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喷涂品质管理流程(A/0)文件编号:PZ(品)-031.0目的:通过本管理流程的管控,监督本公司喷涂流程作业规范,以及预防异常或非预期产品的生产2.0范围:本公司喷涂工序,以及喷涂流程相关的工序3.0职责:3.1技术部:负责合格配比涂料的提供,负责喷涂工序作业规程的制定;负责喷涂工序成品的检验标准的提供;负责喷涂生产技术支持3.2生产部:负责根据技术提供的比例勾兑涂料;负责按照工艺要求进行首件产品的制作,负责正常生产以及批量样品生产。负责喷涂后产品的自检以及严格按照本流程执行。3.3品管部:负责根据检验标准进行首件产品的各项检测,并反馈检测结果,做好首件检测记录。负责正常生产过程的监控以及按照标准执行监控产品的质量3.4设备部:负责设备保证3.5采购部:负责原材料提供,以及原材料来料报检3.6管理部:负责问责制的制定及执行4.0内容:FQCNGOK首件检验量产NGOKOK验证配料检验涂料来料4.1喷涂管理流程如下图:NG
喷涂品质管理流程(A/0)文件编号:PZ(品)-034.2流程说明:4.2.1原材料来料检验:喷涂原材料来料按照采购控制程序执行,采购单位填写报检单,通知品管部验收,品质部根据相关文件进行喷涂原材料的外观验收,并在单位包装或最大包装上粘贴检验标签。并在报检单上注明产品的状态:合格与不合格。加盖检验章。(喷涂原材料包含:涂料、酒精、稀释剂、固化剂等),化学材料的来料检验检测包装标签和型号是否正确。4.2.2原材料性能验证由技术部负责喷涂原材料的配比验证。配比完成后交由生产部喷涂生产试样,品管部负责试样的检验。检验包含产品的电阻,光泽度以及打印测试。验证合格后品管部粘贴合格标签,加盖性能合格章。即喷涂原材料的合格需要两个检验章加以确认。生产部在使用前产看检验标签的产品状态,如不合格则禁止使用,如由于特殊原因需要使用不合格原材料,则需要经过技术部验证,并填写不合格产品特采使用单方可使用。特采使用单需要相关部门负责人确认留档。4.2.3生产部根据技术部提供的“工艺卡”进行喷涂涂料硬化剂的添加以及稀释,喷涂涂料硬化剂添加稀释过程至少需要两人操作,操作需要生产部制定相应作业记录。生产部作业须严格按照技术“净化喷涂操作规程”要求执行。
喷涂品质管理流程(A/0)文件编号:PZ(品)-034.2.4技术部提供配好的涂料时,须在外包装明显处做好涂料型号标识。生产部在使用前对涂料标识进行确认后方能使用。如技术对配好的涂料没有标识,生产部禁止使用。(技术现场涂料交接或进行技术指导除外)4.2.5品管部在生产部批量生产的第一时间选取产品作为首件检验,首件检验至少需要制作5支产品。品管部根据相关文件进行首件检验,首件检验项目包含:电阻测试、硬度测试、粗糙度测试、光泽度测试。必要的情况下要进行打印测试。并将首件检验结果记录在“首件检验记录”中。4.2.6如品管部首件检验不合格,则立即叫停生产,并及时通知生产部及技术部进行深度分析。批量生产品管部巡检在过程中,根据过程检验基准书进行正常抽检,如发生异常。及时通知相关人员进行深度法分析,必要情况下可以叫停生产,生产部需要员工进行自检。5.0喷涂批量生产过程监管:5.1喷涂生产流程:清洗吹干喷涂干燥固化降温5.2喷涂过程控制点识别:清洗吹干过程检查清洗后的产品是否清洁,喷涂表面不得有残留水渍异物等。喷涂过程检查喷涂涂层的均匀度以及涂层的厚度。干燥固化重点监测干燥箱的温度确认,产品出炉后的涂层牢度检测
喷涂品质管理流程(A/0)文件编号:PZ(品)-036.0责任划分:A原材料提供不及时或提供的原材料不合格,责任归属采购部B原材料检验不及时或检验后没有按照要求粘贴检验标签,或经调查误判,过程监管没按照要求执行,出现漏检项目引起的生产滞后或异常交付。责任归属品管部C技术配料错误,没经过检验或变更后的验证,使用原材料引起的不良或生产滞后。责任归属技术部D生产涂料稀释没有按照要求执行,员工违规操作引起批量不良或生产滞后责任归属生产部E运输造成不良,责任归属销售部F生产人力资源不足引起生产滞后责任归属管理部E生产设备非人为损坏、或不稳定引起生产滞后或调试出现的不良,责任归属设备部。编制:审核:批准:日期:日期:日期: