来讲,随着科研力量的进一步加强,营销在相对一段时间内,显得更为重要。公司将秉承一贯的经营宗旨,争做国内同行业的领导者,技术水平的指导者,市场网络的构建者。三、市场风险48
企业重组和扩张是当今经济生活中永恒不变的主题,别人扩张,侵占本公司原有的市场,这是时刻都面临的风险,在当今市场,这一趋势更加明显,发展更为迅速。措施:1、加强自身管理,节约成本、加强研发实力、加强对客户服务的意识,是最基本的应对策略。2、利用并创造优势,适时、适度主动扩张,以扩大支柱产品规模、获得更大的市场和生存空间,占据市场主动地位;3、利用公司具备的优势,将属于本企业市场范围内的弱势企业(或竞争者)淘汰出市场,以增强本企业的定价能力、有效扩大销售总额,同时降低企业经营风险。4、不断提升产品科技含量,创新永远是企业立于不败之地的良方,公司目前具备的科研力量足以规避来自技术领域的竞争风险。四、财务风险公司正处于快速增长阶段,负债率较高,又面临启动本生产项目,资金压力加大。措施:48
拓展股权、债权、国际基金等多种融资渠道,利用国家大力扶持高新技术产业的优惠政策,争取国家扶持资金。建立并实行稳健的财务制度,加强财务管理,做细资金管理计划,严格把关每笔开支,降低财务风险。五、不可抗力风险对不可抗力风险,主要化解思路是:严格规范运行程序,严密对接保险操作。通过国际惯例规则运作,用“保险”化解“风险”。48'
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